重慶市萬州區統計局2026年部門預算情況說明
附件2
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重慶市萬州區統計局2026年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.負責組織管理協調全區統計工作,指導和督促相關單位加強統計基礎規范化建設,提高統計數據質量;組織實施國家和重慶市統計制度、統計標準、發展規劃;制定并組織實施轄區統計調查措施和統計改革發展規劃。
2.貫徹執行統計法律、法規、規章和方針政策,查處統計違法違紀行為,承辦統計行政訴訟、行政復議等法律事務,起草統計有關規范性文件;依法對涉外調查事務、民間統計進行監督管理。
3.指導鎮鄉街道和部門(行業)統計工作;協調政府綜合統計與部門統計之間的關系;依法對部門統計數據進行審核、評估;依法管理地方統計調查項目;加強全區統計基礎工作。
4.牽頭擬訂區情區力普查方案,組織實施全區人口、經濟、農業等有關普查、專項調查,收集、整理和提供有關統計數據。
5.組織實施全區國民經濟核算制度,配合組織市級投入產出調查;收集、整理和提供國民經濟核算有關資料。
6.組織實施全區一、二、三產業有關統計調查;收集、整理和提供有關國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源和環境等統計數據。????????????????????????????
7.建立有關統計數據質量審核和評估制度并組織實施;整理、核定、管理、提供、發布全區基本統計資料;發布全區國民經濟和社會發展情況的統計信息;加強對全區統計信息發布的規范管理,組織建立統計信息共享制度和發布制度。
8.對國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源、環境等情況進行統計分析、統計預警和統計監督,向區委、區政府及有關部門提供統計信息和建議;加強全區經濟社會發展的統計監測和評價體系建設,加強動態監測和決策咨詢服務;參與對鎮鄉街道和區級部門的考核評價工作。
9.組織實施全區統計信息化建設規劃;建設和管理全區經濟社會發展綜合統計數據庫和數據中心。
10.協助鎮鄉街道管理統計專職人員;促進全區統計人才隊伍建設;會同有關部門組織實施全區統計職稱考試;管理和監督地方政府統計部門由上級和本級財政安排的統計工作經費和專項基本建設投資。
11.組織指導全區統計科學研究和統計合作交流工作。
12.承辦區委、區政府交辦的其他任務。
(二)單位構成。
重慶市萬州區統計局為區政府組成部門,內設7個科室:辦公室、法規和執法檢查科、綜合核算和社會科技統計科、工業和能源統計科、固定資產投資統計科、貿易和服務業統計科、普查和信息化建設科。單位構成包括重慶市萬州區統計局(本級)和重慶市萬州區社會經濟調查隊(二級單位)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數958.45萬元,其中:一般公共預算撥款958.45萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元;收入較去年減少48.68萬元,主要是一般公共預算撥款減少48.68萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數958.45萬元,其中:一般公共服務支出639.85萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出207.44萬元,衛生健康支出55.06萬元,住房保障支出56.10萬元;支出較去年減少48.68萬元,主要是基本支出增加19.70萬元,項目支出減少68.38萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入958.45萬元,一般公共預算財政撥款支出958.45萬元,比2025年減少48.68萬元。其中:基本支出938.28萬元,比2025年增加19.70萬元,主要原因是人員變動,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出20.17萬元,比2025年減少68.38萬元,主要原因是第五次全國經濟普查項目經費減少,主要用于統計抽樣調查等重點工作。
重慶市萬州區統計局2026年無政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算13.00萬元,比2025年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2025年減少0萬元,主要原因是無因公出國(境)計劃;公務接待費5.00萬元,比2025年減少0萬元,主要原因是嚴格執行有關規定,遵守公務接待開支范圍和開支標準;公務用車運行維護費8.00萬元,比2025年減少0萬元,主要原因是進一步加強公務車運行維護及管理工作;公務用車購置費0萬元,比2025年減少0萬元;主要原因是無公務用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費145.78萬元,比上年減少3.37萬元,主要原因為人員變動;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款20.17萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車1輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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