重慶市萬州區司法局2026年部門預算情況說明
重慶市萬州區司法局2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市萬州區司法局是區政府工作部門,為正處級單位。主要職能有:
1、負責貫徹落實黨中央關于全面依法治國的方針政策、市委關于全面依法治市的決策部署和區委關于全面依法治區的工作要求,在履行職責過程中堅持和加強黨對全面依法治國的集中統一領導。
2、承擔全面依法治區重大問題的政策研究,協調有關方面提出全面依法治區中長期規劃建議,負責有關重大決策部署督察工作。
3、負責區政府、區政府各部門和鎮鄉(民族鄉)街道規范性文件的備案審查工作。組織開展規范性文件清理工作。
4、承擔統籌推進法治政府建設的責任。指導、監督全區依法行政工作。
5、承擔統籌規劃法治社會建設的責任。負責擬定法治宣傳教育規劃,組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創建工作。指導人民調解工作和人民陪審員、人民監督員選任管理工作,推進司法所建設。
6、指導、管理社區矯正工作。指導幫教安置工作。
7、負責擬定全區公共法律服務體系建設規劃并組織實施,統籌和布局城鄉、區域法律服務資源。指導、監督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務工作。
8、負責重慶市萬州考區國家統一法律職業資格考試的組織實施工作。負責重慶市萬州考區國家統一法律職業資格證書的管理等工作。負責組織全區法律職業人員入職前培訓工作。
9、負責本系統警車管理工作。負責本系統財務、裝備、設施、辦公用房等保障工作。
10、規劃、協調、指導全區法治人才隊伍建設相關工作,指導、監督本系統隊伍建設。負責機關、直屬單位和律師行業黨建工作。
11、負責本系統信息化建設和應急處突指揮工作。
12、完成區委、區政府交辦的其他任務。
(二)單位構成
重慶市萬州區司法局內設17個科室,分別是辦公室、法治調研督察科、規范性文件管理科、社區矯正管理科、行政復議應訴科、行政復議立案監督科、行政執法協調監督科、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科、公共法律服務科、律師工作科、法律職業資格管理科、司法鑒定工作管理科、干部人事科、組織宣傳科、退休干部管理科、政治部。下屬2個二級預算單位,分別是重慶市萬州區法律援助中心、重慶市萬州區行政執法監督檢查大隊。
中共重慶市萬州區委全面依法治區委員會辦公室(以下簡稱區委依法治區辦)設在重慶市萬州區司法局,設置區委依法治區辦秘書科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數5672.27萬元,其中:一般公共預算財政撥款5627.27萬元,上年結轉收入0萬元。收入預算較上年增加273.08萬元,主要是一般公共預算財政撥款較上年增加273.08萬元,上年結轉收入較上年增加0萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數5672.27萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,公共安全支出4256.33萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出865.90萬元,衛生健康支出263.54萬元,節能環保支出0萬元,資源勘探工業信息等支出0萬元,住房保障支出286.50萬元,糧油物資儲備支出0萬元。支出預算較上年增加273.08萬元,主要是基本支出預算增加193.53萬元,項目支出預算增加79.55萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入5672.27萬元,一般公共預算財政撥款支出5672.27萬元,比上年增加273.0萬元,其中:基本支出4828.34萬元,比上年增加193.53萬元,主要原因是我單位2026年有新招錄及新調入人員,人員經費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、住房公積金等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出843.93萬元,比上年增加79.55萬元,主要原因是我們單位成功創建萬州區法治政府示范區,市局獎勵經費,主要用于一般行政管理事務、基層司法業務、普法宣傳、律師工作、法律援助、國家統一法律職業資格考試、社區矯正、法治建設、信息化建設、其他司法支出等重點工作。
2026年未使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算50萬元,比上年減少0萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是無因公出國(境)計劃;公務接待費10萬元,比上年減少0萬元,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待支出范圍和標準;公務用車運行維護費0萬元,比上年減少40萬元,主要原因是我單位2026年三公經費主要計劃用于購置車輛;公務用車購置40萬元,比上年增加40萬元,主要原因是2026年有車輛購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費732.50萬元,比上年減少31.88萬元,主要原因為厲行節儉,減少不必要的開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額58萬元,其中:政府采購貨物預算58萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。一般公共預算撥款政府采購58萬元,其中:政府采購貨物預算58萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款843.93萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2026年12月,所屬各預算單位共有車輛40輛,其中一般公務用車3輛、執勤執法用車37輛,2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛,執法執勤用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯系人:潘怡希 ???聯系方式:023-5223050
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