重慶市萬州區新鄉鎮人民政府(本級)2026年單位預算情況說明
重慶市萬州區新鄉鎮人民政府(本級)2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1、履行基層黨的建設職責。宣傳貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級黨組織決議,負責轄區基層黨組織和群團組織建設和精神文明建設以及紀檢、監察工作。推進全面從嚴治黨,負責轄區黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設,把制度建設貫穿其中,建強基層戰斗堡壘。堅定執行黨的政治路線、嚴格遵守政治紀律和政治規矩。健全基層組織,優化組織設置,擴大黨的組織覆蓋和工作覆蓋,全面系統推進各領域基層黨組織建設。
2、履行服務經濟發展職責。堅持“1246”總體工作思路,咬定建設美麗新鄉、幸福新鄉這一目標,用好山和水這兩種資源,打造山頂綠色礦山、山腰茶旅文化、沿江優質水果、濱江親水休閑四大經濟帶,狠抓黨的建設、生態保護、鄉村振興、項目建設、民生保障、社會治理六項重點工作,奮力譜寫新時代鄉村振興的“新鄉答卷”。落實公平競爭、規范市場秩序等一系列優化營商環境舉措,激發市場、企業創造創新活力。全力加快項目推進,負責轄區內企業項目落地服務工作,確保項目扎實高效推進。強化產業引導,科學編制發展規劃,構建新型農業經營體系。落實強農惠農政策,深入推進鄉村振興,促進農民持續增收。
?3、履行公共服務職責。推動教育、勞動就業、衛生健康、公共文化、體育、科學普及等社會事業發展,開展宣傳、組織愛國衛生運動。完善社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困、法律服務等社會保障體系。組織興辦村(社區)服務事業,加強社區治理體系和治理能力建設,不斷建立、完善村(社區)各類公益性基礎設施,統籌基本公共服務設施的布局空間,合理配置村(社區)服務資源。
?4、履行公共管理職責。負責規劃建設、生態環境保護、市容管理工作。負責集中行使依法授權或委托的規劃建設、生態環境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理、安全生產等領域行政執法職責。維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人和歸僑、僑眷、少數民族的合法權益。
?5、履行公共安全職責。配合有關部門做好防汛、防火、防震、搶險和防災工作。負責安全生產綜合監管,建立健全隱患治理體系和安全防控體系,督促檢查轄區單位安全生產責任落實情況。健全重大社情、疫情、險情等公共突發事件的預防和應急處理機制。推進社會治安綜合治理,完善社會治理防控體系。建立健全信訪調處化解矛盾糾紛綜合機制,確保社會大局平安穩定。
6、完成區委、區政府及上級交辦的其他任務。
(二)單位構成
我單位內設行政機構5個,機構規格為正科級,分別是:基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民政服務辦公室、平安法治辦公室。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數930.3萬元,其中:一般公共預算撥款887.8萬元,政府性基金預算撥款3萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入39.5萬元。收入較2025年減少88.2萬元,主要是一般公共預算撥款減少60.7萬元,政府性基金預算撥款減少2萬元,其他收入減少25.5萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數930.3萬元,其中:一般公共服務支出預算522.6萬元,國防支出預算1萬元,公共安全支出預算13.29萬元,社會保障和就業支出預算136.43萬元,衛生健康支出預算34.69萬元,城鄉社區支出預算3萬元,農林水支出預算179.82萬元,住房保障支出預算39.47萬元。支出預算較2025年減少88.2萬元,主要是基本支出預算減少15.25萬元,項目支出預算增加72.95萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入890.8萬元,一般公共預算財政撥款支出890.8萬元,比2025年減少60.7萬元。其中:基本支出612.71萬元,比2025年減少15.25萬元,主要原因是2026年比2025年公用經費預算減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出275.09萬元,比2025年減少45.45萬元,主要原因是2026年財力緊張,嚴控相關支出,主要用于于村社區干部補貼、鎮鄉容貌環境綜合整治、安全維穩綜治等重點工作。
2026年政府性基金預算收入3萬元,政府性基金預算支出3萬元,比2025年減少2萬元,主要原因是我單位污水處理費收取水平有限。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算10.49萬元,比2025年減少0.51萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2025一致;公務接待費6萬元,比2025年減少0.5萬元,主要原因是逐年縮減三公經費;公務用車運行維護費4.49萬元,比2025年減少0.01萬元,主要原因是逐年縮減三公經費;公務用車購置費0萬元,與2025一致。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費76.74萬元,比上年減少18.46萬元,主要原因是2026年比2025年公用經費預算減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.3萬元:政府采購貨物預算0.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.3萬元:政府采購貨物預算0.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款275.09萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2025年12月,本單位共有車輛1輛,其中應急保障用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中應急保障用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯系人:熊嬌??聯系方式:023-58590106??
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