重慶市萬州區高峰街道辦事處2026年部門預算情況說明
重慶市萬州區高峰街道辦事處
2026年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
1、履行基層黨的建設職責。宣傳貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級黨組織決議,負責轄區基層黨組織和群團組織建設和精神文明建設以及紀檢、監察工作。全面推進從嚴治黨,負責轄區黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設,把制度建設貫穿其中,建強基層戰斗堡壘。堅定執行黨的政治路線、嚴格遵守政治紀律和政治規矩。健全基層組織,優化組織設置,擴大黨的組織覆蓋和工作覆蓋,全面系統推進各領域基層黨組織建設。
2、履行服務經濟發展職責。瞄準經濟發展戰略目標,全力以赴高質量完成年度各項經濟指標任務。落實公平競爭、規范市場秩序等一系列優化營商環境舉措,激發市場、企業創造創新活力。全力加快項目推進,負責轄區內引進企業項目落地服務工作,確保項目扎實高效推進。強化產業引導,科學編制發展規劃,構建新型農業經營體系。落實強農惠農政策,深入推進鄉村振興,促進農民持續增收。
3、履行公共服務職責。推動教育、勞動就業、衛生健康、公共文化、體育、科學普及等社會事業發展,開展宣傳、組織愛國衛生運動。完善社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困、法律服務等社會保障體系。組織興辦社區服務事業,加強社區治理體系和治理能力建設,不斷建立、完善社區各類公益性基礎設施,統籌基本公共服務設施的布局空間,合理配置社區服務資源。
4、履行公共管理職責。負責規劃建設、生態環境保護、市容管理工作。負責集中行使依法授權或委托的規劃建設、生態環境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理、安全生產等領域行政執法職責。維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人和歸僑、僑眷、少數民族的合法權益。
5、履行公共安全職責。配合有關部門做好防汛、防火、防震、搶險和防災工作。負責安全生產綜合監管,建立健全隱患治理體系和安全防控體系,督促檢查轄區單位安全生產責任落實情況。健全重大社情、疫情、險情等公共突發事件的預防和應急處理機制。推進社會治安綜合治理,完善社會治理防控體系。建立健全信訪調處化解矛盾糾紛綜合機制,確保社會大局平安穩定。
6、完成區委、區政府及上級交辦的其他任務。
(二)單位構成
2024年重慶市萬州區高峰街道辦事處內設9個行政綜合辦公室,黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室(掛統計辦公室牌子)、民政和社區事務辦公室(掛衛生健康辦公室牌子)、平安建設辦公室規劃建設管理環保辦公室(掛物業管理辦公室牌子)、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室,6個事業站所社區事務服務中心、社區文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、農業服務中心。機構改革后2025年重慶市萬州區高峰街道辦事處行政機構內設基層治理綜合指揮室1個綜合辦事機構,黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室4個內設機構,紀工委、武裝部和工會、團工委、婦聯、殘聯等群團組織按規定和章程設置。事業單位下設便民服務中心(退役軍人服務站)、綜合行政執法大隊、產業發展服務中心、新時代文明實踐服務中心、社區事服務中心5個事業單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數?3036.91萬元,其中:一般公共預算財政撥款2536.91萬元,其他收入500萬元。收入預算較上年增加490.03萬元,主要是一般公共預算財政撥款較上年減少9.97萬元,其他收入較上年增加500萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數3036.91萬元,其中:一般公共服務支出1445.56萬元,國防支出5萬元,公共安全支出20萬元,文化旅游體育與傳媒支出86.47萬元,社會保障和就業支出588.76萬元,衛生健康支出114.49萬元,城鄉社區支出157.77萬元,農林水支出498.02萬元,住房保障支出120.84萬元。支出預算較上年增加490.03萬元,主要是基本支出預算增加266萬元,項目支出預算增加224.03萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入2536.91萬元,一般公共預算財政撥款支出2536.91萬元,比上年減少9.97萬元,其中:基本支出2003.96萬元,比上年增加78.92萬元,主要原因是新進人數較上一年增加,退休人數減少,主要用于人員的工資及四險兩金;項目支出532.95萬元,比上年減少88.89萬元,主要原因是用單位其他收入資金解決財力不夠部分,主要用于解決歷史遺留問題的人員經費、維穩工作等。
重慶市萬州區高峰街道辦事處2026年未使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算15.82萬元,比上年增加7.32萬元,其中:因公出國(境)費用6.82萬元,比上年增加6.82萬元,主要原因是在2025年11月收到文件,辦事處主任需要到香港開展一個月的交流培訓,故增加了預算;公務接待費2萬元,比上年增加0.5萬元,主要原因是根據2025年運行情況看,1.5萬元的預算確實不夠開支,故增加預算;公務用車運行維護費7萬元,比上年增加0萬元,主要原因是嚴格按照區政府要求樹立過緊日子思想,不再增加公務用車運行維護費;公務用車購置0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是無公務用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費90.89萬元,比上年減少33.96萬元,主要原因為單位在編人員變動。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額30萬元,其中:政府采購貨物預算30萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。一般公共預算撥款政府采購0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款2536.91萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2025年12月,所屬各預算單位共有車輛5輛,其中應急保障車4輛,其他用車1輛,2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛,執法執勤用車0輛。
單位預算公開聯系人:肖家琪 ?聯系方式:023-58852678
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