重慶市萬州區(qū)大周鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心2025年單位預算情況說明
重慶市萬州區(qū)大周鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心
2025年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
研究制訂本鎮(zhèn)農業(yè)和農村經濟發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展規(guī)劃并組織實施;負責農村經濟政策落實、土地承包管理、耕地使用權流轉、農村集體資產等具體事務;負責農業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農機化新技術、新品種、新材料的引進、試驗、示范和推廣;負責農業(yè)病蟲害、動物疫病及農業(yè)災害的監(jiān)測、預報和處置;負責農產品生產過程中的質量安全檢測、監(jiān)測;負責農業(yè)資源、農業(yè)生態(tài)環(huán)境和農業(yè)投入品使用監(jiān)測;負責向農民提供農業(yè)公共信息、農機化技術咨詢服務,組織農業(yè)、農機技術培訓和農民教育。組織技能鑒定;承辦鎮(zhèn)黨委、政府及上級交辦的其他事項。
(二)單位構成
本單位無內設機構。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)280.27萬元,其中:一般公共預算撥款236.39萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入43.88萬元。收入較2024年減少6.07萬元,主要是由于本單位2025年人員經費預算減少一人。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)280.27萬元,其中:一般公共服務支出預算0萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預算49.6萬元,衛(wèi)生健康支出預算12.4萬元,農林水支出206.94萬元,住房保障支出預算11.33萬元。支出預算較2024年減少6.07萬元,主要是基本支出預算減少6.07萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入236.39萬元,一般公共預算財政撥款支出236.39萬元,比2024年減少49.95萬元。其中:基本支出236.39萬元,比2024年減少49.95萬元,主要原因是本單位2025年人員經費預算減少一人、按過緊日子要求壓縮公用經費開支、部分人員經費納入其他收入預算等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元。
2025年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元。重慶市萬州區(qū)大周鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0元,與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0元:政府采購貨物預算0元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元;其中一般公共預算撥款政府采購0元:政府采購貨物預算0元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款0元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛0。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯(lián)系人:謝欣桐 ???聯(lián)系方式:023-58492190
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