重慶市萬州區(qū)城建檔案館2025年單位預算情況說明
重慶市萬州區(qū)城市建設檔案館
2025年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
我單位為萬州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會下屬非獨立核算事業(yè)單位。負責對城建系統(tǒng)各單位和建設單位的城市建設檔案工作進行檔案專業(yè)知識指導、檔案保管的檢查,執(zhí)行檔案法規(guī)的監(jiān)督,參加城市工程竣工驗收。
(二)單位構成
我單位無內(nèi)設科室,無下屬單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)152.59萬元,其中:一般公共預算財政撥款152.59萬元,政府性基金預算撥款0萬元,其他收入0萬元,上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。收入預算較2024年增加7.62萬元,主要是一般公共預算財政撥款較2024年增加7.62萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)152.59萬元,其中:一般公共服務支出預算0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出33.87萬元,衛(wèi)生健康支出7.96萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出103.75萬元,住房保障支出7.01萬元。支出預算較2024年增加7.62萬元,主要是基本支出預算增加7.62萬元,項目支出預算增加0萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入152.59萬元,一般公共預算財政撥款支出152.59萬元,比2024年增加7.62萬元,其中:基本支出152.59萬元,比2024年增加7.62萬元,主要原因是人員基本工資正常變動。項目支出0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是我單位無項目支出。
萬州區(qū)城市建設檔案館2025年無政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算0萬元,與上年一致。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年一致,主要原因是2025年我單位無因公出國(境)費用;公務接待費0萬元,公務用車運行維護費0萬元,公務用車購置0萬元,與上年一致,主要原因是我單位為萬州區(qū)住房城鄉(xiāng)建設委員會下屬非獨立核算事業(yè)單位,公務接待、公務用車運行維護和公務用車購置的安排及支出事宜由主管部門負責,我單位不承擔此項費用。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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單位預算公開聯(lián)系人:駱云飛,聯(lián)系方式:02358225710
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