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[ 索引號(hào) ] 11500101008640539C/2025-00013
[ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類(lèi) ] 財(cái)政、金融、審計(jì)
[ 體裁分類(lèi) ] 公文
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 萬(wàn)州區(qū)新田鎮(zhèn)
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-12-31
[ 發(fā)布日期 ] 2025-12-31

重慶市萬(wàn)州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府(本級(jí)) 2024年度決算公開(kāi)說(shuō)明

日期:2025-12-31 來(lái)源:萬(wàn)州區(qū)新田鎮(zhèn)
語(yǔ)音播報(bào)

重慶市萬(wàn)州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))

2024度決算公開(kāi)說(shuō)明

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一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

1)履行基層黨的建設(shè)職責(zé)。宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策和上級(jí)黨組織決議,負(fù)責(zé)轄區(qū)基層黨組織和群團(tuán)組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀(jì)檢、監(jiān)察工作。全面推進(jìn)從嚴(yán)治黨,負(fù)責(zé)轄區(qū)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè),把制度建設(shè)貫穿其中,建強(qiáng)基層戰(zhàn)斗堡壘。堅(jiān)定執(zhí)行黨的政治路線(xiàn)、嚴(yán)格遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩。健全基層組織,優(yōu)化組織設(shè)置,擴(kuò)大黨的組織覆蓋和工作覆蓋,全面系統(tǒng)推進(jìn)各領(lǐng)域基層黨組織建設(shè)。

2)履行服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展職責(zé)。聚焦臨港經(jīng)濟(jì),瞄準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),全力以赴高質(zhì)量完成年度各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)。落實(shí)公平競(jìng)爭(zhēng)、規(guī)范市場(chǎng)秩序等一系列優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境舉措,激發(fā)市場(chǎng)、企業(yè)創(chuàng)造創(chuàng)新活力。全力加快項(xiàng)目推進(jìn),負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)引進(jìn)企業(yè)項(xiàng)目落地服務(wù)工作,確保項(xiàng)目扎實(shí)高效推進(jìn)。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo),科學(xué)編制發(fā)展規(guī)劃,構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策,深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興,促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收。

3)履行公共服務(wù)職責(zé)。推動(dòng)教育、勞動(dòng)就業(yè)、衛(wèi)生健康、公共文化、體育、科學(xué)普及等社會(huì)事業(yè)發(fā)展,開(kāi)展宣傳、組織愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。完善社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困、法律服務(wù)等社會(huì)保障體系。組織興辦社區(qū)服務(wù)事業(yè),加強(qiáng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),不斷建立、完善社區(qū)各類(lèi)公益性基礎(chǔ)設(shè)施,統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的布局空間,合理配置社區(qū)服務(wù)資源。

4)履行公共管理職責(zé)。負(fù)責(zé)規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、市容管理工作。負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、安全生產(chǎn)等領(lǐng)域行政執(zhí)法職責(zé)。維護(hù)老年人、未成年人、婦女、殘疾人和歸僑、僑眷、少數(shù)民族的合法權(quán)益。

5)履行公共安全職責(zé)。配合有關(guān)部門(mén)做好防汛、防火、防震、搶險(xiǎn)和防災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管,建立健全隱患治理體系和安全防控體系,督促檢查轄區(qū)單位安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)情況。健全重大社情、疫情、險(xiǎn)情等公共突發(fā)事件的預(yù)防和應(yīng)急處理機(jī)制。推進(jìn)社會(huì)治安綜合治理,完善社會(huì)治理防控體系。建立健全信訪(fǎng)調(diào)處化解矛盾糾紛綜合機(jī)制,確保社會(huì)大局平安穩(wěn)定。

6)完成區(qū)委、區(qū)政府及上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

2024年重慶市萬(wàn)州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))為二級(jí)預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)10個(gè)行政綜合辦公室。

黨政辦公室(人大辦公室)。主要負(fù)責(zé)紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、民宗僑臺(tái)以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)。

黨群辦公室。主要負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、編制、人事、群團(tuán)等職責(zé)。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子)。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)及貫徹執(zhí)行扶貧開(kāi)發(fā)方針政策、扶貧開(kāi)發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、產(chǎn)業(yè)扶貧指導(dǎo)、扶貧政策法規(guī)及相關(guān)技能培訓(xùn)的指導(dǎo)管理等職責(zé)。

民政和社會(huì)事務(wù)辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室牌子)。主要負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。

平安建設(shè)辦公室。主要負(fù)責(zé)信訪(fǎng)、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。

應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管,協(xié)助開(kāi)展煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作。

財(cái)政辦公室。主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、支農(nóng)惠民資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村(社區(qū))級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。

綜合行政執(zhí)法辦公室。主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理、城市管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。

規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等職責(zé)。

重點(diǎn)項(xiàng)目辦公室。負(fù)責(zé)參與轄區(qū)各級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目前期調(diào)研及規(guī)劃、設(shè)計(jì)相關(guān)工作,為項(xiàng)目建設(shè)提出可行意見(jiàn);做好轄區(qū)各級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)統(tǒng)籌、征地協(xié)調(diào)、后續(xù)跟蹤服務(wù)等工作。

二、單位決算收支情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)均為4639.24萬(wàn)元,因2023年度本單位是與其他二級(jí)預(yù)算單位統(tǒng)一在政府核算填報(bào)部門(mén)決算,2024年度采取分二級(jí)單位的形式編制部門(mén)決算和單位決算,故不能做對(duì)比。

1.收入情況。2024年度收入合計(jì)3682.07萬(wàn)元,因2023年度本單位是與其他二級(jí)預(yù)算單位統(tǒng)一在政府核算填報(bào)部門(mén)決算,2024年度采取分二級(jí)單位的形式編制部門(mén)決算和單位決算,故不能做對(duì)比。其中:財(cái)政撥款收入3440.23萬(wàn)元,占93.4%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.0%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.0%;其他收入241.84萬(wàn)元,占6.6%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專(zhuān)用結(jié)余)0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余957.17萬(wàn)元。

2.支出情況。2024年支出合計(jì)4639.24萬(wàn)元,因2023年度本單位是與其他二級(jí)預(yù)算單位統(tǒng)一在政府核算填報(bào)部門(mén)決算,2024年度采取分二級(jí)單位的形式編制部門(mén)決算和單位決算,故不能做對(duì)比。其中基本支出1577.62萬(wàn)元,占比34.0%;項(xiàng)目支出3061.62萬(wàn)元,占比66.0%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,2023年部門(mén)是編制的整體決算,2024年決算采取分二級(jí)單位的形式編制部門(mén)決算和單位決算,故不能做對(duì)比。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3696.17萬(wàn)元,因2023年度本單位是與其他二級(jí)預(yù)算單位統(tǒng)一在政府核算填報(bào)部門(mén)決算,2024年度采取分二級(jí)單位的形式編制部門(mén)決算和單位決算,故不能做對(duì)比。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入合計(jì)2837.48萬(wàn)元,因2023年度本單位是與其他二級(jí)預(yù)算單位統(tǒng)一在政府核算填報(bào)部門(mén)決算,2024年度采取分二級(jí)單位的形式編制部門(mén)決算和單位決算,故不能做對(duì)比。較年初預(yù)算增加744.43萬(wàn)元,增加35.6%。主要原因是年中追加民生領(lǐng)域等專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目。此外,使用年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.52萬(wàn)元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2840.00萬(wàn)元,因2023年度本單位是與其他二級(jí)預(yù)算單位統(tǒng)一在政府核算填報(bào)部門(mén)決算,2024年度采取分二級(jí)單位的形式編制部門(mén)決算和單位決算,故不能做對(duì)比。較年初預(yù)算數(shù)增加746.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.7%,主要原因是年中追加民生領(lǐng)域等專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下

1一般公共服務(wù)支出決算數(shù)1049.51萬(wàn),占37.0%,較年初預(yù)算數(shù)相比減少81.38萬(wàn)元,降低7.2%,主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

2國(guó)防支持決算數(shù)2.61萬(wàn),占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)相比減少7.39萬(wàn)元,降低73.9%,主要是基層武裝減少及民兵預(yù)備役支出減少。

3公共安全支決算數(shù)22.70萬(wàn)元,占0.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.34萬(wàn)元,增加23.6%,主要是交通勸導(dǎo)員經(jīng)費(fèi)增加。

4社會(huì)保障和就業(yè)支出決算數(shù)656.96萬(wàn)元,占23.0%,較年初預(yù)算增加66.72萬(wàn)元,增加11.3%,主要是就業(yè)補(bǔ)助。其他殘疾人事業(yè)、軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置等民生項(xiàng)目支出增加。

5衛(wèi)生健康支出決算數(shù)91.45萬(wàn)元,占3.2%,較年初預(yù)算增加11.95萬(wàn)元,增加15.0%,主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)、計(jì)劃生育服務(wù)等專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目支出增加。

6節(jié)能環(huán)保支出決算數(shù)50.79萬(wàn)元,占1.8%,較年初預(yù)算增加50.79萬(wàn)元,主要是農(nóng)村生活垃圾分類(lèi)建設(shè)、鎮(zhèn)鄉(xiāng)污水管網(wǎng)運(yùn)維補(bǔ)助等專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目支出增加。

7農(nóng)林水支出決算數(shù)731.90萬(wàn)元,占25.8%,與年初預(yù)算相比增加448.9萬(wàn)元,增加158.6%,主要原因是其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目支出增加。

8交通運(yùn)輸支出決算數(shù)94.13萬(wàn)元,占3.3%,與年初預(yù)算數(shù)相比增加94.13萬(wàn)元,主要是農(nóng)村路網(wǎng)改善項(xiàng)目支出增加。

(9)資源勘探工業(yè)信息等支出決算數(shù)10.00萬(wàn)元,占0.4%,與年初預(yù)算數(shù)相比增加10.00萬(wàn)元,主要是工業(yè)企業(yè)災(zāi)后重建項(xiàng)目支出增加。

10住房保障支出決算數(shù)129.85萬(wàn)元,占4.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加42.76萬(wàn)元,增加49.1%,主要原因是災(zāi)后農(nóng)村危房補(bǔ)助項(xiàng)目支出增加。

11災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出決算數(shù)0.10萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.10萬(wàn)元,主要是自然災(zāi)害救助項(xiàng)目支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,2023年部門(mén)是編制的整體決算,2024年決算采取分二級(jí)單位的形式編制部門(mén)決算和單位決算,故不能做對(duì)比。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1510.57萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)支出1310.47萬(wàn)元,2023年部門(mén)是編制的整體決算,2024年決算采取分二級(jí)單位的形式編制部門(mén)決算和單位決算,故不能做對(duì)比。人員經(jīng)費(fèi)主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)200.10萬(wàn)元,2023年部門(mén)是編制的整體決算,2024年決算采取分二級(jí)單位的形式編制部門(mén)決算和單位決算,故不能做對(duì)比。公用經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余253.42萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年度收入合計(jì)602.75萬(wàn)元,本年度支出合計(jì)856.17萬(wàn)元。因2023年度本單位是與其他二級(jí)預(yù)算單位統(tǒng)一在政府核算填報(bào)部門(mén)決算,2024年度采取分二級(jí)單位的形式編制部門(mén)決算和單位決算,故不能做對(duì)比。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2024年三公經(jīng)費(fèi)支出25.87萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。因2023年度本單位是與其他二級(jí)預(yù)算單位統(tǒng)一在政府核算填報(bào)部門(mén)決算,2024年度采取分二級(jí)單位的形式編制部門(mén)決算和單位決算,故不能做對(duì)比。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2024年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。

本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用支出。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.38萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)、保險(xiǎn)、油費(fèi)等。較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排執(zhí)行。因2023年部門(mén)是編制的整體決算,2024年決算采取分二級(jí)單位的形式編制部門(mén)決算和單位決算,故不能做對(duì)比。

公務(wù)接待費(fèi)14.49萬(wàn)元,主要用于接待相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)管理,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。因2023年部門(mén)是編制的整體決算,2024年決算采取分二級(jí)單位的形式編制部門(mén)決算和單位決算,故不能做對(duì)比。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為9輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待158批次1750人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024本部門(mén)人均接待費(fèi)82.80元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.26萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的情況

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.20萬(wàn)元,因2023年度本單位是與其他二級(jí)預(yù)算單位統(tǒng)一在政府核算填報(bào)部門(mén)決算,2024年度采取分二級(jí)單位的形式編制部門(mén)決算和單位決算,故不能做對(duì)比。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.90萬(wàn)元,因2023年度本單位是與其他二級(jí)預(yù)算單位統(tǒng)一在政府核算填報(bào)部門(mén)決算,2024年度采取分二級(jí)單位的形式編制部門(mén)決算和單位決算,故不能做對(duì)比。

本年度差旅費(fèi)支出11.36萬(wàn)元,因2023年度本單位是與其他二級(jí)預(yù)算單位統(tǒng)一在政府核算填報(bào)部門(mén)決算,2024年度采取分二級(jí)單位的形式編制部門(mén)決算和單位決算,故不能做對(duì)比。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出200.11萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)及接待費(fèi)等。因2023年度本單位是與其他二級(jí)預(yù)算單位統(tǒng)一在政府核算填報(bào)部門(mén)決算,2024年度采取分二級(jí)單位的形式編制部門(mén)決算和單位決算,故不能做對(duì)比。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至20241231日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)9輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2024年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額620.84萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出520.25萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出100.59萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額520.25萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的83.8%,其中:授予小微企業(yè)合同金額520.25萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的83.8%。主要用于采購(gòu)工程項(xiàng)目。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)0個(gè)重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目、95個(gè)一般性項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出2185.60萬(wàn)元

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

序號(hào)

項(xiàng)目名稱(chēng)

指標(biāo)名稱(chēng)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

計(jì)量單位

指標(biāo)權(quán)重

全年完成值

指標(biāo)得分

說(shuō)明

自評(píng)得分

1

萬(wàn)州區(qū)新田鎮(zhèn)2023年農(nóng)村供水保障工程(2024年續(xù)建)

新建供水設(shè)備設(shè)施數(shù)量

3

個(gè)

30

3

30


100

保障水質(zhì)有效提升

定性

有效提高


30

有效提高

30


保障群眾飲水安全

90

%

20

90

20


滿(mǎn)意度

90

%

10

90

10


2

萬(wàn)州區(qū)2023年耕地“非糧化”第一批整改補(bǔ)助資金

整改耕地面積數(shù)

500

30

500

30


100

及時(shí)撥付

100

%

30

100

30


保障糧食產(chǎn)量有效增加

定性

有效增加


20

有效增加

20


滿(mǎn)意度

95

%

10

95

10


?

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算情況說(shuō)明在萬(wàn)州區(qū)政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi),公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:

譚舒尹(13996600669,023-58581002


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