重慶市萬州區(qū)地寶土家族鄉(xiāng)便民服務中心2026年單位預算公開說明
重慶市萬州區(qū)地寶土家族鄉(xiāng)便民服務中心
(退役軍人服務站)2026年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
統(tǒng)籌負責鄉(xiāng)、村(社區(qū))兩級政務服務平臺的運行維護管理,指導和管理村(社區(qū))便民服務點工作。承擔民政、勞動就業(yè)、社會保障、醫(yī)療保障、退役軍人等領域的事務性、服務性工作。承辦城鄉(xiāng)居民最低生活保障初審,獲得最低生活保障家庭的定期核查,殘疾人兩項補貼申請初審,特困人員供養(yǎng)申請初審,經濟困難高齡失能老年人養(yǎng)老服務補貼給付,核對申請家庭或已獲得社會救助家庭收入、財產狀況,對孤兒、事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活、助學保障提出初審意見;辦理老年人權益保障、生活確有困難殘疾人救助、流浪乞討人員救助、人民調解員因工致傷致殘醫(yī)療和生活救助、未成年人保護有關事務。開展殘疾預防和殘疾人康復工作。承辦國企部分困難雙解人員社會保險補貼申請初審,申請國企困難下崗分流人員社保繳費補貼審核,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保登記、關系轉移接續(xù)申請和待遇申領、注銷登記,領取養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險待遇人員資格認證辦理,社會保險個人權益記錄查詢打印和參保人員個人基本信息變更,養(yǎng)老保險待遇發(fā)放賬戶維護申請,社會保障卡日常業(yè)務辦理,就業(yè)登記,失業(yè)登記,一次性創(chuàng)業(yè)補貼初審,創(chuàng)業(yè)擔保貸款資格申請初審,就業(yè)援助對象確認,低保就業(yè)、就業(yè)困難人員社會保險補貼申領。承辦基本醫(yī)療保險參保登記、參保信息變更、參保人員參保信息查詢、異地就醫(yī)備案。承辦退役軍人和其他優(yōu)撫對象優(yōu)待證辦理初審、光榮牌懸掛和服務管理工作,做好退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、優(yōu)撫幫扶、走訪慰問、權益維護等服務保障工作。完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作任務。
(二)單位構成
因2024年機構改革,原重慶市萬州區(qū)地寶土家族鄉(xiāng)勞動就業(yè)和社會保障服務所、重慶市萬州區(qū)地寶土家族鄉(xiāng)退役軍人服務站合并為重慶市萬州區(qū)地寶土家族鄉(xiāng)便民服務中心(退役軍人服務站),原重慶市萬州區(qū)地寶土家族鄉(xiāng)退役軍人服務站注銷,是重慶市萬州區(qū)地寶土家族鄉(xiāng)人民政府管理的公益一類全額撥款正科級事業(yè)單位,系二級預算單位,未單獨設內部科室,核定事業(yè)編制7名,實有在編在崗5人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數(shù)108.61萬元,其中:一般公共預算撥款108.61萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2025年增加5.17萬元,主要是機構改革,人員經費撥款增加5.88萬元,公用經費撥款減少0.71萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數(shù)108.61萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預算99.75萬元,衛(wèi)生健康支出預算4.57萬元,住房保障支出預算4.29萬元。支出預算較2025年增加5.17萬元,主要是基本支出預算增加5.17萬元,項目支出預算增加0萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入108.61?萬元,一般公共預算財政撥款支出108.61萬元,比2025年增加5.17萬元。其中:基本支出108.61萬元,比2025年增加5.17萬元,主要原因是人員工資和社保基數(shù)調標,工資福利費支出增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元,比2025年增加(或減少)0萬元,主要原因是項目支出統(tǒng)一預算編制在重慶市萬州區(qū)地寶土家族鄉(xiāng)人民政府(本級)。
重慶市萬州區(qū)地寶土家族鄉(xiāng)便民服務中心(退役軍人服務站)2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,公務接待費0元,公務用車運行維護費0萬元,公務用車購置費0萬元,本單位2026年無“三公”經費預算安排的支出,所發(fā)生的支出統(tǒng)一在政府本級預算中列支。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額 0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。本單位2026年無項目支出,不涉及績效目標設置。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯(lián)系人:趙光緒 聯(lián)系方式:023-58656175
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