重慶市萬州區(qū)地寶土家族鄉(xiāng)人民政府(本級)2026年單位預(yù)算公開說明
重慶市萬州區(qū)地寶土家族鄉(xiāng)人民政府(本級)2026年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
按照黨中央關(guān)于增強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政執(zhí)行、為民服務(wù)、議事協(xié)商、應(yīng)急管理、平安建設(shè)五大能力的要求,圍繞黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生服務(wù)、平安法治“四板塊”,強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)核心職能,進(jìn)一步加強(qiáng)基層治理能力現(xiàn)代化建設(shè)。
1.黨的建設(shè)板塊。主要負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)、制度建設(shè)和反腐敗斗爭,以及民主法治、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團(tuán)體等領(lǐng)域工作,加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo),全面加強(qiáng)黨的建設(shè),嚴(yán)格落實全面從嚴(yán)治黨各項要求,以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)推動各項工作高質(zhì)量發(fā)展。
2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、水利、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境、規(guī)劃和自然資源、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、鄉(xiāng)村道路建設(shè)管理、財政、審計、統(tǒng)計等領(lǐng)域工作,制定和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計劃,落實區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、空間規(guī)劃、專項規(guī)劃,強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,改善人居環(huán)境。
3.民生服務(wù)板塊。主要負(fù)責(zé)民政、勞動就業(yè)、社會保障、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人等領(lǐng)域工作,推動社會事業(yè)發(fā)展,落實社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困等社會保障政策,優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置,統(tǒng)籌公共服務(wù)設(shè)施空間布局,提供優(yōu)質(zhì)高效的便民服務(wù)。
4.平安法治板塊。主要負(fù)責(zé)平安綜治、應(yīng)急管理、消防救援、行政執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域工作,健全應(yīng)急管理和除險清患排查治理體系,完善執(zhí)法協(xié)調(diào)、矛盾糾紛化解調(diào)處、公共法律服務(wù)、普法依法治理、網(wǎng)上網(wǎng)下聯(lián)動化解輿情風(fēng)險等機(jī)制,推動平安法治和社會治理工作落細(xì)落實。
(二)單位構(gòu)成
重慶市萬州區(qū)地寶土家族鄉(xiāng)人民政府(本級)為二級預(yù)算單位,為行政單位,統(tǒng)一設(shè)置基層治理綜合指揮室1個綜合辦事機(jī)構(gòu),黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室 4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。核定行政編制16名,實有在編人數(shù)為15名。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)754.94萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款751.94萬元,政府性基金預(yù)算撥款3萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2025年減少19.16萬元,主要是基本支出經(jīng)費撥款增加4.8萬元,項目支出經(jīng)費撥款減少23.96萬元。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)754.94萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算440.86萬元,國防支出預(yù)算 5萬元,公共安全支出預(yù)算13萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算79.96萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算26.19萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算3萬元,農(nóng)林水支出預(yù)算96.05萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出預(yù)算60萬元,住房保障支出預(yù)算30.89萬元。支出預(yù)算較2025年減少19.16萬元,主要是基本支出預(yù)算增加4.8萬元,項目支出預(yù)算減少23.96萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入751.94萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出751.94萬元,比2025年減少19.16萬元。其中:基本支出474.3萬元,比2025年增加4.8萬元,主要原因是在職人員工資、社保及公積金繳費基數(shù)調(diào)標(biāo),主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補(bǔ)助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出277.64萬元,比2025年減少23.96萬元,主要原因是本年無三支一扶人員、預(yù)計稅收減少,主要用于安全維穩(wěn)、基層武裝建設(shè)、企業(yè)生產(chǎn)扶持、村(社區(qū))支出等重點工作。
2026年政府性基金預(yù)算收入3萬元,政府性基金預(yù)算支出3萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是污水管網(wǎng)維修費較上年無明顯變化,主要用于污水管網(wǎng)的維修維護(hù)。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算5.98萬元,比2025年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用 0萬元,比2025年減少(或增加)0萬元,主要原因是本單位無因公出國(境)費用;公務(wù)接待費0.5萬元,比2025年減少0.5萬元,主要原因是接待減少;公務(wù)用車運行維護(hù)費5.48萬元,比2025年增加0.5萬元,主要原因是公務(wù)車使用年限較長,維修成本增加;公務(wù)用車購置費0萬元,比2025年減少20萬元;主要原因是本單位無公務(wù)車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費70.76萬元,比上年減少2.06萬元,主要原因為人員變動及預(yù)算編制口徑變化。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0.8萬元:政府采購貨物預(yù)算0.8萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.8萬元:政府采購貨物預(yù)算0.8萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款280.64萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,本單位共有車輛5輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,應(yīng)急保障用車5輛。2026年一般公共預(yù)算未安排購置車輛 。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:趙光緒 ?聯(lián)系方式:023-58656175
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