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[ 索引號 ] 11500101MB16468747/2025-00005
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計
[ 體裁分類 ] 財政
[ 發布機構 ] 萬州區醫保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-02-11
[ 發布日期 ] 2025-02-11

重慶市萬州區醫療保障局2025年部門預算情況說明

日期:2025-02-11 來源:萬州區醫保局
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重慶市萬州區醫療保障局2025年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責

1.貫徹執行國家醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、政策、規劃和標準,重慶市醫療保障地方性法規、規章和相關規劃、政策、標準。

2.貫徹實施醫療保障基金監督管理辦法,建立健全醫療保障基金安全防控機制,推進醫療保障基金支付方式改革。

3.落實醫療保障籌資和待遇政策,完善動態調整機制,按上級部署實施長期護理保險制度改革方案。

4.貫徹執行藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等地方醫保目錄和支付標準。

5.貫徹落實藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策,推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制,建立價格信息監測和信息發布制度。

6.貫徹落實藥品、醫用耗材的招標采購政策,按上級部署建設藥品、醫用耗材的招標采購平臺。

7.組織實施定點醫療機構、定點零售藥店協議和支付管理辦法,建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度,監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用,依法查處醫療保障領域違法違規行為。

8.負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。落實異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。

9.職能轉變。建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫”聯動改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

10.與有關部門的職責分工。建立與區發展和改革委員會、區衛生健康委員會、區市場監督管理局、區稅務局、區民政局等部門的溝通協商機制,加強制度、政策銜接,協同推進改革,提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

11.完成區委、區政府交辦的其他任務。

(二)單位構成

重慶市萬州區醫療保障局是區級全額撥款的行政單位,內設3個職能科室,即辦公室、醫療保障科、基金監管科;從預算單位構成看,納入本部門2025年度預算的二級預算單位有2個,分別為重慶市萬州區醫療保障局(本級)和重慶市萬州區醫藥價格和招標采購事務中心。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算2025年年初預算數346.63萬元,其中:一般公共預算撥款346.63萬元,政府性基金預算撥款0,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入 0萬元;收入較去年減少195.14萬元,主要是一般公共預算財政撥款較上年減少195.14萬元

(二)支出預算2025年年初預算數346.63萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出49.56萬元,衛生健康支出276.71萬元,住房保障支出20.37萬元;支出較去年減少195.14萬元,主要是基本支出預算增加8.73萬元,項目支出預算減少203.87萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入346.63萬元,一般公共預算財政撥款支出346.63萬元,比2024年減少195.14萬元,其中:基本支出346.63萬元,比上年增加8.73萬元,主要原因是區級行政及參公單位公用經費按規范后標準納入2025年部門預算編制,主要用于保障部門運轉的辦公費、印刷費、差旅費、水電費、郵電費、維修(護)等、培訓費、會議費等;項目支出0萬元,比上年減少203.87萬元,主要原因是一是上年度能力提升中央補助資金提前下達200萬元,2025年能力提升中央補助資金正在積極向上爭取中;二是貫徹過“緊日子”的要求,嚴格執行“零基預算”,區醫藥價格和招標采購中心的業務工作類項目經費不在2025年年初預算編制范圍,主要用于醫保信息化標準化、基金監管、醫保支付方式改革、經辦管理服務體系建設、藥品和醫用耗材集中帶量采購、醫療服務價格改革、醫保目錄實施監管等方面。

重慶市萬州區醫療保障局2025使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算3.3萬元,比2024年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是本年度無因公出國(境)計劃;公務接待費0.85萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是本部門貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,從嚴控制三公經費,最大程度壓縮預算開支;公務用車運行維護費2.45萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是我部門貫徹過緊日子要求,堅決厲行節約,嚴格落實公車使用規定,最大限度節能降耗;公務用車購置0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是本年無公務用車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費2025年一般公共預算財政撥款運行經費36.61萬元,比上年增加9.63萬元,主要原因為區級行政及參公單位公用經費按規范后標準納入2025年部門預算編制單位在編人員變動。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。一般公共預算撥款政府采購0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款0萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止202412月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

單位預算公開聯系人:王彬容,電話:023-58000667

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