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[ 索引號 ] 11500101MB16468747/2026-00008
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計
[ 體裁分類 ] 財政
[ 發布機構 ] 萬州區醫保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-02-12
[ 發布日期 ] 2026-02-12

重慶市萬州區醫療保障局(本級)2026年單位預算情況說明

日期:2026-02-12 來源:萬州區醫保局
語音播報

重慶市萬州區醫療保障局(本級)2026年單位預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

1.貫徹執行國家醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、政策、規劃和標準,重慶市醫療保障地方性法規、規章和相關規劃、政策、標準。

2.貫徹實施醫療保障基金監督管理辦法,建立健全醫療保障基金安全防控機制,推進醫療保障基金支付方式改革。

3.落實醫療保障籌資和待遇政策,完善動態調整機制,按上級部署實施長期護理保險制度改革方案。

4.貫徹執行藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等地方醫保目錄和支付標準。

5.貫徹落實藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策,推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制,建立價格信息監測和信息發布制度。

6.貫徹落實藥品、醫用耗材的招標采購政策,按上級部署建設藥品、醫用耗材的招標采購平臺。

7.組織實施定點醫療機構、定點零售藥店協議和支付管理辦法,建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度,監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用,依法查處醫療保障領域違法違規行為。

8.負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。落實異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。

9.職能轉變。建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫”聯動改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

10.與有關部門的職責分工。建立與區發展和改革委員會、區衛生健康委員會、區市場監督管理局、區稅務局、區民政局等部門的溝通協商機制,加強制度、政策銜接,協同推進改革,提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

11.完成區委、區政府交辦的其他任務。

(二)單位構成

重慶市萬州區醫療保障局(本級)是重慶市萬州區醫療保障局的二級預算單位,醫療保障局內設辦公室、醫療保障科、基金監管科3個科室。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算2026年年初預算數711.63萬元,其中:一般公共預算撥款711.63萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2025年增加502.95萬元,主要是一般公共預算撥款增加502.95萬元。

(二)支出預算2026年年初預算數711.63萬元,其中:一般公共服務支出預算0萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業支出預算34.29萬元,衛生健康支出預算661.24萬元,住房保障支出預算16.1萬元。支出預算較2025年增加502.95萬元,主要是基本支出預算增加32.95萬元,項目支出預算增加470萬元。

三、單位預算情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入711.63萬元,一般公共預算財政撥款支出711.63萬元,比2025年增加502.95萬元。其中:基本支出241.63萬元,比2025年增加32.95萬元,主要原因是2026年初預算較2025年新增1名職工,且人員待遇標準調整,人員經費及相關計提增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出470萬元,比2025年增加470萬元,主要原因是我部門積極向上爭取資金,醫保能力提升中央補助資金較2025年初預算增加470萬元,主要用于醫保信息化標準化、基金監管、醫保支付方式改革、經辦管理服務體系建設、藥品和醫用耗材集中帶量采購、醫療服務價格改革、醫保目錄實施監管等重點工作。

重慶市萬州區醫療保障局2026年無政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2026年“三公”經費預算3.3萬元,比2025年增加0萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是本單位無因公出國(境)計劃;公務接待費0.45萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是本單位貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,從嚴控制三公經費,最大程度壓縮預算開支;公務用車運行維護費2.45萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是我單位貫徹過緊日子要求,堅決厲行節約,嚴格落實公車使用規定,最大限度節能降耗;公務用車購置0萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是我單位本年無公務用車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費2026年一般公共預算財政撥款運行經費41.3萬元,比上年增加4.69萬元,主要原因為單位在編人員變動。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款470萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止202512月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

單位預算公開聯系人:王彬容? 聯系方式:023-58000667

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