重慶市萬州區(qū)信訪辦公室2026年部門預(yù)算情況說明
重慶市萬州區(qū)信訪辦公室
2026年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.對全區(qū)的信訪工作實施宏觀指導(dǎo),研究信訪工作相關(guān)政策和法律、法規(guī)并提出貫徹實施意見;總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗;推進依法信訪,確保信訪渠道暢通;綜合分析全區(qū)信訪工作動態(tài);向區(qū)委、區(qū)政府和上級信訪部門報送信訪信息。
2.負責受理、交辦、轉(zhuǎn)送群眾給區(qū)委、區(qū)政府的信訪事項;對跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)的信訪事項牽頭協(xié)調(diào)和督查督辦。
3.牽頭協(xié)調(diào)處理重要信訪事項、重大決策事項社會穩(wěn)定風險評估、矛盾糾紛排查化解等。調(diào)查、分析、研究信訪情況,及時向區(qū)委、區(qū)政府提出建議。
4.協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督本地區(qū)的信訪工作,督查督辦區(qū)委、區(qū)政府各部門和鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道貫徹執(zhí)行信訪法規(guī)、落實信訪穩(wěn)定工作、處理信訪事項、執(zhí)行信訪事項處理意見的情況,提出改進工作、完善政策和給予處分的建議。
5.負責對鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道和區(qū)級各部門處理不服的信訪事項組織復(fù)查復(fù)核;組織落實上級黨政機關(guān)對群眾信訪事項的復(fù)查復(fù)核意見;對涉法的信訪事項引導(dǎo)群眾依法求決。
6.負責接待到區(qū)委、區(qū)政府機關(guān)的上訪群眾,落實集體上訪、突發(fā)事件處理意見;定期排查本區(qū)社會熱點和不穩(wěn)定因素;及時調(diào)處人民內(nèi)部矛盾。
7.組織開展領(lǐng)導(dǎo)干部下訪群眾工作,協(xié)調(diào)社會各方面參與群眾工作;負責收集、征集并督促相關(guān)部門和單位采納人民群眾合理化建議。
8.組織實施信訪辦公自動化建設(shè);建立并管理全區(qū)信訪信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng);加強信訪信息系統(tǒng)建設(shè)管理工作。對信訪干部開展業(yè)務(wù)培訓。
9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成。
萬州區(qū)信訪辦是一級預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)綜合科、接訪科、辦信科、復(fù)查復(fù)核科、督查科、維穩(wěn)科、群工科7個科室。本部門無下級預(yù)算單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)681.83萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款681.83萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元;收入較去年增加減少67.26萬元,主要是一般公共預(yù)算財政撥款較上年減少67.26萬元。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)681.83萬元,其中:一般公共服務(wù)支出483.76萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出119.29萬元,衛(wèi)生健康支出37.78萬元,住房保障支出41萬元;支出較去年減少67.26萬元,主要是基本支出預(yù)算減少62.26萬元,項目支出預(yù)算減少5萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入681.83萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出681.83萬元,比2025年減少67.26萬元。其中:基本支出676.83萬元,比2025年減少62.26萬元,主要原因為單位在編人員變動,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出5萬元,比2025年減少5萬元,主要原因是上級轉(zhuǎn)移支付資金減少,主要用于解決全區(qū)重大疑難信訪問題。
重慶市萬州區(qū)信訪辦公室2026年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算9萬元,比2025年減少4萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是無因公出國(境)費用;公務(wù)接待費4萬元,比2025年減少1萬元,主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,壓減公務(wù)接待支出;公務(wù)用車運行維護費5萬元,比2025年減少3萬元,主要原因是加強公務(wù)車輛運行管理,壓減公務(wù)車輛支出;公務(wù)用車購置費0萬元,比2025年增加0萬元;主要原因是本部門未購置公務(wù)車。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2026年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費101.32萬元,比上年減少13.34萬元,主要原因為單位在編人員變動。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額1萬元:政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 1萬元:政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款5萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:徐小龍??聯(lián)系方式: 023-58520179??
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