重慶市萬州區(qū)普子鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊 2024年單位預(yù)算情況說明
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2024年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
主要負責集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護、衛(wèi)生計生、文化旅游、民政管理、城市管理、交通運輸?shù)阮I(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán);負責完成鄉(xiāng)黨委、政府和上級部門交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
本單位未設(shè)置內(nèi)部機構(gòu)。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)93.49萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款93.49萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。因2023年部門是編制的整體預(yù)算,2024年預(yù)算采取分二級單位的形式編制部門預(yù)算和單位預(yù)算,故不能作對比。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)93.49萬元,其中:一般公共服務(wù)支出68.77萬元,社會保障和就業(yè)支出13.84萬元,衛(wèi)生健康支出5.50萬元,住房保障支出5.38萬元。因2023年部門是編制的整體預(yù)算,2024年預(yù)算采取分二級單位的形式編制部門預(yù)算和單位預(yù)算,故不能作對比。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入93.49萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出93.49萬元。其中:基本支出93.49萬元;項目支出0萬元。因2023年部門是編制的整體預(yù)算,2024年預(yù)算采取分二級單位的形式編制部門預(yù)算和單位預(yù)算,故不能作對比。
我單位2024年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
我單位2024年未安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。無此類情況。
(三)績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款 93.49萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫!)
(以下為常見專業(yè)名詞解釋,單位應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:隆超? 聯(lián)系方式:023-58657007
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