重慶市萬州區太白街道辦事處(本級) 2026年單位預算情況說明
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重慶市萬州區太白街道辦事處(本級)
2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
按照黨中央關于增強街道行政執行、為民服務、議事協商、應急管理、平安建設五大能力的要求,圍繞黨的建設、經濟發展、民生服務、平安法治“四板塊”,強化街道核心職能,進一步加強基層治理能力現代化建設。四板塊”的職能職責如下:
1、黨的建設板塊。主要負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和反腐敗斗爭,以及民主法治、意識形態、統一戰線、群眾團體等領域工作,加強黨的全面領導,全面加強黨的建設,嚴格落實全面從嚴治黨各項要求,以高質量黨建引領推動各項工作高質量發展。
2、經濟發展板塊。主要負責經濟發展、農業農村和鄉村振興、水利、林業、生態環境、規劃和自然資源、城鄉建設管理、鄉村道路建設管理、財政、審計、統計等領域工作,制定和執行經濟社會發展計劃,落實區域發展規劃、空間規劃、專項規劃,強化產業引導,促進經濟發展,改善人居環境。
3、民生服務板塊。主要負責民政、勞動就業、社會保障、教育、文化、體育、衛生健康、退役軍人等領域工作,推動社會事業發展,落實社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困等社會保障政策,優化基本公共服務資源配置統籌公共服務設施空間布局,提供優質高效的便民服務。
4、平安法治板塊。主要負責平安綜治、應急管理、消防救援、行政執法、信訪穩定、人民武裝等領域工作,健全應急管理和除險清患排查治理體系,完善執法協調、矛盾糾紛化解調處、公共法律服務、普法依法治理、網上網下聯動化解輿情風險等機制,推動平安法治和社會治理工作落細落實。
(二)單位構成
重慶市萬州區太白街道辦事處(本級)為二級預算單位。街道黨(工)委、辦事處統一設置基層治理綜合指揮室1個綜合辦事機構,黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室4個內設機構。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數2810.35?萬元,其中:一般公共預算撥款2810.35?萬元,政府性基金預算撥款 0.00萬元,國有資本經營預算收入0.00?萬元,事業收入0.00?萬元,事業單位經營收入0.00萬元,其他收入0.00?萬元。收入較2025年減少95.58萬元,主要是部分特定目標類項目的經費撥款減少?95.58萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數 2810.35萬元,其中:一般公共服務支出預算 2017.02萬元,國防支出預算5.00萬元,公共安全支出預算5.76萬元,社會保障和就業支出預算373.08萬元,衛生健康支出預算 89.09萬元,城鄉社區支出101.10萬元,農林水支出119.71萬元,交通運輸支出2.52萬元,住房保障支出預算 97.07萬元。支出預算較2024年減少95.58?萬元,主要是基本支出預算增加6.88?萬元,項目支出預算減少102.46?萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入2810.35?萬元,一般公共預算財政撥款支出 2810.35?萬元,比2025年減少95.58萬元。其中:基本支出1371.69萬元,比2025年增加6.88?萬元,主要原因是各項社會保險繳費基數調標增加預算;項目支出1438.65萬元,比2025年減少102.46萬元,主要原因是壓縮部分特定目標類項目的預算,主要用于綜合管理臨時人員經費、樓棟長通訊費、基層武裝建設、遺留問題處理經費、社會治安防控視頻系統購買服務、經費預留等重點工作。
2026年政府性基金預算收入 0.00?萬元,政府性基金預算支出 0.00?萬元,與2025年相比無增減,主要原因是重慶市萬州區太白街道辦事處(本級)2026年無使用政府性基金預算撥款安排支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算8.70萬元,比2025年減少0.35萬元。其中:因公出國(境)費用 0.00?萬元,與2025年相比無增減,主要原因是我單位無因公出國(境)事項預算;公務接待費 0.50萬元,比2025年減少0.25萬元,主要原因是嚴格執行中央八項規定及其實施細則精神控制接待費用;公務用車運行維護費 8.20萬元,比2025年減少0.10萬元,主要原因是加強內部管理控制車輛費用;公務用車購置費 0.00萬元,與2025年相比無增減;主要原因是無新車購置預算。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費 124.96?萬元,比上年減少74.79萬元,主要原因是貫徹落實“過緊日子”的要求,按規范后的公用經費綜合定額標準壓縮了商品服務支出預算,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費、維修(護)費等保障單位正常運轉的各項商品服務支出。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額7.50萬元:政府采購貨物預算 5.00?萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算2.50萬元;其中一般公共預算撥款政府采購7.50?萬元:政府采購貨物預算5.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算2.50萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款 1438.65萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2025年12月,本單位共有車輛4輛,其中一般公務用車4?輛、執勤執法用車0?輛。2026年一般公共預算安排購置車輛 0輛,其中一般公務用車0?輛、執勤執法用車0?輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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(聯系人:包家琴,聯系方式:023-58291208)
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