重慶市萬州區政務服務中心2026年單位預算情況說明
重慶市萬州區政務服務中心2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.承擔區政府權限范圍內的行政審批事項和服務事項集中規范運行的服務與授權管理工作。
2.負責網上政務服務相關新媒體建設及運行工作;負責全區政務服務體系的信息公開,協助開展有關網絡輿情處理。
3.承擔全區行政審批電子監察事務性工作,檢查、指導電子監察系統的日常運行和管理維護工作,及時處理異常情況。
4.承擔政務服務有關信訪、投訴和監察處理事務性工作。
5.監督、指導區級部門和鎮鄉(街道)政務服務工作,協調指導開展便民服務。
(二)單位構成
萬州區政務服務中心為公益一類事業單位。機構規格正科級。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數170.56萬元,其中:一般公共預算撥款170.56萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2025年增加10.28萬元,主要是一般公共預算撥款增加10.28萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數170.56萬元,其中:一般公共服務支出預算128.56萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業支出預算24.85萬元,衛生健康支出預算8.58萬元,住房保障支出預算 8.57萬元。支出預算較2025年增加10.28萬元,主要是基本支出預算增加10.28萬元,項目支出預算增加 0萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入170.56萬元,一般公共預算財政撥款支出170.56萬元,比2025年增加10.28萬元。其中:基本支出170.56萬元,比2025年增加10.28萬元,主要原因是單位人員經費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是本單位年初預算未安排項目支出。
本單位2026年無政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算1.69萬元,比2025年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是本單位未安排因公出國(境)事務;公務接待費0萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,強化公務接待支出管理,公務接待費未增加;公務用車運行維護費1.69萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是從嚴控制三公經費,嚴格公車管理,公車運行維護成本未增加;公務用車購置費0萬元,比2025年增加0萬元;主要原因是本單位未安排公務用車購置事項。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。本單位2026年無項目支出。
(四)國有資產占有使用情況。截止2025年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯系人:楊慶??? ? 聯系方式:023-58963399
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