重慶市萬州區(qū)走馬鎮(zhèn)人民政府2026年部門預(yù)算情況說明
重慶市萬州區(qū)走馬鎮(zhèn)人民政府
2026年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī),深學(xué)篤用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,堅持以人民為中心的發(fā)展思想,充分發(fā)揮鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用,堅持促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入,強化公共服務(wù)、著力改善民生,加強社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定,推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的基本職能,適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展新要求和人民群眾新期待,推動工作重心轉(zhuǎn)移到加強基層黨的建設(shè),強化經(jīng)濟發(fā)展、公共服務(wù)、公共管理、公共安全等方面職能。承擔(dān)區(qū)級部門下放的服務(wù)管理職權(quán)、承擔(dān)依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)。圍繞黨的建設(shè)、經(jīng)濟發(fā)展、民生服務(wù)、平安法治“四板塊”,強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)核心職能,構(gòu)建職能科學(xué)、運轉(zhuǎn)有序、保障有力、服務(wù)高效、人民滿意的鎮(zhèn)政府服務(wù)管理體制機制。
(二)單位構(gòu)成
2026年重慶市萬州區(qū)走馬鎮(zhèn)人民政府為一級預(yù)算單位,6個二級預(yù)算單位,分別為重慶市萬州區(qū)走馬鎮(zhèn)人民政府(本級)、重慶市萬州區(qū)走馬鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、重慶市萬州區(qū)走馬鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心、重慶市萬州區(qū)走馬鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)、重慶市萬州區(qū)走馬鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市萬州區(qū)走馬鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊,統(tǒng)一設(shè)置基層治理綜合指揮室1個綜合辦事機構(gòu),內(nèi)設(shè)4個行政綜合辦公室,6個事業(yè)站所。各機構(gòu)的職能職責(zé)如下:
綜合辦事機構(gòu)職能職責(zé)
1.基層治理綜合指揮室。主要負(fù)責(zé)“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治平臺日常管理,承擔(dān)基層治理統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)測預(yù)警、指揮調(diào)度、決策支持、事件流轉(zhuǎn)、考核監(jiān)督具體工作。負(fù)責(zé)機關(guān)及所屬事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)、內(nèi)部管理、內(nèi)外聯(lián)絡(luò)、綜合協(xié)調(diào)工作,承擔(dān)公文處理、檔案管理、機要保密、后勤保障等事務(wù)性工作。
2.黨的建設(shè)辦公室。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)基層黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)和制度建設(shè),統(tǒng)籌推進(jìn)黨的建設(shè)引領(lǐng)基層治理和基層政權(quán)建設(shè),指導(dǎo)協(xié)調(diào)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織開展工作。
3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、水利、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境、規(guī)劃和自然資源、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、鄉(xiāng)村道路建設(shè)管理、財政、審計、統(tǒng)計等領(lǐng)域工作。
4.民生服務(wù)辦公室。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)民政、勞動就業(yè)、社會保障、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、退役軍人等領(lǐng)域工作。
5.平安法治辦公室。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)平安綜治、應(yīng)急管理、消防救援、信訪穩(wěn)定、人民武裝、行政執(zhí)法等領(lǐng)域工作。
事業(yè)站所職能職責(zé)
1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。主要承擔(dān)項目建設(shè)、招商引資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水利、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境等領(lǐng)域事務(wù)性、技術(shù)性服務(wù)性工作;信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治等工作以及農(nóng)民質(zhì)量安全知識的培訓(xùn)、質(zhì)量安全控制技術(shù)的推廣、生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的日常巡查、各項監(jiān)管措施的督促落實等工作,從源頭上保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。
2.新時代文明實踐服務(wù)中心。主要承擔(dān)精神文明建設(shè)、文化、旅游、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓(xùn)等方面工作。
3.便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)。主要承擔(dān)民政、勞動和社會保障、就業(yè)、再就業(yè)及農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移工作;下崗失業(yè)人員的就業(yè)指導(dǎo)、培訓(xùn)、介紹以及流動人口的就業(yè)服務(wù)管理;負(fù)責(zé)低保對象的審核;負(fù)責(zé)優(yōu)撫救濟、社會互助等工作;負(fù)責(zé)退役軍人和其他優(yōu)撫對象優(yōu)待證辦理初審、光榮牌懸掛和服務(wù)管理工作,做好退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、優(yōu)撫幫扶、走訪慰問、權(quán)益維護(hù)等服務(wù)保障工作。
4.村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。主要承擔(dān)自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理、鄉(xiāng)村道路建設(shè)管理領(lǐng)域的事務(wù)性、技術(shù)性、服務(wù)性工作。
5.綜合行政執(zhí)法大隊。主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、消防安全、文化旅游、民政管理、城市管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)以及與其行政處罰權(quán)相關(guān)的行政檢查、行政強制措施。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)3344.01萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款3239.28萬元,政府性基金預(yù)算撥款30萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入74.73萬元;收入較去年增加125.62萬元,主要是人員經(jīng)費撥款增加270.33萬元,公用經(jīng)費撥款減少80.48萬元,項目經(jīng)費撥款減少64.23萬元。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)3344.01萬元,其中:一般公共服務(wù)支出1243.32萬元,國防支出支出5萬元,公共安全支出27.36萬元,文化旅游體育與傳媒支出62.56萬元,社會保障和就業(yè)支出664.21萬元,衛(wèi)生健康支出130.97萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出121.52萬元,農(nóng)林水支出896.68萬元,交通運輸支出5.04萬元,住房保障支出136.35萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出51萬元。支出較去年增加125.62萬元,主要是基本支出增加189.85萬元,項目支出減少64.23萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入3239.28萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出3239.28萬元,比2025年增加100.89萬元。其中:基本支出2384.25萬元,比2025年增加189.85萬元,主要原因是新進(jìn)人員,導(dǎo)致人員經(jīng)費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出855.03萬元,比2025年減少88.96萬元,主要原因是三支一扶經(jīng)費等項目由其他收入安排支出,主要用于村居干部補貼、村居運行支出、鎮(zhèn)鄉(xiāng)容貌安全環(huán)境整治、信訪安全維穩(wěn)、社會安全巡防、消防安全、人大代表活動和農(nóng)村交通勸導(dǎo)等重點工作。
2026年政府性基金預(yù)算收入30萬元,政府性基金預(yù)算支出 ?30萬元,與2025年持平,主要原因是本年污水處理費收入與上年基本持平,主要用于集中污水管網(wǎng)維護(hù)。
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四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算12.2萬元,與2025年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2025年持平,主要原因是本部門暫無因公出國(境)事由;公務(wù)接待費6.5萬元,與2025年持平,主要原因是厲行勤儉節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費用;公務(wù)用車運行維護(hù)費5.7萬元,與2025年持平,主要原因是厲行勤儉節(jié)約,壓縮公務(wù)用車運行費用;公務(wù)用車購置費0萬元,與2025年持平;主要原因是本部門無公務(wù)用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2026年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費89.34萬元,比上年減少32萬元,主要原因為嚴(yán)格控制公用經(jīng)費支出,機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算減少;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款855.03萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛,其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:秦思??聯(lián)系方式:023-58671050??
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