重慶市萬(wàn)州區(qū)高筍塘街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
附件4
重慶市萬(wàn)州區(qū)高筍塘街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心
2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
承擔(dān)精神文明建設(shè)、文化、旅游、體育領(lǐng)域的事務(wù)性、服務(wù)性工作。組織開(kāi)展科學(xué)理論學(xué)習(xí)實(shí)踐、宣傳宣講黨的政策、培育踐行主流價(jià)值、豐富文化體育生活、倡導(dǎo)文明生活方式和文明村鎮(zhèn)、文明單位、文明家庭創(chuàng)建等文明實(shí)踐活動(dòng)。組織實(shí)施志愿服務(wù)活動(dòng),負(fù)責(zé)志愿服務(wù)隊(duì)伍培育、志愿服務(wù)活動(dòng)組織、鄉(xiāng)風(fēng)文明指導(dǎo)、志愿者管理服務(wù)工作。組織開(kāi)展家庭暴力預(yù)防工作和家庭教育指導(dǎo)活動(dòng)。負(fù)責(zé)綜合性文化服務(wù)中心和其他公共文化設(shè)施的日常管理,組織全民閱讀、全民普法、全民健身、全民科普、藝術(shù)普及、優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承、紅色教育等群眾性文化活動(dòng)。做好文物保護(hù)監(jiān)管、紅色資源保護(hù)管理、旅游安全管理有關(guān)工作。承辦設(shè)立健身氣功站點(diǎn)初審。完成街道黨工委、辦事處交辦的其他工作任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
我單位2024年由重慶市萬(wàn)州區(qū)高筍塘街道社區(qū)文化服務(wù)中心更名為重慶市萬(wàn)州區(qū)高筍塘街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心。2025年重慶市萬(wàn)州區(qū)高筍塘街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心為二級(jí)預(yù)算單位,無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)143.59萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款143.59萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元,事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,其他收入0.00萬(wàn)元。收入較2024年增加81.36萬(wàn)元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加81.36萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)143.59萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算0.00萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算111.81萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算18.96萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算6.44萬(wàn)元,住房保障支出預(yù)算6.38萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年增加81.36萬(wàn)元,主要是基本支出預(yù)算增加81.36萬(wàn)元,項(xiàng)目支出預(yù)算減少0.00萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入143.59萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出143.59萬(wàn)元,比2024年增加81.36萬(wàn)元。其中:基本支出143.59萬(wàn)元,比2024年增加81.36萬(wàn)元,主要原因是與上年度比人員增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,比2024年增加0.00萬(wàn)元,主要原因是新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心無(wú)項(xiàng)目支出。
重慶市萬(wàn)州區(qū)高筍塘街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心2025年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元,比2024年增加0.00萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,比2024年增加0.00萬(wàn)元,主要原因是無(wú)因公出國(guó)事宜;公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,比2024年增加0.00萬(wàn)元,主要原因是2025年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,比2024年增加0.00萬(wàn)元,主要原因是2025年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,比2024年增加0.00萬(wàn)元;主要原因是無(wú)購(gòu)置需求。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(二)政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0.00萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)瑔挝粦?yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。)
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人:伍劉益??聯(lián)系方式:(伍劉益,電話:023-58122385)
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面
