重慶市萬州區(qū)龍都街道便民服務中心2025年單位預算情況說明
重慶市萬州區(qū)龍都街道便民服務中心
2025年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
統(tǒng)籌負責街道,村(社區(qū))兩級政務服務平臺的運行維護管理,指導和管理村(社區(qū))便民服務點工作。承擔民政、勞動就業(yè)、社會保障、醫(yī)療保障、退役軍人等領域的事務性、服務性工作。承辦城鄉(xiāng)居民最低生活保障初審,獲得最低生活保障家庭的定期核查,殘疾人兩項補貼申請初審,特困人員供養(yǎng)申請初審,經(jīng)濟困難高齡失能老年人養(yǎng)老服務補貼給付核對申請家庭或已獲得社會救助家庭收入、財產(chǎn)狀況,對孤兒事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活、助學保障提出初審意見;辦理老年人權益保障、生活確有困難殘疾人救助、流浪乞討人員救助人民調解員因工致傷致殘醫(yī)療和生活救助、未成年人保護有關事務。開展殘疾預防和殘疾人康復工作。承辦國企部分困難雙解人員社會保險補貼申請初審,申請國企困難下崗分流人員社保繳費補貼審核,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保登記、關系轉移接續(xù)申請和待遇申領、注銷登記,領取養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險待遇人員資格認證辦理,社會保險個人權益記錄查詢打印和參保人員個人基本信息變更,養(yǎng)老保險待遇發(fā)放賬戶維護申請,社會保障卡日常業(yè)務辦理,就業(yè)登記,失業(yè)登記,一次性創(chuàng)業(yè)補貼初審,創(chuàng)業(yè)擔保貸款資格申請初審,就業(yè)援助對象確認,低保就業(yè)、就業(yè)困難人員社會保險補貼申領。承辦基本醫(yī)療保險參保登記、參保信息變更、參保人員參保信息查詢、異地就醫(yī)備案。承辦退役軍人和其他優(yōu)撫對象優(yōu)待證辦理初審、光榮牌懸掛和服務管理工作,做好退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、優(yōu)撫幫扶、走訪慰問、權益維護等服務保障工作。完成街道黨工委、辦事處交辦的其他工作任務。
(二)單位構成
我單位2024年由重慶市萬州區(qū)龍都街道勞動就業(yè)和社會保障服務所與重慶市萬州區(qū)龍都街道退役軍人服務站合并更名為重慶市萬州區(qū)龍都街道便民服務中心。2025年重慶市萬州區(qū)龍都街道便民服務中心為重慶市萬州區(qū)龍都街道辦事處下屬二級預算單位,無下級預算單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)176.24萬元,其中:一般公共預算撥款176.24萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較2024年減少118.80萬元,主要原因為區(qū)級行政及參公單位公用經(jīng)費按規(guī)范后標準納入2025年部門預算編制,2025年本單位人員減少。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)176.24萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預算160.83萬元,衛(wèi)生健康支出預算8.05萬元,住房保障支出預算7.36萬元。支出預算較2024年減少118.80萬元,主要原因為區(qū)級行政及參公單位公用經(jīng)費按規(guī)范后標準納入2025年部門預算編制,2025年本單位人員減少。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入176.24萬元,一般公共預算財政撥款支出176.24萬元,比2024年減少118.80萬元。其中:基本支出176.24萬元,比2024年減少118.80萬元,主要原因為區(qū)級行政及參公單位公用經(jīng)費按規(guī)范后標準納入2025年部門預算編制,2025年本單位人員減少。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險、住房公積金繳費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品和服務支出。項目支出0.00萬元,主要原因是我單位2025年無項目支出預算。
2025年政府性基金預算收入0.00萬元,政府性基金預算支出0.00萬元,主要原因是我單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算 0.00萬元,其中:因公出國(境)費用 0.00萬元,公務接待費0.00萬元,公務用車運行維護費0.00萬元,公務用車購置費0.00萬元,主要原因是我單位2025年無“三公”經(jīng)費預算。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款0.00萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯(lián)系人:劉進???????聯(lián)系方式: 023-58813671
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