重慶市萬州區(qū)孫家鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 2025年單位預算情況說明
重慶市萬州區(qū)孫家鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心
2025年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
承擔自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理、鄉(xiāng)村道路建設管理領域的事務性、技術性、服務性工作。負責耕地保護、閑散地和廢棄地整治改造、土地權屬爭議調處;加強礦產資源的保護工作,保障礦產資源的合理開發(fā)利用和礦區(qū)、勘查作業(yè)區(qū)生產、工作秩序;做好測量標志保護工作;負責集體土地征收具體人員安置對象初審,協(xié)助部門開展土地征收補償安置工作。組織地質災害群測群防工作,負責地質災害隱患的排查、核查和重點防范期的巡查,強行組織地質災害避災疏散。編制和實施村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃;承辦農村村民申請宅基地審核批準,鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共設施、公益事業(yè)建設用地初審,鄉(xiāng)村公共設施、公益設施、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和農村集中居民點建設申請鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證初審,農村居民住宅建設鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證核發(fā)和竣工現場核驗。負責對城鄉(xiāng)規(guī)劃實施情況的監(jiān)督檢查,對《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第七十四條所列違法建筑的日常巡查,對在鄉(xiāng)、村莊 規(guī)劃區(qū)內未取得鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證或未按鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證進行建設的責令停止建設、限期改正及按規(guī)定拆除。負責本轄區(qū)內房屋使用安全隱患排查、督促房屋隱患整改、設立危險房屋警示標志、房屋安全應急管理等監(jiān)督管理具體工作;承辦廉租住房保障資格初審;指導和監(jiān)督轄區(qū)內的物業(yè)管理活動。負責限額以下村鎮(zhèn)建設工程安全生產檢查,對鑒定為危房且危及公共安全情形的村鎮(zhèn)建筑作出強制治理決定。負責本轄區(qū)內的公共設施、村容鎮(zhèn)貌和環(huán)境衛(wèi)生管理,做好生活垃圾日常管理工作。負責鄉(xiāng)道、村道建設管理工作,編制并組織實施鄉(xiāng)道、村道建設規(guī)劃和養(yǎng)護計劃;按照國家有關規(guī)定組織公路兩側農村居民履行為公路建設和養(yǎng)護提供勞務的義務;承辦《重慶市公路管理條例》第二十三條第一項至第九項活動涉及鄉(xiāng)道、村道的路政許可。完成黨委、政府交辦的其他工作任務。
(二)單位構成
重慶市萬州區(qū)孫家鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心,因機構改革,由原重慶市萬州區(qū)孫家鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心更名而成,屬重慶市萬州區(qū)孫家鎮(zhèn)人民政府下設二級事業(yè)編制單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數93.78萬元,其中:一般公共預算撥款93.78萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入 0萬元。與上年相比,年初預算數88.22萬元增加5.56萬元,增長6.3%,主要原因是人員經費調標,其中:一般公共預算撥款88.22萬元增加5.56萬元,增長6.3%,主要原因是人員經費調標;政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經營收入0萬元、其他收入 0萬元,與上年相比持平。
(二)支出預算:2025年年初預算數93.78萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預算13.06萬元,衛(wèi)生健康支出預算3.78萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算73.42萬元,住房保障支出預算3.52萬元。與上年相比,年年初預算數88.22萬元,增加5.56萬元,增長6.3%,主要原因是人員經費調標及人員變動。其中:社會保障和就業(yè)支出預算11.06萬元,增加2.0萬元,增長2.3%,主要原因是人員經費調標及人員變動;衛(wèi)生健康支出預算5.26萬元,減少1.48萬元,下降1.7%,主要原因是人員變動而減少社保繳費;城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算68.12萬元,增加5.3萬元,增長6.0%,主要原因是人員經費調標及人員變動;住房保障支出預算3.78萬元,減少0.26萬元,下降0.3%,主要原因是人員經費調標及人員變動。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入93.78萬元,一般公共預算財政撥款支出93.78萬元,其中:基本支出93.78萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元。與上年相比,一般公共預算財政撥款收入88.22萬元,增加5.56萬元,增長6.3%,主要原因是人員經費調標及人員變動;一般公共預算財政撥款支出88.22萬元,增加5.56萬元,增長6.3%,主要原因是人員經費調標及人員變動;其中:基本支出88.22萬元,增加5.56萬元,增長6.3%,主要原因是人員經費調標及人員變動;項目支出0萬元與上年相比持平。
重慶市萬州區(qū)孫家鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心,2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
重慶市萬州區(qū)孫家鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心,屬重慶市萬州區(qū)孫家鎮(zhèn)人民政府下設二級事業(yè)編制單位,無“三公”經費預算收支。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。
我單位屬事業(yè)編制單位,不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。與上年相比無變化。
(三)績效目標設置情況。
2025年本單位無項目支出,故無項目績效目標。
(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯系人、?聯系方式: ?劉德明,電話:023-58420001
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