重慶市萬州區(qū)郭村鎮(zhèn)人民政府(本級)2025年單位預算公開說明
重慶市萬州區(qū)郭村鎮(zhèn)人民政府(本級)
2025年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
按照黨中央關于增強街道行政執(zhí)行、為民服務、議事協(xié)商、應急管理、平安建設五大能力的要求,圍繞黨的建設、經濟發(fā)展、民生服務、平安法治“四板塊”,強化街道核心職能,進一步加強基層治理能力現代化建設。
1.黨的建設板塊。
主要負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和反腐敗斗爭,以及民主法治、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團體等領域工作,加強黨的全面領導,全面加強黨的建設,嚴格落實全面從嚴治黨各項要求,以高質量黨建引領推動各項工作高質量發(fā)展。
2.經濟發(fā)展板塊。
主要負責經濟發(fā)展、農業(yè)農村和鄉(xiāng)村振興、水利、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境、規(guī)劃和自然資源、城鄉(xiāng)建設管理、鄉(xiāng)村道路建設管理、財政、審計、統(tǒng)計等領域工作,制定和執(zhí)行經濟社會發(fā)展計劃,落實區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、空間規(guī)劃、專項規(guī)劃,強化產業(yè)引導,促進經濟發(fā)展,改善人居環(huán)境。
3.民生服務板塊。
主要負責民政、勞動就業(yè)、社會保障、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人等領域工作,推動社會事業(yè)發(fā)展,落實社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困等社會保障政策,優(yōu)化基本公共服務資源配置,統(tǒng)籌公共服務設施空間布局,提供優(yōu)質高效的便民服務。
4.平安法治板塊。
主要負責平安綜治、應急管理、消防救援、行政執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領域工作,健全應急管理和除險清患排查治理體系,完善執(zhí)法協(xié)調、矛盾糾紛化解調處、公共法律服務、普法依法治理、網上網下聯(lián)動化解輿情風險等機制,推動平安法治和社會治理工作落細落實。
(二)單位構成。
遵循精簡、統(tǒng)一、效能原則,設置綜合辦事機構1個、內設機構4個,機構規(guī)格為正科級。分別是:基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發(fā)展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。紀委副書記、武裝部副部長、工會副主席 婦聯(lián)副主席 、 團委書記或副書記、殘聯(lián)理事長或副理事長按照有關規(guī)定配備。保障人大工作力量,配備與工作任務相適應的專職工作人員。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數1,295.89萬元,其中:一般公共預算撥款1,289.89萬元,政府性基金預算撥款6.00萬元,國有資本經營預算收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較2024年增加64.92萬元,主要是一般公共預算撥款增加58.92萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數1,295.89萬元,其中:一般公共服務支出預算617.34萬元,公共安全支出24萬元,國防支出2萬元,社會保障和就業(yè)支出預算148.24萬元,衛(wèi)生健康支出預算39.53萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出15萬元,住房保障支出預算45.6萬元,農林水支出預算404.18萬元。支出預算較2024年增加58.92萬元,主要是基本支出預算減少57.99萬元,項目支出預算增加110.8萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1289.89萬元,一般公共預算財政撥款支出1289.89萬元,比2024年增加58.92萬元。其中:基本支出703.16萬元,比2024年減少57.99萬元,主要原因是與上年度比人員減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出586.73萬元,比2024年增加110.8萬元,主要原因是同上年相比項目增加,主要用于社會保障和就業(yè)、信訪穩(wěn)定、基層政權的保障。
2025年郭村鎮(zhèn)政府性基金預算收入6.00萬元,政府性基金預算支出6.00萬元,與2024年持平,主要用于污水管網的維修維護以及自來水廠代收污水處理費的辦公費等
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算8萬元,比2024年減少1.9萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2024年增加0.00萬元,主要原因是無因公出國事宜;公務接待費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是嚴格執(zhí)行公務接待管理辦法,厲行勤儉節(jié)約;公務用車運行維護費8萬元,比2024年減少1.9萬元,主要原因是公務用車數量不變,但納入站辦所核算運行維護費用;公務用車購置費0.00萬元,比2024年增加0.00萬元;主要原因是無購置需求。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費161.27萬元,比上年減少19.27萬元,主要原因為單位在編人員變動。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額3.40萬元:政府采購貨物預算3.40萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購3.40萬元:政府采購貨物預算3.40萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款592.73萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
附件:重慶市萬州區(qū)郭村鎮(zhèn)人民政府(本級)2025年單位預算公開說明
單位預算公開聯(lián)系人:文靜? 聯(lián)系方式:(文靜,電話:023-58751101)
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