重慶市萬(wàn)州區(qū)甘寧鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
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重慶市萬(wàn)州區(qū)甘寧鎮(zhèn)文化服務(wù)中心
2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
主要承擔(dān)文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓(xùn)等方面工作。
(二)單位構(gòu)成。
無(wú)此類情況。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)108.35萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款108.35萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元;因2023年部門是編制的整體預(yù)算,2024的預(yù)算采取分二級(jí)單位的形式編制部門預(yù)算和單位預(yù)算,故不能作對(duì)比。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)108.35萬(wàn)元,其中:文化旅游體育與傳媒支出78.92萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出18.40萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出6.65萬(wàn)元,住房保障支出4.37萬(wàn)元。因2023年部門是編制的整體預(yù)算,2024的預(yù)算采取分二級(jí)單位的形式編制部門預(yù)算和單位預(yù)算,故不能作對(duì)比。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入108.35萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出108.35萬(wàn)元,其中:基本支出108.35萬(wàn)元,因2023年部門是編制的整體預(yù)算,2024的預(yù)算采取分二級(jí)單位的形式編制部門預(yù)算和單位預(yù)算,故不能作對(duì)比。
2024年政府性基金預(yù)算收入33萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出33萬(wàn)元,因2023年部門是編制的整體預(yù)算,2024的預(yù)算采取分二級(jí)單位的形式編制部門預(yù)算和單位預(yù)算,故不能作對(duì)比。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
無(wú)此類情況。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
無(wú)
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:李達(dá)忠??????聯(lián)系方式:023-58700345
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