重慶市萬州區百安壩街道辦事處(本級)2026年單位預算情況說明
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重慶市萬州區百安壩街道辦事處(本級)
2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
????深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想,堅持以人民為中心,促進經濟發展、強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理,維護社會穩定,推進基層民主、促進轄區和諧,適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待,推動工作重心轉移到加強基層黨的建設,強化經濟發展、公共服務、公共管理、公共安全等方面職能。承擔區級部門下放的服務管理職權、承擔依法授權或委托的行政執法權。構建職能科學、運轉有序、保障有力、服務高效、人民滿意的街道辦事處服務管理體制機制。
????(二)單位構成
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2026年重慶市萬州區百安壩街道辦事處(本級)為一級預算單位,無下級預算單位,內設機構9個行政綜合辦公室、5個事業站所。各內設機構的職能職責如下:
????綜合辦事機構職能職責
????1.?黨政辦公室。主要負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責。
????2.?黨群工作辦公室。主要承擔黨的建設、編制、人事、群團等方面的職責。
????3.?經濟發展辦公室(掛統計辦公室、農村經營管理辦公室牌子)。主要負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計及貫徹執行扶貧開發方針政策、扶貧開發工作的統籌協調、產業扶貧指導、扶貧政策法規及相關技能培訓的指導管理等職責。
4.?民政和社會事務辦公室(掛衛生健康辦公室牌子)。主要負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責。
5.?平安建設辦公室。主要負責信訪、人民調解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教,對重點人員和人群的穩控,及時有效化解重大矛盾,全面確保轄區的社會政治穩定和改善社會治安。
6.? 規劃建設管理環保辦公室。主要負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護等職責。
7.?財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會計、支農惠民資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村(社區)級財務管理等職責。
8.?應急管理辦公室。主要負責應急管理和安全生產綜合監管,消防管理工作、食品安全屬地管理、協助開展煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監管工作。
9.?重點項目辦。主要負責轄區征地拆遷、重大建設項目、招商引資、商圈建設等任務。
事業站所職能職責
1.?產業發展服務中心。主要承擔農技、農機、林業、水利水保、水產、畜牧獸醫等方面的重大技術推廣、信息服務、資源環境保護、災害防治等工作以及農民質量安全知識的培訓、質量安全控制技術的推廣、生產環節質量安全的日常巡查、各項監管措施的督促落實等工作,從源頭上保障農產品質量安全。
2.?新時代文明實踐服務中心。主要承擔文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓等方面工作。
3. ?便民服務中心(退役軍人服務站)。主要承擔勞動和社會保障、就業、再就業及農村富余勞動力轉移工作;下崗失業人員的就業指導、培訓、介紹以及流動人口的就業服務管理;負責低保對象的審核;負責優撫救濟、社會互助等工作;主要承擔退役軍人的關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務。
4.? 綜合行政執法大隊。主要承擔轄區規劃建設、城市規劃、城市建設、市政公用、市容環衛、環境保護等工作。
5.?社區事務服務中心。承擔規劃和自然資源、住房和城鄉建設、城市管理等領域的事務性、技術性、服務性工作。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數2418.10?萬元,其中:一般公共預算撥款2418.10?萬元,政府性基金預算撥款0?萬元。收入較2025年增加21.46萬元,主要是人員經費撥款增加21.46萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數 2418.10萬元,其中:一般公共服務支出預算1926.62?萬元,國防支出2.50萬元,社會保障和就業支出預算176.80?萬元,衛生健康支出預算64.90萬元,城鄉社區支出103.81萬元,農林水支出66.37萬元,資源勘探工業信息等支出0.1萬元,住房保障支出預算77.01萬元。支出預算較2025年增加21.46萬元,主要是基本支出預算比2025年減少53.66?萬元,項目支出預算比2025年增加75.12?萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入2418.10萬元,一般公共預算財政撥款支出2418.10萬元,比2025年增加21.46萬元。其中:基本支出1062.52萬元,比2025年減少53.66萬元,主要原因是人員調出、退休等;項目支出 1355.58萬元,比2025年增加75.12萬元,主要原因是老舊小區改造項目減少等。
重慶市萬州區百安壩街道辦事處2026年無政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算3.50萬元,比2025年增加0.37萬元。其中:公務用車運行維護費 3.50?萬元,比2025年增加0.37萬元,主要原因是公務車燃油費增加等。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費77.63萬元,比上年減少5.22?萬元,主要原因是厲行節約,縮減開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0?萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款1355.58?萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2025年12月,本單位共有車輛3?輛,其中一般公務用車3?輛。2026年一般公共預算安排購置車輛 0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯系人:楊宛秋??聯系方式: 023-58544537?
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