重慶市萬州區周家壩街道辦事處2026年部門預算情況說明
重慶市萬州區周家壩街道辦事處
2026年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規,深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想,堅持以人民為中心的發展思想,充分發揮街道黨工委領導核心作用,堅持促進經濟發展,強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理,推進基層民主、促進社會和諧的基本職能,適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待,推動工作重心轉移到加強基層黨的建設,強化經濟發展、公共服務、公共管理、公共安全等方面職能。承擔區級部門下放的服務管理職權、承擔依法授權或委托的行政執法權。體現城市管理特點和社區服務需要,確保街道職能清晰、權責一致、運轉協調、保障有力、依法高效。
(二)單位構成
2026年度重慶市萬州區周家壩街道辦事處內設基層治理綜合指揮室1個綜合辦事機構,黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室4個內設機構,紀工委、武裝部和工會、團工委、婦聯、殘聯等群團組織按規定和章程設置。便民服務中心(掛退役軍人服務站牌子)、綜合行政執法大隊、產業發展服務中心、新時代文明實踐服務中心、社區事務服務中心5個事業站所。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數4010.42萬元,其中:一般公共預算撥款4010.42萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元;收入較去年增加190.69萬元,主要是一般公共預算財政撥款較去年增加190.69萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數4010.42萬元,其中:一般公共服務支出2433.73萬元,國防支出2.00萬元,公共安全支出0.00萬元,教育支出0.00萬元,文化旅游體育與傳媒支出67.62萬元,社會保障和就業支出783.06萬元,衛生健康支出136.80萬元,節能環保支出0.00萬元,城鄉社區支出352.10萬元,農林水支出94.30萬元,資源勘探工業信息等支出0.00萬元,住房保障支出140.82萬元,糧油物資儲備支出0.00萬元;支出較去年增加190.69萬元,主要是基本支出減少73.58萬元,項目支出增加264.27萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入4010.42萬元,一般公共預算財政撥款支出4010.42萬元,比2025年增加190.69萬元。其中:基本支出2459.32萬元,比2025年減少73.58萬元,主要原因是人員數量比上年減少及為落實過緊日子的要求縮減開支,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1551.10萬元,比2025年增加264.27萬元,主要原因是社區保障經費增加,主要用于基層政權建設和社區治理等重點工作。
2026年無政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算5.46萬元,比2025年增加0.00萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2025年增加0.00萬元,主要原因是未安排相應支出;公務接待費2.27萬元,比2025年增加0.00萬元,主要原因是本年度嚴格控制三公經費開支,厲行節約;公務用車運行維護費3.19萬元,比2025年增加0.00萬元,主要原因是本年度嚴格控制三公經費開支,厲行節約;公務用車購置費0.00萬元,比2025年增加0.00萬元;主要原因是本年度未購置公務用車。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費113.12萬元,比上年減少14.97萬元,主要原因為單位在編人員變動;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2.00萬元:政府采購貨物預算2.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購2.00萬元:政府采購貨物預算2.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款1551.10萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2025年12月,所屬各預算單位共有車輛7輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛、應急保障用車7輛(在用3輛,其余4輛待處置,已交萬州區機關事務管理中心)。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛、應急保障用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯系人:董暉 ?聯系方式:023-58359071
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