重慶市萬州區五橋街道辦事處綜合行政執法大隊2026年單位預算情況說明
重慶市萬州區五橋街道辦事處綜合行政執法大隊2026年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市萬州區五橋街道辦事處綜合行政執法大隊,根據法律法規和市政府賦權,承擔本行政區域內的綜合行政執法工作。負責對《重慶市村鎮供水條例》第四十八條至第五十二條所列情形的處罰(小型集中供水工程),對《重慶市水資源管理條例》第十八條所列情形的處罰;對違反《重慶市長江防護林體系管理條例》規定,在規定期限內到林區砍柴、放牧致使森林、林木受到毀壞的處罰,損壞防護標志和護林碑牌的處罰;對損壞村莊和集鎮的房屋、公共設施和破壞村容鎮貌、環境衛生行為的處罰;對涉及在村道違反《重慶市公路管理條例》規定的處罰,對造成村道、村道附屬設施損壞、拒不接受現場調查處理的予以強制扣留車輛、工具及按規定拍賣;對單位和個人損壞或擅自移動有釘螺地帶警示標志的處罰;強制拆除、砍伐或清除在電力設施保護區內修建的建筑物、構筑物或種植植物、堆放物品;制止、鏟除非法種植毒品原植物。按照市政府賦權,依法行使動物防疫、農業機械安全監管、水土保持、水利工程管理、森林防火、林地保護管理、水污染防治、大氣污染防治、歷史文化名城名鎮名村保護、基本農田保護、建設施工揚塵污染防治、物業管理、市容環境衛生管理、停車場管理、鄉道公路管理養護、殯葬管理、互聯網上網服務營業場所經營單位經營活動監管、娛樂場所經營活動監管、煙花爆竹經營安全監管、消防安全監管、食品生產經營者反食品浪費情況監督、天然氣管理等方面的有關行政處罰權,以及與其行政處罰權相關的行政檢查、行政強制措施。完成街道黨(工)委、政府(辦事處)交辦的其他工作任務。
(二)單位構成
重慶市萬州區五橋街道辦事處綜合行政執法大隊為二級預算單位,內設1個事業大隊,重慶市萬州區五橋街道辦事處綜合行政執法大隊。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數228.76萬元,其中:一般公共預算撥款228.76萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較2025年減少13.19萬元,主要是一般公共預算財政撥款較上年減少13.19萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數228.76萬元,其中:一般公共服務支出157.61萬元,國防支出0.00萬元,公共安全支出0.00萬元,文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元,社會保障和就業支出43.23萬元,衛生健康支出13.41萬元,城鄉社區支出0.00萬元,農林水支出0.00萬元,交通運輸支出0.00萬元,住房保障支出14.51萬元。支出預算較上年減少13.19萬元,主要是基本支出預算減少13.19萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入228.76萬元,一般公共預算財政撥款支出228.76萬元,上年減少13.19萬元,其中:基本支出228.76萬元,上年減少13.19萬元,主要原因是單位今年有退休人員,人員工資福利收入支出減少,主要用于保障街道在職人員的工資福利待遇;項目支出0.00萬元,比上年增加(減少)0.00萬元,主要原因是未編制項目預算。
重慶市萬州區五橋街道辦事處綜合行政執法大隊2026年未使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0.00萬元,比上年增加(減少)0.00萬元,其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比上年增加(減少)0.00萬元,主要原因是無因公出國(境);公務接待費0.00萬元,比上年增加(減少)0.00萬元,主要原因是無公務接待開支;公務用車運行維護費0.00萬元,比上年增加(減少)0.00萬元,主要原因是無公務用車運行維護開支;公務用車購置0.00萬元,比上年增加(減少)0.00萬元,主要原因是無公務用車購置。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
3.績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0.00萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2025年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛 0輛,其中一般公務用車0?輛、執勤執法用車0?輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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單位預算公開聯系人:宋尚穗 ??聯系方式:?023-58541681
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