重慶市萬州區(qū)分水鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2025年單位預算情況說明
重慶市萬州區(qū)分水鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心
2025年單位預算情況說明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責
承擔項目建設、招商引資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水利、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境等領域的事務性、技術性、服務性工作。組織開展動物強制免疫、消毒等工作,組織清理無主動物尸體并進行無害化處理,做好重大動物疫情應急處理有關工作;負責植物有害生物日常巡查、發(fā)現(xiàn)報告和協(xié)助農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門開展疫情除治等工作;開展農(nóng)藥使用指導服務,配合農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門調(diào)查統(tǒng)計農(nóng)藥生產(chǎn)、銷售、使用情況;做好農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)管、生豬屠宰監(jiān)管、漁業(yè)資源保護有關工作,處理上報農(nóng)產(chǎn)品質量安全事故,發(fā)現(xiàn)、制止、上報生豬屠宰、漁業(yè)捕撈違法行為。負責防汛抗旱與搶險救災具體工作,落實小型水庫安全管理、防汛抗洪有關工作,按照管理權限組織對本地區(qū)小型水庫、山塘、堤防、水閘、堰壩和抗旱供水等設施的檢查、落實安全措施,轉移受洪水威脅群眾并妥善安排,對經(jīng)勸導仍拒絕轉移的群眾實施強制轉移。負責消落區(qū)日常管護工作,加強水資源節(jié)約和保護,制定村鎮(zhèn)供水應急預案;承擔水土保持日常工作,負責河道日常管護,做好水利工程建設、管理和利用相關工作;組織落實責任河流管理保護工作,清理整治河流突出問題,督促指導村(社區(qū))級河長履行職責。承辦林木林地權屬爭議調(diào)處,做好森林資源保護、長江防護林體系管理、濕地保護管理、野生動物保護、林地保護管理有關工作。組織開展森林防火宣傳,制定森林火災應急處置辦法,組織森林火災撲救。做好環(huán)境保護基礎設施日常監(jiān)督管理、飲用水水源保護巡查、農(nóng)業(yè)面源污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治、水污染防治、大氣污染防治、噪聲污染防治、污染源普查、污染源現(xiàn)場監(jiān)督檢查、環(huán)境污染投訴調(diào)查及損害糾紛調(diào)解等環(huán)境保護相關工作。完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作任務。
(二)單位構成
重慶市萬州區(qū)分水鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心為二級預算單位,無下級預算單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)825.17萬元,其中:一般公共預算撥款825.17萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年減少151.12萬元,主要是農(nóng)林水經(jīng)費撥款減少104.58萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)825.17萬元,其中:一般公共服務支出預算0萬元,教育支出預算0萬元,文化旅游體育與傳媒支出預算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預算220.07萬元,衛(wèi)生健康支出預算40.13萬元,農(nóng)林水支出預算533.66萬元,住房保障支出預算31.31萬元。支出預算較2024年減少151.12萬元,主要是基本支出預算減少151.12萬元,項目支出預算減少0萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入825.17萬元,一般公共預算財政撥款支出825.17萬元,比2024年減少151.12萬元。其中:基本支出825.17萬元,比2024年減少151.12萬元,主要原因是農(nóng)林水支出經(jīng)費撥款減少104.58萬元;項目支出0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是沒有項目支出。
重慶市萬州區(qū)分水鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算0萬元,比2024年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是未安排因公出國(境);公務接待費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是未安排公務接待;公務用車運行維護費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是沒有公務用車;公務用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是未安排公務購車。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。
我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯(lián)系人:唐小琴? 聯(lián)系方式: 023-58432153
― 1 ―
掃一掃在手機打開當前頁面
