重慶市萬州區人民政府外事辦公室2024年部門預算情況說明
重慶市萬州區人民政府外事辦公室
2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.貫徹執行黨和國家外事、港澳方針政策、法律法規以及市委、市政府,區委、區政府關于外事、港澳工作的決策部署。
2.牽頭擬訂本區對外交往合作總體規劃,負責本區與國(境)外地區、國家及區域性國際組織的交往與聯系,協助推動科技、文化等方面的交流與合作。
3.負責重要外賓及港澳有關人士來訪或進行公務活動的接待工作。統籌安排區領導外事活動。
4.負責審核、報批和辦理本區因公出國(境)任務和邀請國(境)外人員來訪有關事宜。
5.協調處置重大涉外案(事)件,協調海外領事保護工作。牽頭協調管理本區社會組織涉外活動,配合管理境外非政府組織在萬活動。協助報批在萬舉辦的國際會議和重要國際活動。
6.協助辦理外國駐華領事機構及人員來萬公務活動的管理和服務,指導本區單位與外國領館的交往事宜。
7.推動本區與港澳地區的科技、文化、人才引進的合作與交流。
8.推動友好城市工作。
9.負責機關黨建工作。
10.完成區委、區政府交辦的其他任務。
(二)單位構成。
重慶市萬州區人民政府外事辦公室為正處級單位,區政府工作部門,與區委外事工作委員會辦公室(簡稱區委外辦)合署辦公。內設機構2個,分別為外事科、秘書科。
1.外事科
負責擬定全區外事港澳友協工作的總體規劃、綜合文稿、調研信息等。承辦行政訴訟、法治建設工作,承擔有關規范性文件合法性審查、清理等工作。負責推動、指導和協調與其他國家(地區)、區域性國際組織、港澳的交流與合作。推動本區友好城市關系的建立與發展。負責本區與外國駐華使領館的業務聯系和交流活動。開展涉及本區的涉外事務調研。負責組織接待來萬訪問的重要外賓及港澳有關人士。統籌安排區領導外事活動。負責全區重大涉外活動的禮賓工作;指導全區外事禮賓禮儀工作。協助辦理在萬舉辦的國際會議和重要國際活動的審核報批工作。協助辦理外國駐華領事機構及人員來萬公務活動的管理和服務。貫徹落實因公出國(境)方針政策,承辦因公出國(境)任務的計劃、審核、報批及監管。牽頭協調開展海外領事保護工作。協調處置重大涉外案(事)件。負責邀請外國人來華的指導報批等相關工作。牽頭協調管理本區社會組織涉外活動。配合開展境外非政府組織在萬活動的管理工作。負責外事宣傳工作。
2.秘書科
區委外辦秘書科,負責處理區委外辦日常事務。
??二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數207.52萬元,其中:一般公共預算撥款207.52萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年減少54.13萬元,主要是人員經費及項目經費撥款減少54.13萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數207.52萬元,其中:一般公共服務支出預算207.52萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業支出預算25.56萬元,衛生健康支出預算9.69萬元,住房保障支出預算11.07萬元。支出預算較2023年減少54.13萬元,主要是基本支出預算減少48.63萬元,項目支出預算減少5.50萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入207.52萬元,一般公共預算財政撥款支出207.52萬元,比2023年減少54.13萬元。其中:基本支出157.30萬元,比2023年減少48.63萬元,主要原因是項目經費預算編制口徑變化及人員經費減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出50.22萬元,比2023年減少5.50萬元,主要原因是預算編制口徑變化,項目經費減少,主要用于推動我區對外交往合作、交流與合作、協調處置重大涉外案(事)件、審核報批和辦理本區因公出國(境)任務和邀請國(境)外人員來訪有關事宜、負責重要外賓及港澳有關人士來訪或進行公務活動的接待、統籌安排區領導外事活動等重點工作。
區政府外辦2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算3.00萬元,比2023年減少(或增加)1.00萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2023年減少(或增加)0.00萬元,主要原因是本年度無因公出國(境)計劃安排;公務接待費1.00萬元,比2023年減少(或增加)0.00萬元,主要原因是我辦認真貫徹落實厲行節約要求,始終堅持勤儉辦外事的原則,嚴格控制“三公”經費支出;公務用車運行維護費2.00萬元,比2023年減少1.00萬元,主要原因是制定公務用車管理制度,實行定點維修、定點加油、嚴格公務車審批制度,減少車輛使用率;公務用車購置費 0.00萬元,比2023年減少(或增加)0.00萬元;主要原因是貫徹落實厲行節約要求,堅持勤儉辦公的原則,嚴格控制“三公”經費支出,本年度無新購公務車計劃。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費17.58萬元,比上年減少6.61萬元,主要原因為單位在編人員變動。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款50.22 萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2023年12月,本單位共有車輛1 輛,其中一般公務用車1 輛、執勤執法用車0 輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0 輛,其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車0 輛。 ????????
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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