重慶市萬州區(qū)政務服務管理辦公室(本級)2024年單位預算情況說明
重慶市萬州區(qū)政務服務管理辦公室(本級)
2024年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
(1)貫徹執(zhí)行國家和市、區(qū)行政審批制度改革和政務服務及公共資源交易監(jiān)督管理有關方針政策、法律、法規(guī)、規(guī)章。
(2)牽頭全區(qū)行政審批制度改革和政務服務、“放管服”改革等相關工作。
(3)研究擬訂全區(qū)推進行政審批制度改革和政務服務的制度、辦法和監(jiān)督管理細則,并組織實施。研究提出加強公共資源交易監(jiān)督管理的措施,擬訂區(qū)級公共資源交易場所的管理制度和規(guī)則,并組織實施。
(4)負責指導相關部門(單位)行政審批和公共服務事項優(yōu)化辦理流程,并組織實施;對各單位進駐區(qū)政務服務中心(含分中心)的行政審批和公共服務事項的辦理進行組織協調、監(jiān)督管理和指導服務。
(5)負責對有關單位的行政審批制度改革和政務服務相關工作進行考核,對進駐區(qū)政務服務中心的窗口及工作人員進行日常管理和考核,受理政務服務行為的投訴、舉報,并會同有關部門按規(guī)定辦理。
(6)負責對政務服務相關的中介服務進行監(jiān)督管理。
(7)研究擬訂全區(qū)政務服務信息網絡平臺建設整體規(guī)劃,并組織實施。負責行政審批系統(tǒng)、公共資源交易系統(tǒng)和電子監(jiān)察系統(tǒng)的網絡建設和運行指導及監(jiān)督管理工作。
(8)統(tǒng)籌指導協調全區(qū)三級政務服務體系建設,對分中心、鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道公共服務中心進行考核。
(9)統(tǒng)籌指導協調全區(qū)公共資源交易活動。指導協調政府采購、國有產權交易、土地使用權出讓等公共資源交易活動的監(jiān)督管理工作。
(10)重慶市萬州區(qū)政務服務管理辦公室與區(qū)政府職能部門相關工作邊界。
1.政府采購、國有產權交易、土地使用權出讓等公共資源交易活動的監(jiān)督管理工作,分別由萬州區(qū)財政局、萬州區(qū)國有資產監(jiān)督管理委員會、萬州區(qū)規(guī)劃和自然資源局承擔,萬州區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局負責指導協調。
2.萬州區(qū)經濟和信息化委員會、萬州區(qū)規(guī)劃和自然資源局、萬州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會、萬州區(qū)城市管理局、萬州區(qū)交通局、萬州區(qū)水利局、萬州區(qū)農業(yè)農村委員會、萬州區(qū)商務委員會、萬州區(qū)林業(yè)局等部門按照規(guī)定的職責分工,依法負責本行業(yè)工程建設項目合同簽訂后的監(jiān)督管理。
(11)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
(二)單位構成
萬州區(qū)政務服務管理辦公室(區(qū)公共資源交易監(jiān)管局)為財政全額撥款行政單位。機構規(guī)格正處級,內設綜合科、政務監(jiān)督科、政務管理科、基層指導科4個科室。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數809.89萬元,其中:一般公共預算撥款809.89萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年增加150.41萬元,主要是一般公共預算財政撥款增加150.41萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數809.89萬元,其中:一般公共服務支出預算713.83萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預算47.92萬元,衛(wèi)生健康支出預算21.96萬元,住房保障支出預算26.18萬元。支出預算較2023年增加150.41萬元,主要是基本支出預算減少94.74萬元,項目支出預算增加245.16?萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入809.89萬元,一般公共預算財政撥款支出809.89萬元,比2023年增加150.41萬元。其中:基本支出359.94萬元,比2023年減少94.74?萬元,主要原因是區(qū)政務服務辦職能劃轉,單位在編人員減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出449.96萬元,比2023年增加245.16萬元,主要原因是區(qū)政務服務辦項目經費增加,主要用于保障新政務服務大廳正常運轉重點工作。
本單位2024年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算6.00萬元,比2023年增加0?萬元。其中:因公出國(境)費用0?萬元,比2023年增加0萬元,主要原因是單位未安排因公出國(境)事務;公務接待費1.50萬元,比2023年增加0萬元,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,公務接待費未增加;公務用車運行維護費4.50萬元,比2023年增加0萬元,主要原因是從嚴控制三公經費,公務車輛出行減少,公車運行維護成本未增加;公務用車購置費0?萬元,比2023年增加0?萬元;主要原因是單位未安排公務用車購置事項。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費43.06萬元,比上年增加減少13.70萬元,主要原因為區(qū)政務服務辦職能劃轉,單位在編人員減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額152.96萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算152.96萬元;其中一般公共預算撥款政府采購152.96??萬元:政府采購貨物預算 0萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算152.96萬元。
(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款449.96萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2023年12月,本單位共有車輛1?輛,其中一般公務用車1?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0?輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0?輛,其中一般公務用車0?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0?輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯系人:梁爽??聯系方式:023-58960399?
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