重慶市萬州區牌樓街道辦事處(本級)2026年單位預算情況說明
重慶市萬州區牌樓街道辦事處(本級)
2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
按照黨中央關于增強鄉鎮(街道)行政執行、為民服務、議事協商、應急管理、平安建設五大能力的要求,圍繞黨的建設、經濟發展、民生服務、平安法治“四板塊”,強化鄉鎮(街道)核心職能,進一步加強基層治理能力現代化建設。
1.黨的建設板塊。主要負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和反腐敗斗爭,以及民主法治、意識形態、統一戰線、群眾團體等領域工作,加強黨的全面領導,全面加強黨的建設,嚴格落實全面從嚴治黨各項要求,以高質量黨建引領推動各項工作高質量發展。
2.經濟發展板塊。主要負責經濟發展、農業農村和鄉村振興、水利、林業、生態環境、規劃和自然資源、城鄉建設管理、鄉村道路建設管理、財政、審計、統計等領域工作,制定和執行經濟社會發展計劃,落實區域發展規劃、空間規劃、專項規劃,強化產業引導,促進經濟發展,改善人居環境。
3.民生服務板塊。主要負責民政、勞動就業、社會保障、教育、文化、體育、衛生健康、退役軍人等領域工作,推動社會事業發展,落實社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困等社會保障政策,優化基本公共服務資源配置,統籌公共服務設施空間布局,提供優質高效的便民服務。
4.平安法治板塊。主要負責平安綜治、應急管理、消防救援、行政執法、信訪穩定、人民武裝等領域工作,健全應急管理和除險清患排查治理體系,完善執法協調、矛盾糾紛化解調處、公共法律服務、普法依法治理、網上網下聯動化解輿情風險等機制,推動平安法治和社會治理工作落細落實。
(二)單位構成
重慶市萬州區牌樓街道辦事處(本級)為二級預算單位,無下級預算單位。內設基層治理綜合指揮室1個綜合辦事機構,黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室4個內設機構,紀工委、武裝部和工會、團工委、婦聯、殘聯等群團組織按規定和章程設置。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數3285.07萬元,其中:一般公共預算撥款3285.07萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2025年增加232.06萬元,主要是一般公共預算經費撥款增加232.06萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數3285.07萬元,其中:一般公共服務支出預算2591.55萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業支出預算302.24萬元,衛生健康支出預算82.94萬元,住房保障支出預算94.16萬元,城鄉社區支出預算200.00萬元,農林水支出預算0.46萬元,交通運輸支出預算6.72萬元,國防支出預算7.00萬元。支出較2025年增加232.06萬元,主要是基本支出預算增加191.61萬元,項目支出預算增加40.45萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入3285.07萬元,一般公共預算財政撥款支出3285.07萬元,比2025年增加232.06萬元。其中:基本支出1457.3萬元,比2025年增加191.61萬元,主要原因是一般公共服務支出增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1827.77萬元,比2025年增加40.45萬元,主要原因是社會保障和就業支出等增加,主要用于社會保障就業、社區組織運轉等重點工作。
重慶市萬州區牌樓街道辦事處(本級)2026年無政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算18.9萬元,比2025年減少0.1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2025年減少0萬元,主要原因是我單位無因公出國(境)人員;公務接待費9.95萬元,比2025年減少0.05萬元,主要原因是實行中央八項規定,減少不必要接待;公務用車運行維護費8.95萬元,比2025年減少0.05萬元,主要原因是進一步嚴控公務用車制度,嚴格按制度用車;公務用車購置費0萬元,比2025年減少0萬元;主要原因是無新增公務車。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費198.72萬元,比上年增加12.64萬元,主要原因為單位在編人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額5.00萬元:政府采購貨物預算5.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購5.00萬元:政府采購貨物預算5.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1827.77萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2025年12月,本單位共有車輛3輛,其中一般公務用車3輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯系人:胡顯菊???聯系方式:023-58980066
掃一掃在手機打開當前頁面
