重慶市萬州區(qū)周家壩街道辦事處2025年部門預算情況說明
重慶市萬州區(qū)周家壩街道辦事處2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī),深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想,堅持以人民為中心的發(fā)展思想,充分發(fā)揮街道黨工委領(lǐng)導核心作用,堅持促進經(jīng)濟發(fā)展,強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理,推進基層民主、促進社會和諧的基本職能,適應經(jīng)濟社會發(fā)展新要求和人民群眾新期待,推動工作重心轉(zhuǎn)移到加強基層黨的建設,強化經(jīng)濟發(fā)展、公共服務、公共管理、公共安全等方面職能。承擔區(qū)級部門下放的服務管理職權(quán)、承擔依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)。體現(xiàn)城市管理特點和社區(qū)服務需要,確保街道職能清晰、權(quán)責一致、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、保障有力、依法高效。
(二)單位構(gòu)成。
重慶市萬州區(qū)周家壩街道辦事處;重慶市萬州區(qū)周家壩街道辦事處(本級);重慶市萬州區(qū)周家壩街道社區(qū)事務服務中心;重慶市萬州區(qū)周家壩街道新時代文明實踐服務中心;重慶市萬州區(qū)周家壩街道便民服務中心;重慶市萬州區(qū)周家壩街道退役軍人服務站;重慶市萬州區(qū)周家壩街道綜合行政執(zhí)法大隊;重慶市萬州區(qū)周家壩街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心。
2024年重慶市萬州區(qū)周家壩街道辦事處內(nèi)設9個行政綜合辦公室,黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(掛統(tǒng)計辦公室牌子)、民政和社區(qū)事務辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室牌子)、平安建設辦公室規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室(掛物業(yè)管理辦公室牌子)、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室,5個事業(yè)站所社區(qū)事務服務中心、社區(qū)文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊。機構(gòu)改革后2025年度重慶市萬州區(qū)周家壩街道辦事處內(nèi)設基層治理綜合指揮室1個綜合辦事機構(gòu),黨的建設辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室4個內(nèi)設機構(gòu),紀工委、武裝部和工會、團工委、婦聯(lián)、殘聯(lián)等群團組織按規(guī)定和章程設置。便民服務中心(掛退役軍人服務站牌子)、綜合行政執(zhí)法大隊、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心和新時代文明實踐服務中心、社區(qū)事務服務中心5個事業(yè)站所。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)3819.73萬元,其中:一般公共預算撥款3819.73萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元;收入較去年減少1445.67萬元,主要是一般公共預算財政撥款較上年減少1445.67萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)3819.73萬元,其中:一般公共服務支出2122.86萬元,國防支出2.00萬元,文化旅游體育與傳媒支出63.80萬元,社會保障和就業(yè)支出763.80萬元,衛(wèi)生健康支出139.43萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出490.93萬元,農(nóng)林水支出89.86萬元,住房保障支出147.06萬元;支出較去年減少1445.67萬元,主要是基本支出減少154.98萬元,項目支出減少1290.69萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入3819.73萬元,一般公共預算財政撥款支出3819.73萬元,比2024年減少1445.67萬元。其中:基本支出2532.90萬元,比2024年減少154.98萬元,主要原因是人員數(shù)量比上年減少及為落實過緊日子的要求縮減開支,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出1286.83萬元,比2024年減少1290.69萬元,主要原因是收入計劃安排預算減少,主要用于基層政權(quán)建設和社區(qū)治理等重點工作。
2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算5.46萬元,比2024年減少0.00萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2024年減少0.00萬元,主要原因是未安排相應支出;公務接待費2.27萬元,比2024年減少0.00萬元,主要原因是支出較去年基本持平;公務用車運行維護費3.19萬元,比2024年減少0.00萬元,主要原因是支出較去年基本持平;公務用車購置費0.00萬元,比2024年減少0.00萬元;主要原因是未安排相應支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費128.09萬元,比上年減少25.69萬元,主要原因為單位在編人員變動;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2.00萬元:政府采購貨物預算2.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購2.00萬元:政府采購貨物預算2.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款1286.83萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛7輛,其中一般公務用車0輛、應急保障用車7輛(在用3輛,其余4輛待處置,已交萬州區(qū)機關(guān)事務管理中心)。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯(lián)系人:董暉 ?聯(lián)系方式:023-58359071
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