重慶市萬州區(qū)長嶺鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心2025年單位預(yù)算公開說明
重慶市萬州區(qū)長嶺鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心
2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
組織開展科學(xué)理論學(xué)習實踐、宣傳宣講黨的政策、培育踐行主流價值、豐富文化體育生活、倡導(dǎo)文明生活方式和文明村鎮(zhèn)、文明家庭創(chuàng)建等文明實踐活動;組織實施志愿服務(wù)活動,負責志愿服務(wù)隊伍培育、志愿服務(wù)活動組織、鄉(xiāng)風文明指導(dǎo)、志愿者管理服務(wù)工作;組織開展家庭暴力預(yù)防工作和家庭教育指導(dǎo)活動,負責婦女在農(nóng)村集體經(jīng)濟組織成員身份確認等方面權(quán)益受到侵害的協(xié)調(diào);負責綜合性文化服務(wù)中心和其他公共文化設(shè)施的日常管理,組織全民閱讀、全民普法、全民健身、全民科普、藝術(shù)普及、優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承、紅色教育等群眾性文化活動;做好文物保護監(jiān)管、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護、紅色資源保護管理、旅游安全管理有關(guān)工作;承辦設(shè)立健身氣功站點初審;整合公共文化體育旅游服務(wù)資源,規(guī)劃引導(dǎo)現(xiàn)代公共文化體育服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),深入實施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化;負責廣播安全播出管理工作;負責鄉(xiāng)村旅游發(fā)展工作;協(xié)助上級部門搞好文化市場監(jiān)管,承擔“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù);完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交辦的其他工作任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
我單位在2024年機構(gòu)改革將重慶市萬州區(qū)長嶺鎮(zhèn)文化服務(wù)中心更名為重慶市萬州區(qū)長嶺鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心;2025年重慶市萬州區(qū)長嶺鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心為二級預(yù)算單位,無下級預(yù)算單位,事業(yè)編制數(shù)4人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)96.62萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款96.62萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年增加1.63萬元,主要是人員經(jīng)費和基本支出增加1.63萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)96.62萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出68.19萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算19.79萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.6萬元,住房保障支出預(yù)算4.03萬元。支出預(yù)算較2024年增加1.63萬元,主要是機改后人員增加、基本支出預(yù)算增加1.63萬元,項目支出預(yù)算增加0?萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入96.62萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出96.62萬元,比2024年增加1.63萬元。其中:基本支出96.62萬元,比2024年增加1.63萬元,主要原因是機構(gòu)改革后人員增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬元,主要原因是項目支出在政府本級預(yù)算。
重慶市萬州區(qū)長嶺鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算 0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)接待費 0萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元,公務(wù)用車購置費0萬元,本單位2025年無“三公”經(jīng)費預(yù)算安排的支出,所發(fā)生的支出統(tǒng)一在政府本級預(yù)算中列支。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫!)
(以下為常見專業(yè)名詞解釋,單位應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:向林??聯(lián)系方式:?電話:58693290
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