重慶市萬州區(qū)熊家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2026年單位預算情況說明
重慶市萬州區(qū)熊家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
(二)單位構成
重慶市萬州區(qū)熊家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院設有急診科、內科、普外科、骨傷科、婦(產)科、兒科、中醫(yī)科、老年病科、康復理療科、中(西)藥房、檢驗科、放射科、心電彩超科、消毒供應室、手術麻醉科、手術室等臨床科室。年末在職人數67人(臨床醫(yī)生14人,護理14人,醫(yī)技8人,藥技3人,公衛(wèi)17人,行后11人),在編在崗45人,聘用人員22人,退休職工46人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數2424.53萬元,其中:一般公共預算撥款366.15萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入2058.38萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入預算較2025年減少173.79萬元,主要是財政撥款基本支出預算減少12萬元,財政撥款項目支出預算增加21萬元,事業(yè)收入預算減少182.79萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數2424.53元,其中:一般公共服務支出預算0萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預算267.86萬元,衛(wèi)生健康支出預算2103.87萬元,住房保障支出預算52.8萬元。支出預算較2025年減少173.79萬元,主要是基本支出預算減少206.56萬元,項目支出預算增加32.77萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入366.15萬元,比2025年增加9萬元。其中:基本支出345.15萬元,比2025年減少12萬元,主要原因是人員減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助,保障單位正常運轉的各項商品服務支出等;項目支出21萬元,比2025年增加21萬元,主要原因是2026年鄉(xiāng)村醫(yī)生專項補助調整為項目支出預算,主要用于在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生人員經費補助等重點工作。
重慶市萬州區(qū)熊家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年無一般公共預算安排的“三公”經費支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額43萬元:政府采購貨物預算43萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款21萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,本單位共有車輛2輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯系人:李賢林? 聯系方式:(李賢林,電話:023-58472082)
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