重慶市萬州區(qū)醫(yī)療保障局2026年部門預(yù)算情況說明
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重慶市萬州區(qū)醫(yī)療保障局2026年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),重慶市醫(yī)療保障地方性法規(guī)、規(guī)章和相關(guān)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)。
2.貫徹實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.落實醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善動態(tài)調(diào)整機制,按上級部署實施長期護理保險制度改革方案。
4.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等地方醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
5.貫徹落實藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策,推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6.貫徹落實藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策,按上級部署建設(shè)藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購平臺。
7.組織實施定點醫(yī)療機構(gòu)、定點零售藥店協(xié)議和支付管理辦法,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。落實異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
9.職能轉(zhuǎn)變。建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)”聯(lián)動改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負(fù)擔(dān)。
10.與有關(guān)部門的職責(zé)分工。建立與區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)衛(wèi)生健康委員會、區(qū)市場監(jiān)督管理局、區(qū)稅務(wù)局、區(qū)民政局等部門的溝通協(xié)商機制,加強制度、政策銜接,協(xié)同推進改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
重慶市萬州區(qū)醫(yī)療保障局是區(qū)級全額撥款的行政單位,內(nèi)設(shè)3個職能科室,即辦公室、醫(yī)療保障科、基金監(jiān)管科;從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門年度預(yù)算的二級預(yù)算單位有2個,分別為重慶市萬州區(qū)醫(yī)療保障局(本級)和重慶市萬州區(qū)醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購事務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)856.74萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款856.74萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元;收入較去年增加510.11萬元,主要是一般公共預(yù)算財政撥款增加510.11萬元。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)856.74萬元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出54.95萬元,衛(wèi)生健康支出778.55萬元,住房保障支出23.24萬元;支出較去年增加510.11萬元,主要是基本支出預(yù)算增加40.11萬元,項目支出預(yù)算增加470萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入856.74萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出856.74萬元,比2025年增加510.11萬元,其中:基本支出386.74萬元,比2025年增加40.11萬元,主要原因是2026年初預(yù)算較2025年新增1名職工,且人員待遇標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,人員經(jīng)費及相關(guān)計提增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出470萬元,比2025年增加470萬元,主要原因是我部門積極向上爭取資金,醫(yī)保能力提升中央補助資金較2025年初預(yù)算增加470萬元,主要用于醫(yī)保信息化標(biāo)準(zhǔn)化、基金監(jiān)管、醫(yī)保支付方式改革、經(jīng)辦管理服務(wù)體系建設(shè)、藥品和醫(yī)用耗材集中帶量采購、醫(yī)療服務(wù)價格改革、醫(yī)保目錄實施監(jiān)管等重點工作。
重慶市萬州區(qū)醫(yī)療保障局2026年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.3萬元,比2025年增加0萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是本部門無因公出國(境)計劃;公務(wù)接待費0.45萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是本部門貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費,最大程度壓縮預(yù)算開支;公務(wù)用車運行維護費2.45萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是我部門貫徹過緊日子要求,堅決厲行節(jié)約,嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,最大限度節(jié)能降耗;公務(wù)用車購置0萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是我部門本年無公務(wù)用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2026年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費41.3萬元,比上年增加4.69萬元,主要原因為單位在編人員變動。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款470萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:王彬容? 聯(lián)系方式:023-58000667
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