重慶市萬州區(qū)長嶺鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明
重慶市萬州區(qū)長嶺鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心2026年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
組織開展科學(xué)理論學(xué)習(xí)實(shí)踐、宣傳宣講黨的政策、培育踐行主流價(jià)值、豐富文化體育生活、倡導(dǎo)文明生活方式和文明村鎮(zhèn)、文明家庭創(chuàng)建等文明實(shí)踐活動(dòng);組織實(shí)施志愿服務(wù)活動(dòng),負(fù)責(zé)志愿服務(wù)隊(duì)伍培育、志愿服務(wù)活動(dòng)組織、鄉(xiāng)風(fēng)文明指導(dǎo)、志愿者管理服務(wù)工作;組織開展家庭暴力預(yù)防工作和家庭教育指導(dǎo)活動(dòng),負(fù)責(zé)婦女在農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織成員身份確認(rèn)等方面權(quán)益受到侵害的協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)綜合性文化服務(wù)中心和其他公共文化設(shè)施的日常管理,組織全民閱讀、全民普法、全民健身、全民科普、藝術(shù)普及、優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承、紅色教育等群眾性文化活動(dòng);做好文物保護(hù)監(jiān)管、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、紅色資源保護(hù)管理、旅游安全管理有關(guān)工作;承辦設(shè)立健身氣功站點(diǎn)初審;整合公共文化體育旅游服務(wù)資源,規(guī)劃引導(dǎo)現(xiàn)代公共文化體育服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),深入實(shí)施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化;負(fù)責(zé)廣播安全播出管理工作;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村旅游發(fā)展工作;協(xié)助上級部門搞好文化市場監(jiān)管,承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù);完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交辦的其他工作任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
我單位在2024年機(jī)構(gòu)改革將重慶市萬州區(qū)長嶺鎮(zhèn)文化服務(wù)中心更名為重慶市萬州區(qū)長嶺鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心;2026年重慶市萬州區(qū)長嶺鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心為二級預(yù)算單位,無下級預(yù)算單位,事業(yè)編制數(shù)4人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)103.77萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款103.77萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2025年增加7.15萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)和基本支出增加7.15萬元。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)103.77萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出72.76萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算21.42萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算5.04萬元,住房保障支出預(yù)算4.56萬元。支出預(yù)算較2025年增加7.15萬元,主要是機(jī)改后人員增加、基本支出預(yù)算增加7.15萬元,項(xiàng)目支出預(yù)算增加0 萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入103.77萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出103.77萬元,比2025年增加7.15萬元。其中:基本支出103.77萬元,比2025年增加7.15萬元,主要原因是機(jī)構(gòu)改革后人員增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出0萬元,主要原因是項(xiàng)目支出在政府本級預(yù)算。
重慶市萬州區(qū)長嶺鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)接待費(fèi) 0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,本單位2026年無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排的支出,所發(fā)生的支出統(tǒng)一在政府本級預(yù)算中列支。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:向林? 聯(lián)系方式: 電話:58693290
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