重慶市萬州區雙河口街道辦事處2026年部門預算情況說明
重慶市萬州區雙河口街道辦事處2026年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
按照黨中央關于增強街道行政執行、為民服務、?議事協商、應急管理、平安建設五大能力的要求,圍繞黨的建設、經濟發展、民生服務、平安法治“四板塊”,強化街道核心職能,進一步加強基層治理能力現代化建設。
(一)基層治理綜合指揮室。負責街道“一中心四板塊一網格”基層智治平臺日常管理,承擔基層治理統籌協調、監測預警、指揮調度、決策支持、事件流轉、考核監督具體工作。負責機關及所屬事業單位日常運轉、內部管理、內外聯絡、綜合協調、督查督辦工作,承擔公文處理、機要保密、檔案管理、印章管理、電子政務、政務公開(政府信息公開)、政務值班、重要會務、公務接待、公共節能、安全保衛、車輛管理、后勤保障等事務性職責。推進厲行節約反對浪費,建設節約型機關。完成街道黨(工)委、辦事處交辦的其他工作任務。
(二)黨的建設板塊。主要負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和反腐敗斗爭,以及民主法治、意識形態、統一戰線、群眾團體等領域工作,加強黨的全面領導,全面加強黨的建設,嚴格落實全面從嚴治黨各項要求,以高質量黨建引領推動各項工作高質量發展。?
(三)經濟發展板塊。主要負責經濟發展、農業農村和鄉村振興、水利、林業、生態環境、規劃和自然資源、城鄉建設管理、鄉村道路建設管理、財政、審計、統計等領域工作,制定和執行經濟社會發展計劃,落實區域發展規劃、空間規劃、專項規劃,強化產業引導,促進經濟發展,改善人居環境。?
(四)民生服務板塊。主要負責民政、勞動就業、社會保障、教育、文化、體育、衛生健康、退役軍人等領域工作,推動社會事業發展,落實社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困等社會保障政策,優化基本公共服務資源配置,統籌公共服務設施空間布局,提供優質高效的便民服務。?
(五)平安法治板塊。主要負責平安綜治、應急管理、消防救援、行政執法、信訪穩定、人民武裝等領域工作,健全應?急管理和除險清患排查治理體系,完善執法協調、矛盾糾紛化解調處、公共法律服務、普法依法治理、網上網下聯動化解輿情風險等機制,推動平安法治和社會治理工作落細落實。
(二)單位構成。
2026年重慶市萬州區雙河口街道辦事處包括6個二級預算單位,二級預算單位分別是:重慶市萬州區雙河口街道辦事處(本級),重慶市萬州區雙河口街道便民服務中心(原萬州區雙河口街道辦事處社會保障服務所和退役軍人事務站合并而成),重慶市萬州區雙河口街道綜合行政執法大隊,重慶市萬州區雙河口街道產業發展服務中心,重慶市萬州區雙河口街道新時代文明實踐服務中心,重慶市萬州區雙河口街道社區事務服務中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數2664.70萬元,其中:一般公共預算撥款2664.70萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元;收入較去年減少7.07萬元,主要是一般公共預算財政撥款較上年減少7.07萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數2664.70萬元,其中:一般公共服務支出1421.80萬元,公共安全支出3.36萬元,國防支出5.00萬元,文化旅游體育與傳媒支出108.22萬元,教育支出0.00萬元,社會保障和就業支出477.09萬元,衛生健康支出100.57萬元,節能環保支出0.00萬元,資源勘探工業信息等支出0.00萬元,住房保障支出107.00萬元,糧油物資儲備支出0.00萬元,城鄉社區支出174.50萬元,農林水支出267.17萬元;支出較去年減少7.07萬元,主要是基本支出增加88.57萬元,項目支出減少95.64萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入2664.70萬元,一般公共預算財政撥款支出2664.70萬元,比2025年減少7.07萬元。其中:基本支出1868.90萬元,比2025年增加88.57萬元,主要原因是行政及參公單位公用經費按規范后標準納入2026年部門預算編制,其他事業人員調標等費用,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出795.80萬元,比2025年減少95.64萬元,主要原因是其他支出減少,節約開支,主要用于村社區支出、社保支出、臨聘人員支出等重點工作。
重慶市萬州區雙河口街道2026年無政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算14.90萬元,比2025年減少1.00萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2025年減少(或增加)0.00萬元,主要原因是我單位無因公出國費用;公務接待費3.90萬元,比2025年減少0.05萬元,主要原因是減少公務接待開支;公務用車運行維護費11.00萬元,比2025年減少0.95萬元,主要原因是減少公務車開支;公務用車購置費0.00萬元,比2025年減少(或增加)0.00萬元;主要原因是我單位無采購公務用車計劃。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費123.40萬元,比上年減少20.95?萬元,主要原因為單位在編人員變動;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.75萬元:政府采購貨物預算0.75萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.75萬元:政府采購貨物預算0.75萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款795.8萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2025年12月,所屬各預算單位共有車輛3輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車3輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯系人:張京??????聯系方式:023-58832190
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