重慶市萬州區房屋征收中心2026年單位預算情況說明
重慶市萬州區房屋征收中心2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
本單位主要是受區房屋征收部門住建委的委托,負責實施國有土地上房屋征收與補償的具體工作。主要包括制定征收項目補償安置方案、開展社會風險評估、公示征收決定、開展房地產評估機構選評工作、房屋調查登記及公示、簽訂征收補償安置協議、發放征收補償安置款、執行征收補償決定、開展房屋拆除工作、接受區政府及區住建委委托參加行政復議和行政訴訟、接待群眾來信來訪。
(二)單位構成
本單位無下級預算單位。設綜合辦公室、財務科、征收補償一科、征收補償二科、信訪科等5個科室。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數687.46萬元,其中:一般公共預算撥款413.46萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0?萬元,其他收入274萬元。一般公共預算撥款收入較2025年增加3.35萬元,其他收入增加94.45萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數687.46萬元,其中:一般公共服務支出預算413.46萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業支出預算102.09?萬元,衛生健康支出預算23.46萬元,住房保障支出預算20.85萬元。支出預算較2025年增加97.8萬元,主要是基本支出預算增加97.8萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入413.46萬元,一般公共預算財政撥款支出413.46萬元,比2025年增加3.35萬元。其中:基本支出413.46萬元,比2025年增加3.35萬元,主要原因是員工職稱晉級,在職人員工資福利及社會保險繳費等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出。
2026年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是我單位2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算?3.75萬元,比2025年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0?萬元,比2025年減少0萬元,單位未發生因公出國(境)費用;公務接待費1.75萬元,比2025年減少0?萬元,主要原因是本年公務接待費與上年基本一致;公務用車運行維護費 2.00萬元,比2025年減少0.00萬元,主要原因是本年預算公務用車維護費與上年基本一致;公務用車購置費0.00萬元,比2024年減少0.00萬元;主要原因是本單位未發生公務用車購置費。我單位的“三公”經費來源于單位自有資金。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額8萬元:政府采購貨物預算8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0?萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。無此類情況
。(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,本單位共有車輛1?輛,其中一般公務用車1?輛、執勤執法用車0?輛。2026年一般公共預算安排購置車輛1?輛,其中一般公務用車1?輛、執勤執法用車0?輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯系人:黃玲???聯系方式:座機:023-58000308
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