重慶市萬州區(qū)九池街道綜合行政執(zhí)法大隊2026年單位預算情況說明
重慶市萬州區(qū)九池街道綜合行政執(zhí)法大隊2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
部門現行的職能職責:根據法律法規(guī)和市政府賦權,承擔本行政區(qū)域內的綜合行政執(zhí)法工作。負責對《重慶市村鎮(zhèn)供水條例》第四十八條至第五十二條所列情形的處罰(小型集中供水工程),對《重慶市水資源管理條例》第十八條所列情形的處罰;對違反《重慶市長江防護林體系管理條例》規(guī)定,在規(guī)定期限內到林區(qū)砍柴、放牧致使森林、林木受到毀壞的處罰,損壞防護標志和護林碑牌的處罰;對損壞村莊和集鎮(zhèn)的房屋、公共設施和破壞村容鎮(zhèn)貌、環(huán)境衛(wèi)生行為的處罰;對涉及在村道違反《重慶市公路管理條例》規(guī)定的處罰,對造成村道、村道附屬設施損壞、拒不接受現場調查處理的予以強制扣留車輛、工具及按規(guī)定拍賣;對單位和個人損壞或擅自移動有釘螺地帶警示標志的處罰;強制拆除、砍伐或清除在電力設施保護區(qū)內修建的建筑物、構筑物或種植植物、堆放物品;制止、鏟除非法種植毒品原植物。按照市政府賦權,依法行使動物防疫、農業(yè)機械安全監(jiān)管、水土保持、水利工程管理、森林防火、林地保護管理、水污染防治、大氣污染防治、歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護、基本農田保護、建設施工揚塵污染防治、物業(yè)管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、停車場管理、鄉(xiāng)道公路管理養(yǎng)護、殯葬管理、互聯(lián)網上網服務營業(yè)場所經營單位經營活動監(jiān)管、娛樂場所經營活動監(jiān)管、煙花爆竹經營安全監(jiān)管、消防安全監(jiān)管、食品生產經營者反食品浪費情況監(jiān)督、天然氣管理等方面的有關行政處罰權,以及與其行政處罰權相關的行政檢查、行政強制措施。完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨(工)委、政府(辦事處)交辦的其他工作任務。
(二)單位構成
綜合行政執(zhí)法大隊為事業(yè)站所,機構規(guī)格為正科級。綜合行政執(zhí)法大隊事業(yè)編制8名,實有人數7人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數152.76萬元,其中:一般公共預算撥款152.76萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較2025年減少15.99萬元,主要是一般公共預算撥款減少15.99萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數152.76萬元,其中:一般公共服務支出預算108.45萬元,教育支出預算0.00萬元,社會保障和就業(yè)支出預算27.06萬元,衛(wèi)生健康支出預算8.32萬元,住房保障支出預算8.93?萬元。支出預算較2025年減少15.99萬元,主要是基本支出預算減少15.99萬元,項目支出預算增加0.00萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入152.76萬元,一般公共預算財政撥款支出152.76萬元,比2025年減少15.99萬元。其中:基本支出152.76萬元,比2025年減少15.99萬元,主要原因是本年度人員減少,人員經費減少,主要用于保障綜合行政執(zhí)法大隊在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0.00萬元,比2025年增加0.00萬元,主要原因是本單位無項目支出。
重慶市萬州區(qū)九池街道綜合行政執(zhí)法大隊2026年無政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0.00萬元,比2025年減少0.00萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2025年減少0.00萬元,主要原因是本單位無“三公”經費預算;公務接待費0.00萬元,比2025年減少0.00萬元,主要原因是本單位無“三公”經費預算;公務用車運行維護費0.00萬元,比2025年減少0.00萬元,主要原因是本單位無“三公”經費預算;公務用車購置費0.00萬元,比2025年減少0.00萬元;主要原因是本單位無“三公”經費預算。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。本單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款0.00萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2025年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯(lián)系人:譚婧釧??????聯(lián)系方式:023-58194338
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