重慶市萬州區鐵峰鄉衛生院2026年單位預算情況說明
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重慶市萬州區鐵峰鄉衛生院2026年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
?為轄區群眾提供基本醫療與基本公共衛生服務,提供疾病控制、婦幼保健、健康教育、殘疾人康復等基本公共衛生服務;開展或協助開展重大公共衛生服務項目、衛生應急工作;開展常見病、多發病基本醫療服務,人口和計劃生育宣傳教育、技術服務、藥具發放、人員培訓、信息咨詢、優生指導、隨訪服務、生殖保健等。
(二)單位構成。
開設有內科、外科、兒科、婦科、中醫科、康復理療科、檢驗科、心電彩超室、放射科、住院部等。擁有彩超、DR、心電圖機、心電監護儀、等醫療設備。
醫院在職職工共23人,其中:在編人員13人,非在編10人,其中:執業醫師6人(主治醫師1人,醫師5人),助理醫師3人,執業護士6人(主管護師1人,護師4人,護士1人),藥士1人,其他7人。多次參加上級醫院培訓學習,經驗豐富,專業技術過硬,能熟練運用中、西醫方法診治各種常見病,多發病及部分疑難雜癥,療效獨特。編制床位18張,實際開放床位22張。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數400.75萬元,其中:一般公共預算撥款134.83萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入265.92萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元;收入較2025年增加38.75萬元,主要是財政撥款收入增加2.88萬元,主要是公用經費撥款增加,事業收入增加35.87萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數400.75萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出29.1萬元,衛生健康支出367.25萬元,住房保障支出4.4萬元;支出較2025年增加38.75萬元,主要是基本支出預算減少14.9萬元,項目支出預算增加53.65萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入134.83萬元,一般公共預算財政撥款支出134.83萬元,比2025年增加2.88萬元。其中:基本支出127.15萬元,比2025年減少4.8萬元,主要原因是2026年鄉村醫生專項補助4.8萬元由基本支出預算調整到項目支出預算,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出7.68萬元,比2025年增加2.88萬元,主要原因是增加鄉村醫生專項補助經費2.88萬元,主要用于鄉村醫生專項補助工作。
四、“三公”經費情況說明
2026年無一般公共預算安排的三公經費預算支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額12萬元:政府采購貨物預算12萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款7.68萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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單位預算公開聯系人:向金霞???? 聯系方式:023-58608041
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