重慶市萬州區(qū)彈子鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2024年單位預算情況說明
重慶市萬州區(qū)彈子鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊
2024年單位預算情況說明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責
主要負責集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護、衛(wèi)生計生、文化旅游、民政管理、城市管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。
(二)單位構(gòu)成
重慶市萬州區(qū)彈子鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊為重慶市萬州區(qū)彈子鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位,屬公益一類事業(yè)單位,無下屬單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算。2024年年初預算數(shù)108.55萬元,其中:一般公共預算撥款108.55萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。因2023年部門是編制的整體預算,2024年預算采取分二級單位的形式編制部門預算和單位預算,故收入較2023年不能作對比。
(二)支出預算。2024年年初預算數(shù)108.55萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預算81.95萬元,社會保障和就業(yè)支出預算14.33萬元,衛(wèi)生健康支出預算5.97萬元,住房保障支出預算6.30萬元。因2023年部門是編制的整體預算,2024年預算采取分二級單位的形式編制部門預算和單位預算,故支出預算較2023年不能作對比。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入108.55萬元,一般公共預算財政撥款支出108.55萬元,因2023年部門是編制的整體預算,2024年預算采取分二級單位的形式編制部門預算和單位預算,故較2023年不能作對比。其中:基本支出108.55萬元,因2023年部門是編制的整體預算,2024年預算采取分二級單位的形式編制部門預算和單位預算,故較2023年不能作對比,主要用于保障單位在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬元,因2023年部門是編制的整體預算,2024年預算采取分二級單位的形式編制部門預算和單位預算,故較2023年不能作對比,主要用于行政執(zhí)法等重點工作。
重慶市萬州區(qū)彈子鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算0萬元,因2023年部門是編制的整體預算,2024年預算采取分二級單位的形式編制部門預算和單位預算,故較2023年不能作對比。其中:因公出國(境)費用0萬元,因2023年部門是編制的整體預算,2024年預算采取分二級單位的形式編制部門預算和單位預算,故較2023年不能作對比;公務(wù)接待費0萬元,因2023年部門是編制的整體預算,2024年預算采取分二級單位的形式編制部門預算和單位預算,故較2023年不能作對比;公務(wù)用車運行維護費0萬元,因2023年部門是編制的整體預算,2024年預算采取分二級單位的形式編制部門預算和單位預算,故較2023年不能作對比;公務(wù)用車購置費0萬元,因2023年部門是編制的整體預算,2024年預算采取分二級單位的形式編制部門預算和單位預算,故較2023年不能作對比。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。
(三)績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入。指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入。指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出。指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費。指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯(lián)系人:梁倫軍
聯(lián)系方式:023-58454082
掃一掃在手機打開當前頁面
