重慶市萬州區衛生健康委員會2026年預算情況說明(本級)
重慶市萬州區衛生健康委員會2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
萬州區衛生健康委員會屬于區政府工作部門,為正處級行政機構,負責牽頭轄區居民基本醫療、公共衛生、疾病預防控制、婦幼健康管理、人口與計劃生育等工作。根據《中共重慶市萬州區委辦公室、重慶市萬州區人民政府辦公室關于印發<重慶市萬州區衛生健康委員會職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》(萬州委辦〔2019〕35號),區衛生健康委具體職能如下:
一是貫徹實施國民健康地方性政策,以及衛生健康事業發展的地方性法規和政府規章、地方標準。統籌規劃全區衛生健康資源配置,負責全區衛生健康規劃的編制和實施。組織實施推進全區衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。負責區級衛生健康領域綜合執法,具體執法交由執法隊伍承擔,并以部門的名義統一執法。
二是協調推進全區深化醫藥衛生體制改革,研究提出深化醫藥衛生體制改革重大政策、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革,推進管辦分離,健全現代醫院管理制度,制定并組織實施推動全區衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出擬訂醫療服務和藥品價格政策的建議。
三是制定并組織落實全區疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施,根據國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄開展相關工作。負責全區衛生應急工作,組織指導全區突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。
四是組織并協調落實應對人口老齡化政策措施,負責推進全區老年健康服務體系建設和醫養結合工作。承擔萬州區老齡工作委員會的日常工作。
五是落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警,執行國家基本藥物目錄。組織實施食品安全風險監測評估,貫徹執行食品安全地方標準,開展食品安全企業標準事前備案,負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。
六是負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理,負責傳染病防治監督,健全全區衛生健康綜合監督體系。負責衛生健康機構安全監督管理。根據《煙草控制框架公約》做好相關工作。
七是制定全區醫療機構、醫療服務行業管理措施并監督實施,建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門貫徹執行國家衛生健康專業技術人員資格標準。制定并組織實施醫療服務規范和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。
八是負責計劃生育管理和服務工作,開展人口監測預警,提出人口與家庭發展相關政策建議,落實計劃生育政策。
九是負責機關、直屬單位和行業社會組織黨建工作。指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設,推進衛生健康科技創新發展,承擔健康扶貧工程相關工作。
十是負責區級保健對象和高層次人才的醫療保健工作;負責在全區召開的國家、市和區重要會議、重大活動的醫療衛生保障工作;承擔區委、區政府委托或指定的有關保健醫療方面的工作任務及相關事項。
十一是擬訂全區中醫中長期發展規劃,并將其納入全區衛生健康事業發展總體規劃和戰略目標。
十二是代管萬州區計劃生育協會機關。
十三是完成區委、區政府交辦的其他任務。
(二)單位構成
根據區委、區政府關于區衛生健康委職能配置、內設機構和人員編制相關規定,區衛生健康委內設機構有辦公室、黨委辦公室、人事科、規劃財務科、信息化建設與統計科、法規與綜合監督科(行政審批科)、醫政醫管科、中醫科、疾病預防控制科、基層健康服務科(婦幼健康服務科)、愛國衛生科、人口監測與家庭發展科、安全信訪科、內審科、衛生健康調研科、衛生應急辦公室等16個科室。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數56695.47萬元,其中:一般公共預算撥款56695.47萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經營預算收入 0萬元,事業收入0 萬元,事業單位經營收入 0萬元,其他收入0萬元。收入較2025年增加11684.67萬元,主要是育兒補貼項目經費撥款增加8717萬元、中央和市級計劃生育轉移支付資金預算提前批新增1919萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數56695.47萬元,其中:一般公共服務支出預算0萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業支出預算530.68萬元,衛生健康支出預算56079.82萬元,住房保障支出預算84.97萬元。支出預算較2025年增加11684.67萬元,主要是基本支出預算減少30.61萬元,項目支出預算增加11749.28萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入56695.47萬元,一般公共預算財政撥款支出56695.47萬元,比2025年增加11684.67萬元。其中:基本支出1668.94萬元,比2025年減少30.61 萬元,主要原因是在職職工減少3名,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出55026.53萬元,比2025年增加11749.28萬元,主要原因是2026年增加育兒補貼、計劃生育項目資金及等,主要用于落實計劃生育惠民政策補貼、基本公共衛生服務補助、基層醫療機構實施基本藥物制度補助、育兒補貼等重點工作。
區衛生健康委2026年無政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算15萬元,比2025年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2025年減少0萬元,主要原因是無此項目預算;公務接待費6萬元,比2025年減少0萬元,主要原因是持續貫徹落實過緊日子要求,嚴格按照標準提供公務接待服務;公務用車運行維護費9萬元,比2025年減少0萬元,主要原因是持續強化公務用車管理;公務用車購置費0萬元,比2025年減少0萬元;主要原因是無此項目預算。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費236.92萬元,比上年減少12.62萬元,主要原因為委機關在職人員減少3人。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.5萬元:政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.5萬元:政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款55026.53萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,本單位共有車輛3輛,其中一般公務用車3輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫!)
(以下為常見專業名詞解釋,單位應根據實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯系人:鄧婷? 聯系方式:023-58569866
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