重慶市萬州區周家壩街道辦事處(本級)2025年單位預算情況說明
重慶市萬州區周家壩街道辦事處(本級)2025年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規,深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想,堅持以人民為中心的發展思想,充分發揮街道黨工委領導核心作用,堅持促進經濟發展,強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理,推進基層民主、促進社會和諧的基本職能,適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待,推動工作重心轉移到加強基層黨的建設,強化經濟發展、公共服務、公共管理、公共安全等方面職能。承擔區級部門下放的服務管理職權、承擔依法授權或委托的行政執法權。體現城市管理特點和社區服務需要,確保街道職能清晰、權責一致、運轉協調、保障有力、依法高效。
(二)單位構成
重慶市萬州區周家壩街道辦事處(本級)。內設基層治理綜合指揮室1個綜合辦事機構,黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室4個內設機構,紀工委、武裝部和工會、團工委、婦聯、殘聯等群團組織按規定和章程設置。
1、基層治理綜合指揮中心:負責街道“一中心四板塊一網格”基層智治平臺日常管理,承擔基層治理統籌協調、監測預警、指揮調度、決策支持、事件流轉、考核監督具體工作。負責機關及所屬事業單位日常運轉、內部管理、內外聯絡、綜合協調、督查督辦工作,承擔公文處理、機要保密、檔案管理、印章管理、電子政務、政務公開(政府信息公開)、政務值班、重要會務、公務接待、公共節能、安全保衛、車輛管理、后勤保障等事務性職責。推進厲行節約反對浪費,建設節約型機關。完成街道黨工委、辦事處交辦的其他工作任務。
2、黨的建設板塊:主要負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和反腐敗斗爭,以及民主法治、意識形態、統一戰線、群眾團體等領域工作,加強黨的全面領導,全面加強黨的建設,嚴格落實全面從嚴治黨各項要求,以高質量黨建引領推動各項工作高質量發展。完成街道黨工委、辦事處交辦的其他工作任務。
3、經濟發展板塊:主要負責經濟發展、鄉村振興、水利、林業、生態環境、規劃和自然資源、城鄉建設管理、物業、財政、審計、統計等領域工作,制定和執行經濟社會發展計劃,落實區域發展規劃、空間規劃、專項規劃,強化產業引導,促進經濟發展,改善人居環境等。完成街道黨工委、辦事處交辦的其他工作任務。
4、民生服務板塊:主要負責民政、勞動就業、社會保障、教育、文化、體育、衛生健康、退役軍人等領域工作,推動社會事業發展,落實社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困等社會保障政策,優化基本公共服務資源配置,統籌公共服務設施空間布局,提供優質高效的便民服務。完成街道黨工委、辦事處交辦的其他工作任務。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數2635.80萬元,其中:一般公共預算撥款2635.80萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較2024年減少1364.83萬元,主要是社區干部經費、綜合管理臨時人員經費、企業生產扶持撥款等減少1364.83萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數2635.80萬元,其中:一般公共服務支出預算1949.11萬元,國防支出2.00萬元,社會保障和就業支出預算283.95萬元,衛生健康支出預算79.55萬元,城鄉社區支出229.56萬元,農林水支出0.83萬元,住房保障支出預算90.81萬元。支出預算較2024年減少1364.83萬元,主要是基本支出預算減少74.14萬元,項目支出預算減少1290.69萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入2635.80萬元,一般公共預算財政撥款支出2635.80萬元,比2024年減少1364.83萬元。其中:基本支出1348.97萬元,比2024年或減少74.14萬元,主要原因是厲行節約減少公用開支,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1286.83萬元,比2024年或減少1290.69萬元,主要原因是社區干部人員、綜合管理臨時人員、企業生產扶持等減少經費,主要用于基層政權建設和社區治理等重點工作。
重慶市萬州區周家壩街道辦事處(本級)2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算5.46萬元,比2024年減少0.00萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2024年減少0.00萬元,主要原因是未安排支出;公務接待費2.27萬元,比2024年減少0.00萬元,較去年基本持平;公務用車運行維護費3.19萬元,比2024年減少0.00萬元,較去年基本持平;公務用車購置費0.00萬元,比2024年減少0.00萬元;主要原因是未安排支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費128.09萬元,比上年減少25.69萬元,主要原因為厲行節約減少公用開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額2.00萬元:政府采購貨物預算2.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購2.00萬元:政府采購貨物預算2.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款1286.83萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛7輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車7輛(在用3輛,其余4輛待處置,已交萬州區機關事務管理中心)。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯系人:董暉??聯系方式:023-58359071
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