重慶市萬州區(qū)高筍塘街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2026年單位預(yù)算情況說明
重慶市萬州區(qū)高筍塘街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心
2026年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
承擔(dān)項目建設(shè)、招商引資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水利、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境等領(lǐng)域的事務(wù)性、技術(shù)性、服務(wù)性工作。組織開展動物強制免疫、消毒等工作,組織清理無主動物尸體并進行無害化處理,做好重大動物疫情應(yīng)急處理有關(guān)工作;負責(zé)植物有害生物日常巡查、發(fā)現(xiàn)報告和協(xié)助農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門開展疫情除治等工作;開展農(nóng)藥使用指導(dǎo)服務(wù),配合農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門調(diào)查統(tǒng)計農(nóng)藥生產(chǎn)、銷售、使用情況;做好農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、生豬屠宰監(jiān)管、漁業(yè)資源保護有關(guān)工作,處理上報農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故,發(fā)現(xiàn)、制止、上報生豬屠宰、漁業(yè)捕撈違法行為。負責(zé)防汛抗旱與搶險救災(zāi)具體工作,落實防汛抗洪有關(guān)工作,按照管理權(quán)限組織對本地區(qū)山塘、堤防、水閘、堰壩和抗旱供水等設(shè)施的檢查、落實安全措施,轉(zhuǎn)移受洪水威脅群眾并妥善安排,對經(jīng)勸導(dǎo)仍拒絕轉(zhuǎn)移的群眾實施強制轉(zhuǎn)移。負責(zé)消落區(qū)日常管護工作,加強水資源節(jié)約和保護;承擔(dān)水土保持日常工作,負責(zé)河道日常管護,做好水利工程建設(shè)、管理和利用相關(guān)工作;組織落實責(zé)任河流管理保護工作,清理整治河流突出問題,督促指導(dǎo)社區(qū)級河長履行職責(zé)。承辦林木林地權(quán)屬爭議調(diào)處,做好森林資源保護、長江防護林體系管理、濕地保護管理、野生動物保護、林地保護管理有關(guān)工作。組織開展森林防火宣傳,制定森林火災(zāi)應(yīng)急處置辦法,組織森林火災(zāi)撲救。做好環(huán)境保護基礎(chǔ)設(shè)施日常監(jiān)督管理、飲用水水源保護巡查、畜禽養(yǎng)殖污染防治、水污染防治、大氣污染防治、噪聲污染防治、污染源普查、污染源現(xiàn)場監(jiān)督檢查、環(huán)境污染投訴調(diào)查及損害糾紛調(diào)解等環(huán)境保護相關(guān)工作。完成街道黨工委、辦事處交辦的其他工作任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
2026年重慶市萬州區(qū)高筍塘街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心為二級預(yù)算單位,無下級預(yù)算單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)130.48萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款130.48萬元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較2025年增加8.16萬元,主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款增加8.16萬元。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)130.48萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算0.00萬元,教育支出預(yù)算0.00萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算17.52萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算5.99萬元,住房保障支出預(yù)算6.03萬元,農(nóng)林水支出預(yù)算100.94萬元。支出預(yù)算較2025年增加8.16萬元,主要是基本支出預(yù)算增加8.16萬元,項目支出預(yù)算增加0.00萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入130.48萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出130.48萬元,比2025年增加8.16萬元。其中:基本支出130.48萬元,比2025年增加8.16萬元,主要原因是社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0.00萬元,比2025年增加0.00萬元,主要原因是我單位無項目支出預(yù)算。
重慶市萬州區(qū)高筍塘街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2026年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00萬元,比2025年減少0.00萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2025年減少0.00萬元,主要原因是本單位無因公出國(境)計劃;公務(wù)接待費0.00萬元,比2025年減少0.00萬元,主要原因是本單位無公務(wù)接待費預(yù)算;公務(wù)用車運行維護費0.00萬元,比2025年減少0萬元,主要原因是本單位無公務(wù)用車運行維護費預(yù)算;公務(wù)用車購置費0.00萬元,比2025年減少0.00萬元,主要原因是本單位無公務(wù)用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款0.00萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:伍劉益??聯(lián)系方式:023-58122385
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