重慶市萬州區住房和城鄉建設委員會2026年部門預算情況說明
重慶市萬州區住房和城鄉建設委員會
2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.負責推進住房和城鄉建設事業改革發展。貫徹執行住房和城鄉建設法律、法規、規章和方針政策。組織實施住房和城鄉建設發展規劃、專項規劃和年度計劃。負責規范住房和城鄉建設管理秩序。
2.負責住房和城鄉建設財政性資金的管理。負責城市建設配套費、城鎮污水處理費的征收和管理。會同財政部門籌集住房和城鄉建設財政性資金,編制年度收支計劃。監督管理住房和城鄉建設財政性資金的使用。
3.負責房地產行業的監督管理。貫徹實施房地產調控政策,牽頭擬訂房地產行業發展規劃并組織實施。負責規范房地產開發建設市場秩序、房地產交易市場秩序。監督執行房屋面積管理、交易管理的規章制度。按規定負責房地產開發企業資質管理。
4.負責住房保障工作。貫徹實施住房保障、住房改革政策。負責保障性住房建設的監督管理和協調推進。指導全區公有房屋改革和管理。負責室內裝飾裝修活動管理。負責物業管理活動的監督管理。負責推進城市修補和有機更新。負責城市老舊功能片區和老舊小區改造提升工作。統籌推進城市棚戶區改造工作。負責城市既有建筑保留利用、更新改造工作。負責國有土地上房屋征收工作。
5.負責建筑行業的監督管理。負責規范建筑市場秩序。負責房屋建筑和市政基礎設施工程質量、安全的監督管理。負責或參與工程質量安全事故的調查處理和突發事件應急處置。負責建筑企業及從業人員的資質資格管理。編制和發布地方建設工程造價計價依據。負責新型建筑材料、建筑機械與設備的應用管理。負責房屋使用安全的監督管理。
6.負責勘察設計行業的監督管理。負責規范勘察設計市場秩序。負責建設工程勘察設計企業及從業人員的資質資格管理。按規定負責房屋建筑和市政基礎設施工程建設抗震設防的監督管理。指導城市地下空間綜合開發利用和城市雕塑工作。
7.統籌推進城市基礎設施建設工作。擬訂城市道路橋梁隧道及其附屬設施等城市基礎設施建設規劃并組織實施,負責項目的儲備、前期工作和協調推進。協調推進房屋建筑和市政基礎設施區級重點項目建設。統籌城市人居環境改善工作。負責城市管線的綜合管理,建立城市管線綜合管理協調機制,統籌城市綜合管廊建設與管理。
8.負責統籌推進城市提升工作。牽頭推進城市提升行動計劃,統籌推進城市提升相關前期工作和項目協調。牽頭協調推進海綿城市建設、城市“清水綠岸”治理提升工作。負責歷史文化名城、街區和傳統風貌區的保護建設管理工作。指導歷史建筑、傳統風貌建筑的修復建設。
9.負責城市軌道交通建設管理。擬訂城市軌道建設規劃、專項規劃和年度建設計劃并監督實施。負責城市軌道交通建設的監督協調。監督管理城市軌道交通控制保護區范圍內項目建設。協調城市軌道交通和其他交通方式的銜接。指導城市軌道交通物業開發,協調城市軌道交通建設資金的籌集。
10.負責城鎮排水與污水處理的監督管理。牽頭擬訂城鎮排水與污水處理的建設規劃并監督實施。監督指導城市污水處理廠建設運行管理。負責城市排水(雨水、污水)管網建設維護管理。負責城鎮排水監測的監督管理。牽頭負責城市排水防澇工作。指導鎮鄉污水處理管理工作。
11.指導村鎮建設。貫徹落實村鎮建設政策。負責村鎮建設管理工作,組織村鎮專項建設示范。指導農村住房建設和農村危房改造工作。指導特色景觀旅游名鎮名村管理工作。負責歷史文化名鎮、名村的保護建設管理工作。
12.負責建設工程消防設計審查驗收相關工作。貫徹落實建設工程消防設計審查驗收政策。
13.負責建設科技推廣應用。推進住房和城鄉建設科技研究開發與成果轉化。指導住房和城鄉建設新技術示范、推廣、應用。承擔行業信息化、智能化管理工作。監督實施工程建設地方標準。推進建筑產業現代化,負責工程建設標準化工作。
15.負責綠色建筑與建筑節能管理。貫徹實施綠色建筑與建筑節能政策。承擔綠色建筑評價及建筑能效測評標識管理。推進建筑節能發展。
16.負責住房和城鄉建設領域綜合行政執法。具體交由相關行政執法隊伍承擔,并以部門名義統一執法。
17.將萬州區建設工程質量監督站、萬州區建設工程施工安全管理站承擔的行政決策、行政許可等行政職能劃入區住房城鄉建委。劃轉后,除綜合行政執法機構外,區住房城鄉建委所屬事業單位不再承擔行政職能。
18.負責住房和城鄉建設檔案管理。指導行業人才隊伍建設。承擔建筑工程專業技術資格管理工作。開展相關領域國際國內交流合作。
19.負責機關、直屬單位黨建工作。
20.完成區委、區政府、區人武部交辦的其他任務。
(二)單位構成
從預算單位構成看,納入本部門2026年度預算編制的二級預算單位共有6個,主要包括行政單位1個:萬州區住房和城鄉建設委員會;直屬事業單位5個:萬州區城市建設檔案館(非獨立核算)、萬州區城市建設中心、萬州區住房和城鄉建設服務中心、萬州區房屋管理中心、萬州區房屋征收中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數32018.22萬元,其中:一般公共預算財政撥款30102.62萬元,政府性基金財政撥款1641.6萬元,上年結轉收入0萬元。收入預算較上年減少4074.28萬元,主要是一般公共預算財政撥款較上年減少4074.28萬元,政府性基金財政撥款與上年持平,上年結轉收入與上年持平。
(二)支出預算:2026年年初預算數32018.22萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出1842.99萬元,衛生健康支出371.91萬元,節能環保支出6240萬元,資源勘探工業信息等支出0萬元,住房保障支出17430.96萬元,糧油物資儲備支出0萬元,城鄉社區支出6132.35萬元。支出預算較上年減少3979.84萬元,主要是基本支出預算增加209.19萬元,項目支出預算減少4189.03萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入30102.62萬元,一般公共預算財政撥款支出30102.62萬元,比上年減少4074.28萬元,其中:基本支出6737.83萬元,比上年增加114.74萬元,主要原因是正常人員增減變動導致基本支出增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助及保障部門正常運轉的各項商品和服務支出;項目支出23364.78萬元,比上年減少4189.03萬元,主要原因是提前下達的2026年度中央財政財政保障性安居工程及農村危房改造補助資金共17119.95萬元,比2025年度的21306.70萬元,減少4186.75萬元。主要用于城市建設、住房保障及環保等支出。。
2026年政府性基金預算收入1641.60萬元,政府性基金預算支出1641.60萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是政府性基金預算的項目沒有變化。主要用于污水管網及排水箱涵運行維護等。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算58.08萬元,比上年增加0萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是2026年本部門與上年度一樣無此類情況;公務接待費19.13萬元,比上年增加0萬元,主要原因是嚴格執行各項規定、嚴格控制公務接待費用;公務用車運行維護費38.95萬元,比上年增加0萬元,主要原因是加強公務用車運行管理并從嚴控制減少公務用車運行維護費用;公務用車購置0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是2026年本部門與上年度一樣無此類情況。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費179.59萬元,比上年減少4.99萬元,主要原因為單位在編人員變動。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1179.60萬元,其中:政府采購貨物預算39.60萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算1140萬元。一般公共預算撥款政府采購31.6萬元,其中:政府采購貨物預算31.6萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款23364.78萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2025年12月,所屬各預算單位共有車輛20輛,其中一般公務用車20輛,2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛,執法執勤用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
?
部門預算公開聯系人:駱云飛???聯系方式:15808043962
?
掃一掃在手機打開當前頁面
