重慶市萬州區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室(本級(jí))2026年單位預(yù)算情況說明
重慶市萬州區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室(本級(jí))
2026年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家和市、區(qū)行政審批制度改革和政務(wù)服務(wù)有關(guān)方針政策、法律、法規(guī)、規(guī)章。
2.牽頭全區(qū)行政審批制度改革和政務(wù)服務(wù)、“放管服”改革等相關(guān)工作。
3.研究擬訂全區(qū)推進(jìn)行政審批制度改革和政務(wù)服務(wù)的制度、辦法和監(jiān)督管理細(xì)則,并組織實(shí)施。
4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)相關(guān)部門(單位)行政審批和公共服務(wù)事項(xiàng)優(yōu)化辦理流程,并組織實(shí)施;對(duì)各單位進(jìn)駐區(qū)政務(wù)服務(wù)中心(含分中心)的行政審批和公共服務(wù)事項(xiàng)的辦理進(jìn)行組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導(dǎo)服務(wù)。
5.負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)單位的行政審批制度改革和政務(wù)服務(wù)相關(guān)工作進(jìn)行考核,對(duì)進(jìn)駐區(qū)政務(wù)服務(wù)中心的窗口及工作人員進(jìn)行日常管理和考核,受理政務(wù)服務(wù)行為的投訴、舉報(bào),并會(huì)同有關(guān)部門按規(guī)定辦理。
6.負(fù)責(zé)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”體系建設(shè),負(fù)責(zé)網(wǎng)上辦事平臺(tái)的推廣應(yīng)用、運(yùn)行監(jiān)管工作,負(fù)責(zé)“智能大廳”建設(shè),提高政務(wù)服務(wù)智能化水平。
7.統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)三級(jí)政務(wù)服務(wù)體系建設(shè),對(duì)分中心、鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道公共服務(wù)中心進(jìn)行考核。
8.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
萬州區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室為財(cái)政全額撥款行政單位。機(jī)構(gòu)規(guī)格正處級(jí),內(nèi)設(shè)綜合科、政務(wù)監(jiān)督科、政務(wù)管理科、基層指導(dǎo)科4個(gè)科室。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)1101.45萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1101.45萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2025年增加21.10萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加21.10萬元。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)1101.45萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算1002.33萬元,教育支出預(yù)算0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算49.41萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算22.67萬元,住房保障支出預(yù)算27.04萬元。支出預(yù)算較2025年增加21.10萬元,主要是基本支出預(yù)算增加21.10萬元,項(xiàng)目支出預(yù)算增加 0萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1101.45萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1101.45萬元,比2025年增加21.10萬元。其中:基本支出390.49萬元,比2025年增加21.10萬元,主要原因是單位人員經(jīng)費(fèi)增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出0萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是本單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算無變化,主要用于保障新政務(wù)服務(wù)大廳正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
本單位2026年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.00萬元,比2025年增加0萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是本單位未安排因公出國(境)事務(wù);公務(wù)接待費(fèi)1.50萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,公務(wù)接待費(fèi)未增加;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.50萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),嚴(yán)格公車管理,公車運(yùn)行維護(hù)成本未增加;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比2025年增加0萬元;主要原因是本單位未安排公務(wù)用車購置事項(xiàng)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)62.48萬元,比上年增加0.68萬元,主要原因是按標(biāo)準(zhǔn)提取相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額139.66萬元:政府采購貨物預(yù)算2.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算137.66萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購139.66萬元:政府采購貨物預(yù)算2.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算137.66萬元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款710.96萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:楊慶 ??? ?聯(lián)系方式:023-58963399
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