重慶市萬州區(qū)大周鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算情況說明
重慶市萬州區(qū)大周鎮(zhèn)人民政府
2023年度部門決算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī),深學(xué)篤用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想,堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想,充分發(fā)揮鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用,堅(jiān)持促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入,強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生,加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定,推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的基本職能,適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新要求和人民群眾新期待,推動(dòng)工作重心轉(zhuǎn)移到加強(qiáng)基層黨的建設(shè),強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共服務(wù)、公共管理、公共安全等方面職能。承擔(dān)區(qū)級(jí)部門下放的服務(wù)管理職權(quán)、承擔(dān)依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)。構(gòu)建職能科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)有序、保障有力、服務(wù)高效、人民滿意的鎮(zhèn)政府服務(wù)管理體制機(jī)制。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
大周鎮(zhèn)黨委政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)9個(gè),機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)。分別是:
(1)黨政辦公室。主要負(fù)責(zé)紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、民宗僑臺(tái)以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé);
(2)黨群工作辦公室。主要負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、編制、人事、群團(tuán)等職責(zé);
(3)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室牌子)。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)及貫徹執(zhí)行扶貧開發(fā)方針政策、扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、產(chǎn)業(yè)扶貧指導(dǎo)、扶貧政策法規(guī)及相關(guān)技能培訓(xùn)的指導(dǎo)管理等職責(zé);
(4)民政和社會(huì)事務(wù)辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室牌子)。主要負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé);
(5)平安建設(shè)辦公室。主要負(fù)責(zé)信訪、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé);
(6)規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等職責(zé);
(7)財(cái)政辦公室。主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、支農(nóng)惠民資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村(社區(qū))級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé);
(8)應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管,協(xié)助開展煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作;
(9)綜合行政執(zhí)法辦公室。主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理、城市管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán);
鎮(zhèn)人大主席團(tuán)辦公室、紀(jì)委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置。工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置。
設(shè)置事業(yè)站所6個(gè),機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)。分別是:
(1)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。主要承擔(dān)農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)等方面的重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治等工作以及農(nóng)民質(zhì)量安全知識(shí)的培訓(xùn)、質(zhì)量安全控制技術(shù)的推廣、生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的日常巡查、各項(xiàng)監(jiān)管措施的督促落實(shí)等工作,從源頭上保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。
(2)文化服務(wù)中心。主要承擔(dān)文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓(xùn)等方面工作。
(3)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所。主要承擔(dān)勞動(dòng)和社會(huì)保障、就業(yè)、再就業(yè)及農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移工作;下崗失業(yè)人員的就業(yè)指導(dǎo)、培訓(xùn)、介紹以及流動(dòng)人口的就業(yè)服務(wù)管理;負(fù)責(zé)低保對(duì)象的審核;負(fù)責(zé)優(yōu)撫救濟(jì)、社會(huì)互助等工作。
(4)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。主要承擔(dān)轄區(qū)規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等工作。
(5)退役軍人服務(wù)站。主要承擔(dān)退役軍人的關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)。
(6)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理、城市管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。
二、單位決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余76.40萬元,收入4819.85萬元、支出4871.95萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.3萬元。收支總計(jì)(含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù))較上年決算數(shù)增加872.96萬元,增長(zhǎng)21.70%,主要原因是2023年區(qū)財(cái)政下達(dá)兩岸青山千里林帶、地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷金木工程等項(xiàng)目資金增加。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)4819.85萬元,較上年決算數(shù)增加960.00萬元,增長(zhǎng)24.87%,主要原因是2023年區(qū)財(cái)政下達(dá)兩岸青山千里林帶等項(xiàng)目資金增加、一般公共預(yù)算收入增加。其中:財(cái)政撥款收入4741.25萬元,占98.37%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入78.60萬元,占1.63%。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)4871.95萬元,較上年決算數(shù)增加925.07萬元,增長(zhǎng)23.44%,主要原因是2023年兩岸青山千里林帶、地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷金木工程等項(xiàng)目支出增加。其中:基本支出1605.49萬元,占32.95%;項(xiàng)目支出3266.46萬元,占67.05%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.30萬元,較上年決算數(shù)減少52.10萬元,下降68.19%,主要原因是2023年非同級(jí)財(cái)政撥款項(xiàng)目支出增加。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4741.25萬元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1035.28萬元,增長(zhǎng)27.94%。主要原因是2023年兩岸青山千里林帶、地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷金木工程等項(xiàng)目支出增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2879.42萬元,較上年決算數(shù)增加579.07萬元,增長(zhǎng)25.17%;較年初預(yù)算數(shù)增加1013.36萬元,增長(zhǎng)54.30%。主要原因是2023年區(qū)財(cái)政下達(dá)兩岸青山千里林帶等項(xiàng)目資金增加、一般公共預(yù)算收入增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2879.42萬元,較上年決算數(shù)增加579.07萬元,增長(zhǎng)25.17%;較年初預(yù)算數(shù)增加1013.36萬元,增長(zhǎng)54.30%。主要原因是2023年兩岸青山千里林帶、地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷金木工程等項(xiàng)目支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出822.60萬元,占28.57%,較年初預(yù)算數(shù)增加22.94萬元,增長(zhǎng)2.87%,主要原因是人員的增減變動(dòng)導(dǎo)致人員和公用經(jīng)費(fèi)增加。
(2)國防支出1.29萬元,占0.04%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.71萬元,下降35.50%,主要原因是本年度基干民兵武裝訓(xùn)練費(fèi)用降低。
(3)公共安全支出12.38萬元,占0.43%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.02萬元,下降7.61%,主要原因是勸導(dǎo)隊(duì)費(fèi)用減少。
(4)文化旅游體育與傳媒支出66.27萬元,占2.30%,較年初預(yù)算數(shù)增加23.21萬元,增長(zhǎng)53.90%,主要原因是免費(fèi)開放等文化項(xiàng)目資金增加。
(5)社會(huì)保障與就業(yè)支出436.22萬元,占15.15%,較年初預(yù)算數(shù)增加70.55萬元,增長(zhǎng)19.29%,主要原因是臨時(shí)救助等社會(huì)保障與就業(yè)項(xiàng)目增加、人員變動(dòng)社保繳費(fèi)增加。
(6)衛(wèi)生健康支出78.16萬元,占2.71%,較年初預(yù)算數(shù)增加17.31萬元,增長(zhǎng)28.45%,主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目增加。
(7)節(jié)能環(huán)保支出100.95萬元,占3.51%,較年初預(yù)算數(shù)增加100.95萬元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是污水管網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目以及渝東北嶺谷區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目增加。
(8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出58.61萬元,占2.04%,較年初預(yù)算數(shù)增加11.37萬元,增長(zhǎng)24.07%,主要原因是場(chǎng)鎮(zhèn)風(fēng)貌整治工程(三期)等城鄉(xiāng)社區(qū)相關(guān)項(xiàng)目增加。
(9)農(nóng)林水支出945.44萬元,占32.83%,較年初預(yù)算數(shù)增加593.63萬元,增長(zhǎng)168.74%,主要原因是三峽后續(xù)等農(nóng)林水相關(guān)項(xiàng)目增加。
(10)交通運(yùn)輸支出54.93萬元,占1.91%,較年初預(yù)算數(shù)增加54.93萬元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是農(nóng)村公路建設(shè)等項(xiàng)目增加。
(11)資源勘探信息等支出99.42萬元,占3.45%,較年初預(yù)算數(shù)增加24.42萬元,增長(zhǎng)32.56%,主要原因是支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出增加。
(12)住房保障支出74.94萬元,占2.60%,較年初預(yù)算數(shù)增加9.76萬元,增長(zhǎng)14.97%,主要原因是人員增減變動(dòng)及繳費(fèi)基數(shù)變化。
(13)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出128.21萬元,占4.45%,較年初預(yù)算數(shù)增加128.21萬元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是2023年第一批地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷金木工程等項(xiàng)目增加。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1605.49萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1357.04萬元,較上年決算數(shù)增加109.20萬元,增長(zhǎng)8.75%,主要是由于人員的增減變動(dòng)導(dǎo)致。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員的工資津補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金及住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)248.45萬元,較上年決算數(shù)增加54.02萬元,增長(zhǎng)27.78%,主要原因是辦公場(chǎng)所維護(hù)費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)用增加等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位辦公用品支出、公務(wù)用車相關(guān)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)以及培訓(xùn)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入1861.83萬元,較上年決算數(shù)增加456.21萬元,增長(zhǎng)32.46%,主要原因是耕地恢復(fù)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、三峽庫區(qū)基金項(xiàng)目以及濱江長(zhǎng)廊景觀提升工程等項(xiàng)目增加。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.23萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.77萬元,下降11%;較上年支出數(shù)減少0.25萬元,下降3.86%。主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出,保證“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元。
?公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。
?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.23萬元,主要用于公務(wù)車維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)以及油費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.23萬元,增長(zhǎng)3.83%;較上年支出數(shù)減少0.25萬元,下降3.86%,主要原因是嚴(yán)格按照公務(wù)車管理辦法,保證“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。
?公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬元,下降100.00%;較上年支出數(shù)無增減,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出,保證“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
? 2023年度本單位因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.11萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出1.53萬元,較上年決算數(shù)增加1.04萬元,增長(zhǎng)212.24%,主要原因是專項(xiàng)會(huì)議增多,會(huì)議費(fèi)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出5.44萬元,較上年決算數(shù)增加4.72萬元,增長(zhǎng)655.56%,主要原因是本年度職工外出培訓(xùn)次數(shù)增多,費(fèi)用增加。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出199.75萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加30.59萬元,增長(zhǎng)18.08%,主要原因是辦公場(chǎng)所維護(hù)費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)用增加等。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
(一)單位自評(píng)情況(必須公開內(nèi)容)
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(單位)組織部門本級(jí)及所屬單位對(duì)部門整體、6個(gè)一般性項(xiàng)目以及130個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出3135.77萬元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
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重慶市萬州區(qū)大周鎮(zhèn)人民政府 2023年度部門整體績(jī)效自評(píng)表
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重慶市萬州區(qū)大周鎮(zhèn)人民政府2023年度一般性項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
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序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
自評(píng)得分 |
|
1 |
村(社區(qū))組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) |
年度預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
|
活動(dòng)開展次數(shù) |
≥ |
10 |
次 |
30 |
10 |
30 |
||||
|
資金兌付及時(shí)性 |
≥ |
95 |
% |
25 |
100 |
25 |
||||
|
活動(dòng)開展情況 |
定性 |
好 |
25 |
好 |
25 |
|||||
|
村干部滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
|
2 |
安全維穩(wěn)綜治等運(yùn)行 |
年度預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
|
兌付完成情況 |
≥ |
90 |
% |
25 |
100 |
25 |
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|
資金到位率 |
≥ |
90 |
% |
15 |
90 |
15 |
||||
|
轄區(qū)穩(wěn)定度 |
≥ |
90 |
% |
40 |
100 |
40 |
||||
|
受益對(duì)象滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
100 |
10 |
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(二)部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
我部門未組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
??六、專業(yè)名詞解釋
?(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
?(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
?(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
?(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
?(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
?(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-58492190
? ? 附件:重慶市萬州區(qū)大周鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算公開報(bào)表
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