重慶市萬州區鐵峰鄉(本級)2024單位預算情況說明
重慶市萬州區鐵峰鄉人民政府(本級)
2024年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規,深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想,堅持以人民為中心的發展思想,充分發揮鎮黨委領導作用,堅持促進經濟發展、增加農民收入,強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理、維護農村穩定,推進基層民主、促進農村和諧的基本職能,適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待,推動工作重心轉移到加強基層黨的建設,強化經濟發展、公共服務、公共管理、公共安全等方面職能。承擔區級部門下放的服務管理職權、承擔依法授權或委托的行政執法權。構建職能科學、運轉有序、保障有力、服務高效、人民滿意的鎮政府服務管理體制機制。
(二)單位構成
1.遵循精簡、統一、效能原則,設置綜合辦事機構9個,機構規格為正科級。分別是:黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室(掛統計辦公室、農村經營管理辦公室牌子)、民政和社會事務辦公室(掛衛生健康辦公室牌子)、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。
鎮人大辦公室、紀委、武裝部按照有關規定設置,人大辦公室配備專職工作人員。工會、團委、婦聯等群團按章程設置,具體工作由黨群工作辦公室群團工作綜合崗位承擔。
黨政辦公室。主要負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責。
黨群工作辦公室。主要負責黨的建設、編制、人事、群團等職責。
經濟發展辦公室(掛統計辦公室、農村經營管理辦公室牌子)。主要負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計及貫徹執行扶貧開發方針政策、扶貧開發工作的統籌協調、產業扶貧指導、扶貧政策法規及相關技能培訓的指導管理等職責。
民政和社會事務辦公室(掛衛生健康辦公室牌子)。主要負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責。
平安建設辦公室。主要負責信訪、人民調解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。
規劃建設管理環保辦公室。主要負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護等職責。
財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會計、支農惠民資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村(社區)級財務管理等職責。
應急管理辦公室。主要負責應急管理和安全生產綜合監管,協助開展煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監管工作。
綜合行政執法辦公室。主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理、城市管理等領域的行政執法權。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數1125.06萬元,其中:一般公共預算撥款1123.06萬元,政府性基金預算撥款2.00萬元,其他收入0萬元。因2023年部門是編制的整體預算,2024年預算采取分二級單位的形式編制部門預算和單位預算,故不能作對比。
(二)支出預算:2024年年初預算數1125.06萬元,其中:一般公共服務支出預算518.24萬元,國防支出預算2.5萬元,公共安全支出預算10.08萬元,社會保障和就業支出預算129.48萬元,衛生健康支出預算30.68萬元,城鄉社區支出2.00萬元,農林水支出192.55萬元,資源勘探工業信息等支出200.00萬元,住房保障支出預算39.52萬元。因2023年部門是編制的整體預算,2024年預算采取分二級單位的形式編制部門預算和單位預算,故不能作對比。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入1123.06萬元,一般公共預算財政撥款支出1123.06萬元。其中:基本支出550.84萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出574.22萬元,主要用于對村民委員會和村黨支部的補助、基層政權建設和社區治理等重點工作。因2023年部門是編制的整體預算,2024年預算采取分二級單位的形式編制部門預算和單位預算,故不能作對比。
2024年政府性基金預算收入2萬元,政府性基金預算支出2萬元,與2023年持平,主要用于污水處理設施建設和運營、其他城市基礎設施配套費安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算10.90萬元,其中:公務接待費6.9萬元,公務用車運行維護費4.0萬元。因2023年部門是編制的整體預算,2024年預算采取分二級單位的形式編制部門預算和單位預算,故不能作對比。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費64.28萬元,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。因2023年部門是編制的整體預算,2024年預算采取分二級單位的形式編制部門預算和單位預算,故不能作對比。
(二)政府采購情況。本單位無此類情況。
(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款1123.06萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛5輛,其中應急保障用車5輛。2024年一般公共預算未安排購置車輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯系人:王開宇????聯系方式:18996690772
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