重慶市萬州區(qū)溪口鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年單位預(yù)算情況說明
重慶市萬州區(qū)溪口鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī),深學(xué)篤用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想,堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想,充分發(fā)揮鄉(xiāng)黨委領(lǐng)導(dǎo)作用,堅(jiān)持促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入,強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生,加強(qiáng)社會(huì)管理,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,推進(jìn)基層民主、促進(jìn)社會(huì)和諧的基本職能,適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新要求和人民群眾新期待,推動(dòng)工作重心轉(zhuǎn)移到加強(qiáng)基層黨的建設(shè),強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共服務(wù)、公共管理、公共安全等方面職能。承擔(dān)區(qū)級(jí)部門下放的服務(wù)管理職權(quán)、承擔(dān)依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)。構(gòu)建職能科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)有序、保障有力、服務(wù)高效、人民滿意的鄉(xiāng)政府服務(wù)管理體制機(jī)制。
(二)單位構(gòu)成
2025年重慶市萬州區(qū)溪口鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)為二級(jí)預(yù)算單位,無下級(jí)預(yù)算單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)166.46萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款166.46萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年增加50.56萬元,主要是在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等經(jīng)費(fèi)撥款增加50.56萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)166.46萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算123.43萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算26.06萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算8.27萬元,住房保障支出預(yù)算8.70萬元。支出預(yù)算較2024年增加50.56萬元,主要是基本支出預(yù)算增加50.56萬元,項(xiàng)目支出預(yù)算增加0萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入166.46萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出166.46萬元。比2024年增加50.56萬元。其中:基本支出166.46萬元,比2024年增加50.56萬元,主要原因是人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等經(jīng)費(fèi)撥款等增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出0萬元。
重慶市萬州區(qū)溪口鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與2024年持平;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,與2024年持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與2024年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.00萬元,主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。因2024年部門是編制的整體預(yù)算,2025年預(yù)算采取分二級(jí)單位的形式編制部門預(yù)算和單位預(yù)算,故2025年不能與上年作對(duì)比。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:張林 ????聯(lián)系方式: 023-58572098
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