重慶市萬州區(qū)高筍塘街道社區(qū)事務服務中心2026年單位預算情況說明
重慶市萬州區(qū)高筍塘街道社區(qū)事務服務中心
2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
承擔規(guī)劃和自然資源、住房和城鄉(xiāng)建設、城市管理等領域的事務性、技術性、服務性工作。做好測量標志保護、礦產(chǎn)資源監(jiān)管、集體土地征收補償安置有關工作。組織地質(zhì)災害群測群防工作,負責地質(zhì)災害隱患的排查、核查和重點防范期的巡查,強行組織地質(zhì)災害避災疏散。負責對城鄉(xiāng)規(guī)劃實施情況的監(jiān)督檢查,對《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第七十四條所列違法建筑的日常巡查,負責本轄區(qū)內(nèi)房屋使用安全隱患排查、督促房屋隱患整改、設立危險房屋警示標志、房屋安全應急管理等監(jiān)督管理具體工作;承辦廉租住房保障資格初審;指導和監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理活動,承辦劃定物業(yè)管理區(qū)域、指導成立首次業(yè)主大會會議籌備組、指導居民委員會代行業(yè)主委員會職責、召集物業(yè)管理聯(lián)席會議、業(yè)主委員會備案、組織業(yè)主委員會換屆選舉、接收前期物業(yè)服務合同簽訂后房屋交付使用前的物業(yè)檔案、物業(yè)管理矛盾糾紛調(diào)處、物業(yè)設施設備組織代修等工作。按職責分工做好轄區(qū)內(nèi)的市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市園林綠化、市政設施管理、生活垃圾日常管理工作。完成街道黨工委、辦事處交辦的其他工作任務。
(二)單位構(gòu)成
2026年重慶市萬州區(qū)高筍塘街道社區(qū)事務服務中心為二級預算單位,無下級預算單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數(shù)115.37萬元,其中:一般公共預算撥款115.37萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較2025年減少34.93萬元,主要是一般公共預算經(jīng)費撥款減少34.93萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數(shù)115.37萬元,其中:一般公共服務支出預算0.00萬元,教育支出預算0.00萬元,社會保障和就業(yè)支出預算20.28萬元,衛(wèi)生健康支出預算5.43萬元,住房保障支出預算5.07萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算84.59萬元。支出預算較2025年減少34.93萬元,主要是基本支出預算減少34.93萬元,項目支出預算增加0.00萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入115.37萬元,一般公共預算財政撥款支出115.37萬元,比2025年減少34.93萬元。其中:基本支出115.37萬元,比2025年減少34.93萬元,主要原因是社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出0.00萬元,比2025年增加0.00萬元,主要原因是我單位無項目支出預算。
重慶市萬州區(qū)高筍塘街道社區(qū)事務服務中心2026年無政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預算0.00萬元,比2025年減少0.00萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2025年減少0.00萬元,主要原因是本單位無因公出國(境)計劃;公務接待費0.00萬元,比2025年減少0.00萬元,主要原因是本單位無公務接待費預算;公務用車運行維護費0.00萬元,比2025年減少0萬元,主要原因是本單位無公務用車運行維護費預算;公務用車購置費0.00萬元,比2025年減少0.00萬元,主要原因是本單位無公務用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款0.00萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯(lián)系人:伍劉益??聯(lián)系方式:023-58122385
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