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[ 索引號(hào) ] 11500101008640571P/2024-00012
[ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政
[ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 萬州區(qū)白羊鎮(zhèn)
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-11-14
[ 發(fā)布日期 ] 2024-11-20

重慶市萬州區(qū)白羊鎮(zhèn)人民政府2023年度決算公開說明

日期:2024-11-20 來源:萬州區(qū)白羊鎮(zhèn)
語音播報(bào)

重慶市萬州區(qū)白羊鎮(zhèn)人民政府

2023年度決算公開說明

?

????一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī),深學(xué)篤用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想,充分發(fā)揮鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用,堅(jiān)持促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入,強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生,加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定,推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的基本職能,適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新要求和人民群眾新期待,推動(dòng)工作重心轉(zhuǎn)移到加強(qiáng)基層黨的建設(shè),強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共服務(wù)、公共管理、公共安全等方面職能。承擔(dān)區(qū)級(jí)部門下放的服務(wù)管理職權(quán)、承擔(dān)依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)。構(gòu)建職能科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)有序、保障有力、服務(wù)高效、人民滿意的鎮(zhèn)政府服務(wù)管理體制機(jī)制。

各綜合辦事機(jī)構(gòu)及事業(yè)站所在執(zhí)行《優(yōu)化完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)設(shè)置的實(shí)施方案》(萬州委辦〔201943號(hào))規(guī)定的職責(zé)基礎(chǔ)上同時(shí)完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)部門交辦的其他任務(wù)。其中,應(yīng)急管理辦公室增加承擔(dān)消防管理工作任務(wù)和食品安全屬地管理職責(zé);檸檬產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心職能職責(zé)為:檸檬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、品牌和市場(chǎng)建設(shè)、新型經(jīng)營(yíng)主體培育、技術(shù)推廣服務(wù)、病蟲害防治等檸檬全產(chǎn)業(yè)鏈條的管理服務(wù)工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

遵循精簡(jiǎn)、統(tǒng)一、效能原則,設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)9個(gè),機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)。分別為:黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。設(shè)置事業(yè)站所7個(gè),機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)。分別為:農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)境服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、檸檬產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心。

(三)單位構(gòu)成

本單位無下級(jí)預(yù)算單位。

????二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)5476.09萬元,支出總計(jì)5476.09萬元。收支較上年決算數(shù)增加232.49萬元,增長(zhǎng)4.4%,主要原因是加大了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展方面資金投入。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)5476.09萬元,較上年決算數(shù)增加232.49萬元,增長(zhǎng)4.4%,主要原因是加大了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展方面資金投入。其中:財(cái)政撥款收入5476.09萬元,占100.0%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)5476.09萬元,較上年決算數(shù)增加232.49萬元,增長(zhǎng)4.4%,主要原因是加大了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展方面資金投入。其中:基本支出2396.95萬元,占43.8%;項(xiàng)目支出3079.14萬元,占56.2%

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5476.09萬元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加232.49萬元,增長(zhǎng)4.4%。主要原因是加大了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展方面資金投入。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5120.52萬元,較上年決算數(shù)增加58.49萬元,增長(zhǎng)1.2%。主要原因是加大了農(nóng)林水事務(wù)和節(jié)能環(huán)保事務(wù)資金投入。較年初預(yù)算數(shù)增加1809.47萬元,增長(zhǎng)54.7%。主要原因是增加了農(nóng)業(yè)病蟲害防治、農(nóng)村環(huán)境整治、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田修復(fù)、農(nóng)村供水工程建設(shè)維修維護(hù)和節(jié)能環(huán)保事務(wù)資金投入。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5120.52萬元,較上年決算數(shù)增加58.49萬元,增長(zhǎng)1.2%。主要原因是加大了農(nóng)林水事務(wù)和節(jié)能環(huán)保事務(wù)資金投入。較年初預(yù)算數(shù)增加1809.47萬元,增長(zhǎng)54.7%。主要原因是增加了農(nóng)業(yè)病蟲害防治、農(nóng)村環(huán)境整治、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田修復(fù)、農(nóng)村供水工程建設(shè)維修維護(hù)和節(jié)能環(huán)保事務(wù)資金投入。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)一般公共服務(wù)支出1152.93萬元,占22.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.26萬元,增長(zhǎng)0.3%,主要原因是增加經(jīng)濟(jì)普查專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

2)國(guó)防支出2萬元,較年初預(yù)算數(shù)無增減。

3)文化旅游體育與傳媒支出48.08萬元,占0.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.39萬元,增長(zhǎng)12.6%,主要原因?yàn)榱素S富群眾文化活動(dòng),舉辦開展了多形式群眾文化活動(dòng)。

4)社會(huì)保障與就業(yè)支出950.61萬元,占18.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加117.62萬元,增長(zhǎng)14.1%,主要原因是加大了就業(yè)扶持補(bǔ)助以及民政救助等支出。

5)衛(wèi)生健康支出135.65萬元,占2.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加19.4萬元,增長(zhǎng)16.7%,主要原因是調(diào)整社保繳費(fèi)基數(shù)支出增加。

6)節(jié)能環(huán)保支出197.81萬元,占3.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加197.81萬元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是增加了水體污染防治以及黑臭水體治理支出。

7)城鄉(xiāng)社區(qū)支出91.54萬元,占1.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.6萬元,下降2.8%,主要原因是部分轉(zhuǎn)由政府性基金資金支付。

8)農(nóng)林水支出1863.33萬元,占36.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加1045.39萬元,增長(zhǎng)127.8%,主要原因是加大了對(duì)病蟲害防治、農(nóng)村環(huán)境整治、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田修復(fù)、農(nóng)村供水工程建設(shè)維修維護(hù)等專項(xiàng)支出。

9)交通運(yùn)輸支出288.09萬元,占5.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加269.61萬元,增長(zhǎng)1458.9%,主要原因是加大對(duì)農(nóng)村道路建設(shè)等專項(xiàng)支出。

10)資源勘探信息等支出64.94萬元,占1.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加41.72萬元,增長(zhǎng)179.7%,主要原因是加大了災(zāi)后企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)專項(xiàng)支出。

11住房保障支出156.83萬元,占3.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加23.88萬元,增長(zhǎng)18.0%,主要原因是加大了對(duì)農(nóng)村危房改造專項(xiàng)支出。

12災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出168.7萬元,占3.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加117.7萬元,增長(zhǎng)230.8%,主要原因是加大了對(duì)因自然災(zāi)害受災(zāi)群眾補(bǔ)助以及災(zāi)后恢復(fù)建設(shè)專項(xiàng)支出。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2396.95萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2242.47萬元,較上年決算數(shù)減少241.02萬元,下降9.7%,主要原因是同2022年比減少了撫恤等費(fèi)用支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)154.48萬元,較上年決算數(shù)減少215.86萬元,下降58.3%,主要原因是壓減公用開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。本年收入355.57萬元,較上年決算數(shù)增加174萬元,增長(zhǎng)95.8%,主要原因是加大了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)業(yè)發(fā)展等專項(xiàng)支出。本年支出355.57萬元,較上年決算數(shù)增加174萬元,增長(zhǎng)95.8%,主要原因是加大了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)業(yè)發(fā)展等專項(xiàng)支出。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部2023度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

????三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.36萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.64萬元,下降14.9%,主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支,壓減經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.24萬元,下降2.5%,主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支,壓減經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用,本部門2023年未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi),本部門2023年未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.6萬元,主要用于公務(wù)車輛運(yùn)行油料費(fèi)、過橋費(fèi)以及維修維護(hù)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.4萬元,下降23.3%,主要原因是制定公務(wù)用車管理制度,嚴(yán)格管理公務(wù)車輛使用。較上年支出數(shù)減少0.1萬元,下降2.1%,主要原因是制定公務(wù)用車管理制度,嚴(yán)格管理公務(wù)車輛使用。

公務(wù)接待費(fèi)4.77萬元,主要用于接待因公務(wù)發(fā)生必要接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.23萬元,下降4.6%,主要原因是嚴(yán)格遵守接待制度控制接待標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少0.13萬元,下降2.7%,主要原因是嚴(yán)格遵守接待制度控制接待標(biāo)準(zhǔn)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)無;公務(wù)用車購(gòu)置,公務(wù)車保有量為7輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待158批次1600人。2023年本部門人均接待費(fèi)29.79元,車均購(gòu)置費(fèi),車均維護(hù)費(fèi)0.66萬元。

????四、其他需要說明的事項(xiàng)

????(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出11.67萬元,較上年決算數(shù)增加1.67萬元,增長(zhǎng)16.7%,主要原因是政府統(tǒng)一安排會(huì)議增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出11.21萬元,較上年決算數(shù)增加4.23萬元,增長(zhǎng)60.6%主要原因是加大對(duì)機(jī)關(guān)和村居干部履職能力培訓(xùn)。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出115.62萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支開支辦公經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)用車維修費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少160.36萬元,下降58.1%,主要原因是進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)運(yùn)行管理制度,節(jié)約辦公成本,減少了相關(guān)費(fèi)用開支。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至20231231日,本部門共有車輛7輛,其中應(yīng)急保障用車4輛,特種專業(yè)技術(shù)用車3

(四)政府采購(gòu)支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

????五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

(一)單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)部門整體和127個(gè)一般性項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出3079.14元。從績(jī)效評(píng)價(jià)情況來看,各項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行中都嚴(yán)格按照專款專用原則安排支出范圍,根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)各項(xiàng)目完成情況良好。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

整體績(jī)效自評(píng)表:

白羊鎮(zhèn)2023年度部門整體績(jī)效自評(píng)表

主管部門

重慶市萬州區(qū)白羊鎮(zhèn)人民政府

部門
聯(lián)系人

張文欽

聯(lián)系電話

58600002

自評(píng)總分
(分)

98.96

當(dāng)年績(jī)效
目標(biāo)

年初績(jī)效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府決策部署,保干部職工、村居人員待遇,保障鎮(zhèn)政府正常運(yùn)行、保社會(huì)穩(wěn)定、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;確保預(yù)算收支平衡,嚴(yán)格按照相關(guān)國(guó)庫(kù)集中支付制度的要求,加大對(duì)預(yù)算單位的撥款,確保撥付完成率達(dá)百分之百;有效控制項(xiàng)目支出,提高財(cái)政資金使用效率;有效管控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),確保政府消赤任務(wù)的完成;有效履行財(cái)政部門監(jiān)管職能,切實(shí)提高政府采購(gòu)?fù)该鞫龋患訌?qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理,按時(shí)編制報(bào)送行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告。

落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府決策部署,保干部職工、村居人員待遇,保障鎮(zhèn)政府正常運(yùn)行、保社會(huì)穩(wěn)定、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;確保預(yù)算收支平衡,嚴(yán)格按照相關(guān)國(guó)庫(kù)集中支付制度的要求,加大對(duì)預(yù)算單位的撥款,確保撥付完成率達(dá)百分之百;有效控制項(xiàng)目支出,提高財(cái)政資金使用效率;有效管控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),確保政府消赤任務(wù)的完成;有效履行財(cái)政部門監(jiān)管職能,切實(shí)提高政府采購(gòu)?fù)该鞫龋患訌?qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理,按時(shí)編制報(bào)送行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告。

落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府決策部署,保干部職工、村居人員待遇,保障鎮(zhèn)政府正常運(yùn)行、保社會(huì)穩(wěn)定、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;確保預(yù)算收支平衡,嚴(yán)格按照相關(guān)國(guó)庫(kù)集中支付制度的要求,加大對(duì)預(yù)算單位的撥款,確保撥付完成率達(dá)百分之百;有效控制項(xiàng)目支出,提高財(cái)政資金使用效率;有效管控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),確保政府消赤任務(wù)的完成;有效履行財(cái)政部門監(jiān)管職能,切實(shí)提高政府采購(gòu)?fù)该鞫龋患訌?qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理,按時(shí)編制報(bào)送行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告。

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)名稱

計(jì)量
單位

指標(biāo)
性質(zhì)

指標(biāo)值

指標(biāo)權(quán)重
(分)

全年
完成值

指標(biāo)得分
(分)

說明

年度預(yù)算執(zhí)行率

%

=

100

10

89.6

8.96

部分項(xiàng)目未完工驗(yàn)收

預(yù)算決算及時(shí)編制率

%

=

100

20

100

20


經(jīng)濟(jì)及社會(huì)發(fā)展情況


定性

優(yōu)

10

全部完成

10


行政事業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告完成率

%

=

100

10

100

10


消赤工作完成率

%

%

100

20

100

20


預(yù)算收支平衡


定性

優(yōu)良中低差

20

全部完成

20


廣大群眾對(duì)政府及其部門工作的認(rèn)可度

%

95

10

95

10


一般性項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表:

白羊鎮(zhèn)2023年度一般性項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

序號(hào)

項(xiàng)目名稱

指標(biāo)名稱

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

計(jì)量單位

指標(biāo)權(quán)重

全年完成值

指標(biāo)得分

說明

自評(píng)得分

1

村辦公經(jīng)費(fèi)

年度預(yù)算執(zhí)行率

=

100

%

10

100

10


100

補(bǔ)助村個(gè)數(shù)

=

12

個(gè)

50

12

50


保障村級(jí)運(yùn)行

定性


30

全部完成

30


服務(wù)對(duì)象滿意度

定性


10

全部完成

10


2

萬州區(qū)2023年耕地保護(hù)動(dòng)態(tài)巡查工作經(jīng)費(fèi)

年度預(yù)算執(zhí)行率

=

100

%

10

100

10


100

發(fā)放人數(shù)

17

40

17

40


落實(shí)好耕地保護(hù)工作

定性

保護(hù)耕地


40

全部完成

40


群眾滿意率

90

%

10

90

10


(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

2023年的一般性項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)已完成,從績(jī)效評(píng)價(jià)情況來看,一般性項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)都按標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)到位,進(jìn)一步增強(qiáng)了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)意識(shí),增強(qiáng)了預(yù)算資金使用單位績(jī)效意識(shí)和資金管理水平,達(dá)到預(yù)期效果。

(四)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

? ?六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

????(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)三公經(jīng)費(fèi)指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? ?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

聯(lián)系人:張文欽;聯(lián)系電話023-58600002



重慶市萬州區(qū)白羊鎮(zhèn)人民政府

20241114



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