重慶市萬州區鐘鼓樓街道辦事處(本級) 2026年單位預算情況說明
重慶市萬州區鐘鼓樓街道辦事處(本級)
2026年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規,深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想,堅持以人民為中心的發展思想,充分發揮街道黨工委領導核心作用,堅持促進經濟發展、增加農民收入、強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理、維護農村穩定、進基層民主、促進農村和諧的基本職能。適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待,推動工作重心轉移到加強基層黨的建設、強化經濟發展、公共服務、公共管理、公共安全等方面職能,承擔區級部門下放的服務管理職權、承擔依法授權或委托的行政執法權。體現城市管理特點和社區服務需要,確保街道職能清晰、權責一致、運轉協調、保障有力、依法高效、人民滿意的街道政府服務管理體制機制。
(二)單位構成
重慶市萬州區鐘鼓樓街道辦事處(本級)為二級預算單位,無下級預算單位。內設機構如下:
黨政辦公室。主要負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責。
黨群工作辦公室。主要承擔黨的建設、編制、人事、群團等方面的職責。
經濟發展辦公室(掛統計辦公室牌子)。主要負責經濟發展規劃、經濟社會統計、貫徹執行扶貧開發方針政策、扶貧開發工作的統籌協調、產業扶貧指導、扶貧政策法規及相關技能培訓的指導管理及移民項目計劃的編制和實施管理、移民資金的安排和管理、移民對口支援等方面職責。
民政和社區事務辦公室(掛衛生健康辦公室牌子)。主要承擔民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責。
平安建設辦公室。主要承擔信訪、人民調解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。
規劃建設管理環保辦公室(掛物業管理辦公室牌子)主要承擔規劃、建設、市政公用、市容環衛、環境保護、物業管理等職責。
財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會計、支農惠民資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村(社區)級財務管理等職責。
應急管理辦公室。主要承擔應急管理和安全生產綜合監管,協助開展煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監管工作。
綜合行政執法辦公室,主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理、城市管理等領域的行政執法權。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數3556.16萬元,其中:一般公共預算撥款3013.6萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入542.57萬元;收入較去年增加99.07萬元,主要是一般公共預算資金增加119.64萬元,其他收入資金減少20.57萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數 3556.16萬元,其中:一般公共服務支出2510.08萬元,國防支出6萬元,公共安全支出13.08萬元,社會保障和就業支出317.61萬元,衛生健康支出84.13萬元,城鄉社區支出230.78萬元,農林水支出301.79萬元,住房保障支出92.7萬元;支出較去年增加99.06萬元,主要是基本支出增加135.47萬元,項目支出減少15.83萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入3013.6萬元,一般公共預算財政撥款支出3013.6萬元,比2025年增加119.64萬元。其中:基本支出3013.6萬元,比2025年增加119.64萬元,主要原因是單位在職人員基本支出部分有所提高,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1556.21萬元,比2025年減少15.83萬元,主以前年度項目陸續完工。
重慶市萬州區鐘鼓樓街道辦事處(本級)2026年無政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算11萬元,比2025年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用 0萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是未安排相應支出;公務接待費 1萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是厲行節約,縮減開支;公務用車運行維護費10萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是厲行節約,縮減開支;公務用車購置費 0萬元,比2025年增加0萬元;主要原因是未安排相應支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費194.08萬元,比上年增加減少4.09萬元,主要厲行節約,縮減開支;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算 0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購 0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算 0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款3013.6萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2025年12月,所屬各預算單位共有車輛4輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯系人:譚祥飛 ?聯系方式: 023-61018718
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