重慶市萬州區雙河口街道綜合行政執法大隊2025年單位預算情況說明
重慶市萬州區雙河口街道綜合行政執法大隊
2025年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
根據法律法規和市政府賦權,承擔本行政區域內的綜合行政執法工作
(二)單位構成
2025年重慶市萬州區雙河口街道綜合行政執法大隊為二級預算單位,無下級預算單位,參公編制數2人,事業編制數6人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數159.00萬元,其中:一般公共預算撥款159.00萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,其他收入 0.00萬元。收入預算較2024年減少37.46萬元,主要是一般公共預算財政撥款較2024年減少37.46萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數159.00萬元,其中:一般公共服務支出預算117.51萬元,教育支出預算0.00萬元,社會保障和就業支出預算26.37萬元,衛生健康支出預算7.56萬元,住房保障支出預算7.55萬元,支出預算較2024年減少37.46萬元,主要是基本支出預算減少37.46萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入159.00萬元,一般公共預算財政撥款支出159.00萬元,比2024年減少37.46萬元,其中:基本支出159.00萬元,比2024年減少37.46元,主要原因是2024年有1名參公人員退休及機構改革后原事業編制數做了調減處理,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助,城市社區治理經費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0.00萬元,與2024年持平。
重慶市萬州區雙河口街道綜合行政執法大隊2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0.00萬元,比2024年減少0.00?萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2024年減少(或增加)0.00萬元,主要原因是本單位無三公經費預算;公務接待費0.00萬元,比2024年減少(或增加)0.00萬元,主要原因是本單位無三公經費預算;公務用車運行維護費0.00萬元,比2024年減少(或增加)0.00萬元,主要原因是本單位無三公經費預算;公務用車購置費0.00萬元,比2024年減少(或增加)0.00萬元;主要原因是本單位無采購公務車需求。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費23.93萬元,比上年增加4.99元,主要原因是行政及參公單位公用經費按規范后標準納入2025年部門預算編制,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款0.00萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫!)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯系人:張京?????????聯系方式:023-58832190
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